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| Verificacaodosd | Verificação dos dados do cliente na etapa do pedido
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *AbaCadastro de ValidarVolumes Dadospor PedidoProduto (CCPVE110ATAB6CCCGIC025)* - abadesenvolvido desenvolvida para permitircadastrar queos sejavolumes configuradado aproduto validação de dados cadastrais dos clientes que estarão com pedidos nessa etapa. Por exemplo, através do programa *Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* ao ser marcado algum pedido no qual esteja na etapa que existe validação, o sistema habilita o botão *Validação Dados Cadastrais de Clientes* que executa o novo programa *Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)* . para controle de etiqueta no WMS, quando estes forem armazenados em duas embalagens que representam um produto. *{color:green}Novo!{color}* *Validação DadosRota Cadastrais de ClientesColeta (CCCDB670CCPVP106)* - programa desenvolvido para direcionar o confrontarusuário ospara dadosa domelhor clienterota noda Consistemcoleta ERPdos comprodutos o que está na receita, podendo ser corrigidos os dados como endereço, inscrição estadual e telefone através deste processo. Esta validação é feita conforme o serviço configurado no programa *Configurações de Integrações (CSWMEN180)*. Além das validações dos dados cadastrais do cliente, pode ser configurado para o sistema validar se nos pedidos de determinada etapa todos os itens estão com o peso inserido em seu cadastro, impedindo a movimentação para a próxima etapa caso esteja irregular. Outra nova função é a validação de dados da transportadora que não permitirá ir para a próxima etapa caso o pedido esteja sem transportadora, ou se a transportadora não atenda determinada cidade. *{color:green}Novo!{color}* *Valor Mínimo por Tipo de Frete (CCPV216)* - programa desenvolvido permitindo configurar um valor mínimo para o tipo de frete. O sistema não irá movimentar para a próxima etapa caso o valor do pedido esteja inferior ao mínimo configurado neste programa. |
do romaneio.
*Cadastro de Item (CCCGI015)* - incluído o botão *Volumes* que apresenta o programa *Cadastro de Volumes por Produto (CCCGIC025)* para o cadastro de volumes para as etiquetas do WMS.
*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - incluído o botão *Rota de Coleta* que apresenta o programa *Rota de Coleta (CCPVP106)* para melhor direcionar o usuário. |
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O que foi desenvolvido |
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Para permitir que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:
*Alteração no Item do Pedido (CCPV028A)* - alterado o nome do programa de *Descrição Complementar do Item* para *Alteração no Item do Pedido*. Incluído o campo *Preço Unitário* permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo *não* será habilitado para edição se:
- o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
- o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
- o item do pedido tenha sido faturado parcial.
Também foi alterada a validação do campo *Data Previsão* deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*{color:green}Novo!{color}* *Aba Validar Dados Pedido (CCPVE110ATAB6)* - aba desenvolvida para permitir que seja configurada a validação de dados cadastrais dos clientes que estarão com pedidos nessa etapa. Por exemplo, através do programa *Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* ao ser marcado algum pedido no qual esteja na etapa que existe validação, o sistema habilita o botão *Validação Dados Cadastrais de Clientes* que executa o novo programa *Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)* . *{color:green}Novo!{color}* *Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)* - programa desenvolvido para confrontar os dados do cliente no Consistem ERP com o que está na receita, podendo ser corrigidos os dados como endereço, inscrição estadual e telefone através deste processo. Esta validação é feita conforme o serviço configurado no programa *Configurações de Integrações (CSWMEN180)*. Além das validações dos dados cadastrais do cliente, pode ser configurado para o sistema validar se nos pedidos de determinada etapa todos os itens estão com o peso inserido em seu cadastro, impedindo a movimentação para a próxima etapa caso esteja irregular. Outra nova função é a validação de dados da transportadora que não permitirá ir para a próxima etapa caso o pedido esteja sem transportadora, ou se a transportadora não atenda determinada cidade. *{color:green}Novo!{color}* *ConsultaValor deMínimo Produto por LoteTipo de PedidoFrete (CCPV792CCPV216)* - programa desenvolvido permitindo configurar um valor mínimo para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido o tipo de frete. O sistema não irá movimentar para a próxima etapa caso o valor do pedido esteja inferior ao mínimo configurado neste programa. |
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Alterações no pedido com faturamento parcial
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O que foi desenvolvido |
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*ConferênciaPara viapermitir Sugestão (CCPVC150)* - incluído no F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos. |
que seja alterado o preço unitário e a data de previsão do item do pedido quando o pedido estiver faturado parcial, foram feitas as seguintes alterações no Consistem ERP:
*Alteração no Item do Pedido (CCPV028A)* - alterado o nome do programa de *Descrição Complementar do Item* para *Alteração no Item do Pedido*. Incluído o campo *Preço Unitário* permitindo informar o novo preço unitário do item do pedido que deseje alterar.
