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CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Temporizador*

Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível.

Gravação Separador (Com Return)*

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor.

Autorização por Usuários Masters*

Selecionar Sim ou Não para determinar se será solicitada autorização por Usuário Master para a liberação de borderô previamente montado.

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Normalmente este recurso é utilizado em empresas em que há com uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos.
Haverá a figura do O usuário master para irá autorizar a geração e o envio do borderô.

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A liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa Liberação de Borderô (CCFFE035).
O cadastro de deste usuário master é efetuado feito no programa Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090).

Exige Vencimento/Valor para Boletos*

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor.

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Em boletos pré-impressos , o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor.
Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado.
Nos casos em que Quando os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor , e, só então, valida o documento.

Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos*

Selecionar Sim ou Não para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos.
- Sim: indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar;
- Não: indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).

Possui Módulo de DDA*

Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado.

Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA*

Selecionar Sim ou Não para determinar se o portador do documento deverá ser alterado.

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Ao selecionar a opção "Sim" na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago.

Possui Módulo de Varredura*

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui módulo de varredura.

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Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.

Gera Borderô de Pagamento Devolução*

Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos.

Possui Pagamento Tributos*

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.

Valor Geração Registro Complementar*

Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.

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CorLaranja
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TituloImportante

Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52.
Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.

Possui Multiempresa*

Selecionar Sim ou Não se a configuração possui multiempresa.

Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô*

Selecionar Sim ou Não para informar será enviada a remessa automática via API na geração do borderô.


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Salvar

Salva as informações da tela.

Cancelar

Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo Temporizador.

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