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Informações
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titleFluxo do Processo


Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Fluxo Principal

  1. O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
  2. O sistema exibe as etapas do processo e as tarefas do comprador. 
  3. Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1) o comprador verifica se há itens na tarefa "Atualização do Cadastro de Fornecedor Registrado". Se houver, clica na descrição da opção.
  4. O programa Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102) é apresentado com as alterações do cadastro realizadas pelo fornecedor por intermédio do portal e-Procurement.
  5. O comprador seleciona a atualização de cadastro que deseja analisar e verifica as alterações destacadas em vermelho.
  6. O comprador opta por confirmar ou descartar as alterações por intermédio dos botões "Confirmar" ou "Descartar".
  7. ao confirmar - o sistema atualiza os dados do fornecedor e altera a situação do registro de atualização enviado pelo fornecedor para "Atualizado".
  8. ao descartar - o sistema não atualiza os dados do fornecedor e altera a situação do registro de atualização enviado pelo fornecedor para "Descartado".

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Fluxograma
Image Removed

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Aviso
titleAtenção

Este processo está abrigado na etapa "Confirmar Alterações" do processo macro Atualização de Dados Cadastrais dos Fornecedores:

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