Este campo *não* será habilitado para edição se:
- o item estiver em sugestão de faturamento (CCPVSC), ou;
- o pedido estiver faturado parcial contendo desconto no valor da capa, ou;
- o item do pedido tenha sido faturado parcial.
Também foi alterada a validação do campo *Data Previsão* deste programa para que permita alterações da data de previsão mesmo que o item já possua faturamento. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)* - incluído o campo *Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid.
*Aba Capa (CCPVH002TAB1)* - os campos foram ajustados para colunas. Adicionada as opções de _Valor Antecipado_ e _Desconto/Acréscimo na Observação_ na coluna *Propriedade*, permitindo assim no relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_ na coluna *Visualização*.
*Aba Itens (CCPVH002TAB2)* - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens. |
{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Produto por Lote de Pedido (CCPV792)* - programa desenvolvido para exibir os produtos associados a um lote específico de pedido. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConsultaConferência devia Etapas porSugestão Pedido (CCPVE600CCPVC150)* - implementadaincluído nano etapa do pedido para que caso o pedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de pedido atual for a mesma configurada, no campo *Etapa para Retorno da Análise Crédito Pedido* do programa *Configuração Etapas (CCPVE000)*, o sistema bloqueie a movimentação impedindo a conclusão da ação. |
F7 do campo *Pedido/Sug* a coluna *Previsão Faturamento* para mostrar a data de previsão dos pedidos. |
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O que foi desenvolvido |
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*ContagemConfiguração do InventárioLayout dedo AcabadosPedido porde TagVendas (CCTCI020CCPVH002)* - |incluído Conferênciao decampo Cargas (CCPVSC160) | Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151*Tamanho* que permite escolher o tamanho da fonte entre pequena, média e grande para aparecer no grid. *Aba Capa (CCPVH002TAB1)* - os implementadocampos umforam recursoajustados para colunas. que,Adicionada quandoas foropções informadade uma_Valor tagAntecipado_ já lidae _Desconto/Acréscimo na conferênciaObservação_ ouna montagem da cargacoluna *Propriedade*, sejapermitindo emitidoassim umno aviso sonoro. |
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relatório a impressão do valor antecipado por pedido e o desconto/acréscimo na observação com campos específicos na capa, quando estiver selecionada a opção _Não_ na coluna *Visualização*.
*Aba Itens (CCPVH002TAB2)* - os campos foram ajustados para colunas. Adicionadas as opções _Item Pedido Cliente_ e _Agrupar Acessórios_, se a opção _Item Pedido Cliente_ estiver configurada como _Sim_ será adicionada a descrição do item. Para os clientes do ramo malharia foi adicionada a opção de agrupar os acessórios aos itens. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração Integração Almode (CCPV111)* - disponibilizada nova funcionalidade para permitir integração de preços por tabela de preço. |
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O que foi desenvolvido |
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*ListaConsulta de Etapas por TransportePedido (CCPVP130CCPVE600)* - incluídoimplementada ona campoetapa *Datado depedido Saída* para que, apóscaso o encerramento da listapedido esteja bloqueado por crédito e sua etapa de transporte,pedido sejaatual informadafor a data que efetivamente as notas saírammesma configurada, no campo *Etapa para Retorno da empresa.Análise DessaCrédito forma,Pedido* aodo serprograma informada*Configuração a dataEtapas (CCPVE000)*, o sistema replicabloqueie a mesma para todas as notas que a lista de transporte possuimovimentação impedindo a conclusão da ação. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConferênciaContagem dedo VolumesInventário dade ListaAcabados depor TransporteTag (CCPVP150CCTCI020)* -| atualizadoConferência parade permitirCargas estorno(CCPVSC160) individual| daMontagem conferência de volumesCarga de umaTransferência notaentre fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130Empresas (CCPVSC151)* remover- individualmenteimplementado umaum nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte. |
recurso para que, quando for informada uma tag já lida na conferência ou montagem da carga, seja emitido um aviso sonoro. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConsultaConfiguração deIntegração PedidosAlmode (CCPV700CCPV111)* - incluídadisponibilizada anova opçãofuncionalidade _Listapara de Transporte_ no botão *Detalha*. *Consultapermitir integração de Notapreços Fiscal Detalhada (CCFT605)* - incluída a opção _Lista de Transportes_ no botão *Outros*por tabela de preço. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração de Agrupamento de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)* - alterado o campo *Código* para três dígitos. |
*Lista de Transporte (CCPVP130)* - incluído o campo *Data de Saída* para que, após o encerramento da lista de transporte, seja informada a data que efetivamente as notas saíram da empresa. Dessa forma, ao ser informada a data, o sistema replica a mesma para todas as notas que a lista de transporte possui. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConfiguraçãoConferência de GeralVolumes doda MóduloLista de Etiquetas eTransporte Conferência (CCPVP000CCPVP150)* - incluídoatualizado opara campopermitir *Permiteestorno vincularindividual Etiquetada comconferência Múltiplosde Pedidos*volumes comde asuma opções _Sim_ e _Não_. Se for configurado com _Sim_, no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido. Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora. |
nota fiscal, assim possibilitando o programa *Cadastro de Lista de Transporte (CCPVP130)* remover individualmente uma nota fiscal da lista de transporte, mesmo que encontre-se fechado/conferido, sem a necessidade do estorno completo e nova conferência das demais notas fiscais já presentes na lista de transporte. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Pedidos (CCPV700)* - incluída a opção _Lista de Transporte_ no botão *Detalha*.
*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)* - incluída a opção _Lista de Transportes_ no botão *Outros*. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConsultaConfiguração de CaixasAgrupamento por Situação/Cliente/Período (CCPVC650) | Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670de Coleções por Linha para Metas (CCPVC256)* - atualizadoalterado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 *Código* para três dígitos. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluído o campo *MáscaraPermite vincular deEtiqueta Produtoscom RomaneioMúltiplos IndividualPedidos* para configurarcom as máscarasopções dos_Sim_ produtos que serão peçase _Não_. IssoSe serviráfor paraconfigurado que no com _Sim_, no momento da geração do leitura de uma etiqueta para o romaneio noatravés do programa *ConsultaSeparação de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez. |
Romaneio (CCPVP105)*, caso a etiqueta tenha uma quantidade superior ao pedido do romaneio, porém há outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, é possível atender. Pois, o sistema vincula a etiqueta em mais de um pedido.
Por exemplo: no romaneio há dois pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade de dez etiquetas, e o outro com trinta, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de quarenta. Individualmente o sistema não consegue atender os pedidos, desta forma, se estiver configurado como _Sim_, o sistema agrupa por produto a necessidade pedida, chegando a quarenta. Permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para agrupar esses itens, alguns dados do pedido precisam ser iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *ConfiguraçãoConsulta de UsuáriosCaixas para Conferênciapor Situação/Cliente/Período (CCPV022CCPVC650)* - programa desenvolvido para configurar os usuários com permissão do uso da leitora ótica na conferência| Consulta de pedidosComprometidos de venda. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração Integração Bling (CCPV093)* - implementada na integração com o Bling a possibilidade de envio de imagem para cada variação. |
por Produto (CCPVC670)* - atualizado o campo referente código da caixa da sugestão para mostrar com 9 dígitos. |
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O que foi desenvolvido |
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*SeparaçãoConfiguração Geral do Módulo de Etiquetas Romaneioe Conferência (CCPVP105CCPVP000)* - alteradaincluído ao formacampo das*Máscara movimentações de estoqueProdutos relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada. |
Romaneio Individual* para configurar as máscaras dos produtos que serão peças. Isso servirá para que no momento da geração do romaneio no programa *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* o sistema gere um romaneio para os itens que são peças, e outro para os demais, ou seja, poderá ser gerado dois romaneios para um pedido de uma só vez. |
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O que foi desenvolvido |
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*- Montagem*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de RomaneioUsuários depara CargaConferência (CCPVB015CCPV022)|* - Inclusãoprograma dedesenvolvido Pedidopara emconfigurar Romaneioos deusuários Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)* - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa *Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*. |
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com permissão do uso da leitora ótica na conferência de pedidos de venda. |
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O que foi desenvolvido |
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*AbaConfiguração DadosIntegração FinanceirosBling (CCPVH020TAB6CCPV093)* - programaimplementada atualizadona paraintegração que quandocom o tipoBling dea notapossibilidade não gerar duplicata, alémde envio de desabilitarimagem estepara programa, o sistema não faça a validação dos seus camposcada variação. |
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O que foi desenvolvido |
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*CancelaSeparação Seleçãode para FaturamentoRomaneio (CCPV035CCPVP105)* - alterada para que ao cancelar uma seleção oriunda de uma *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* e que ainda não tenha sido faturada, volte a ficar disponível na *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*. *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da *Seleção Especial (CCPVH020)*. |
a forma das movimentações de estoque relacionadas a etiqueta agrupadora. As etiquetas não serão mais agrupadas, passando a ser vinculadas a etiqueta agrupadora. Com isso, será permitido que sejam lidas fora da agrupadora possibilitando o desmembramento automático, ou seja, ao transferir a etiqueta agrupadora inteira, permanecerá agrupada. No entanto, se houver uma movimentação parcial, as etiquetas movimentadas serão desagrupadas. Assim, qualquer movimentação será registrada no log, desde que a configuração correspondente encontre-se habilitada. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Separação- Montagem de Romaneio de Carga (CCPVP105)* - incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada. |
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O que foi desenvolvido |
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*Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)* - incluído o campo *Gerar Engenharia na Geração do Pedido*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)* - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico. |
CCPVB015)| Inclusão de Pedido em Romaneio de Carga (CCPVB025)| Transfere Itens de Romaneio de Carga (CCPVB070) | Reimpressão das Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB320) | Impressão das Etiquetas de Produtos do Romaneio de Carga (CCPVB325) | Reimpressão de Etiquetas do Romaneio de Carga (CCPVB326) | Relatório de Resumo de Peso Faturado do Romaneio de Carga (CCPVB330) | Consulta de Romaneio de Carga (CCPVB615CSW) | Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)* - ajustado o campo Código de Romaneio de 6 para 7 dígitos para atender o segmento de malharia e os romaneios gerados pelo programa *Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*GeraçãoAba eDados Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) | Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015) | Exclusão de Nota Fiscal (CCFT075) | Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315) | Alteração Data de Saída na Nota Fiscal (CCFT158) | Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630) | Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) | Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) | Seleção Especial (CCPVH020) | Faturamento de Pedidos (CCPVH030) | Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)* - programas alterados para que, caso o usuário esteja acessando um ambiente de homologação, ao executá-los será apresentada uma mensagem, no cabeçalho ou rodapé e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação. |
Financeiros (CCPVH020TAB6)* - programa atualizado para que quando o tipo de nota não gerar duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não faça a validação dos seus campos. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConfiguraçãoCancela daSeleção NF-epara Faturamento (CCFTN001CCPV035)* |- Configuraçãoalterada FTPpara paraque Distribuiçãoao (CCFTN006)cancelar |uma Complementosseleção NF-e (CCFTN012) | Configuraçãooriunda de uma *Solicitação de DadosNotas paraEspeciais CT-e (CCFRN000CCPV084)* - alterados parae que aainda geraçãonão etenha processamentosido defaturada, documentosvolte XMLa de NF-e, CT-e e CC-e sejam realizados sem a necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados, dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas. |
ficar disponível na *Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)*.
*Solicitação de Notas Especiais (CCPV084)* - alterada para utilizar a nova estrutura de padronização de regras conforme funcionamento da *Seleção Especial (CCPVH020)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consistem MobileSeparação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado para que na parte da lista de transporte seja possível filtrar as listas de transporte pelo código e descrição da transportadora. |
incluído o botão *Remover Pedidos* para exclusão de um pedido do romaneio. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consistem MobileAba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3)* - alteradoincluído parao quecampo na*Gerar parteEngenharia dana separaçãoGeração do romaneio seja possível filtrar os romaneios pelo código e descrição da transportadora e pelo código da natureza de estoque. |
Pedido*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Semiacabado (CCTELEG100TAB5)* - aba desenvolvida permitindo cadastrar um produto semiacabado para o item genérico. |
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O que foi desenvolvido |
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*Monitor daGeração e Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (CCFT010) | Cancelamento de Nota Fiscal (CCFTN610CCFT015)* | -Exclusão implementadade validaçãoNota seFiscal os(CCFT075) boletos| serãoReemissão emitidosda juntoNota comFiscal a Danfe, de acordo com a configuração realizada no campo *Imprimir Boleto junto a NF-e* do programa *Complementos NF-e (CCFTN012)*. O tipo do formulário dos boletos será definido conforme configuração no programa *Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A)*. |
Expando | ||
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(CCFT315) | Alteração Data de Saída na Nota Fiscal (CCFT158) | Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) | Monitor da Nota Fiscal Eletrônica por Operador (CCFTN630) | Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) | Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) | Seleção Especial (CCPVH020) | Faturamento de Pedidos (CCPVH030) | Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)* - programas alterados para que, caso o usuário esteja acessando um ambiente de homologação, ao executá-los será apresentada uma mensagem, no cabeçalho ou rodapé e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100)* - em ambos os programas, foi incluído o campo *Envio de Cópia Oculta para Destinatários* permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Descrição de Itens naConfiguração da NF-e (CCFTN001) | Configuração FTP para Distribuição (CCFTN006) | Complementos NF-e (CCFTN170CCFTN012)* | -Configuração programade desenvolvidoDados para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item aCT-e (CCFRN000)* - alterados para que a geração e processamento de documentos XML de NF-e, paraCT-e notas não especiais, conforme configuraçãoe CC-e sejam realizados sem a necessidade de arquivos físicos, mantendo os XMLs apenas no banco de dados, dispensando as configurações atuais de diretórios das rotinas. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Contabilização por Nota (CCFT618)Consistem Mobile* - programaalterado desenvolvido para detalharque ana contabilizaçãoparte da notalista fiscal,de comtransporte osseja campospossível efiltrar valores contabilizados por CFOP. *Consultaas listas de Notatransporte Fiscalpelo Detalhada (CCFT605)* - incluída a opção _Contabilização Nota_ no botão *Outros*código e descrição da transportadora. |
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O que foi desenvolvido |
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*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)Consistem Mobile* - incluídosalterado ospara camposque *Empresa*na eparte *Empresada Veículo*separação parado queromaneio seja possível gerarfiltrar umos MDF-eromaneios compelo CTescódigo dee origemdescrição deda maistransportadora dee umapelo empresa,código ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes. |
da natureza de estoque. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConfiguraçãoMonitor doda FaturamentoNota -Fiscal Pág.Eletrônica 4 (CCFT003ACCFTN610)* - incluído o campo *Gerar CFOP de ST em Notas ZFM* para determinarimplementada validação se seráos geradoboletos CFOPserão deemitidos STjunto emcom notas Zona Francaa Danfe, de Manaus.acordo Casocom a configuração estejarealizada no selecionadacampo como _Sim_ e*Imprimir Boleto junto a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como _Não_ será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa *Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121NF-e* do programa *Complementos NF-e (CCFTN012)*. O tipo do formulário dos boletos será definido conforme configuração no programa *Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*DadosConfiguração de Outros Campos (CCFTNC117)* - incluídos os campos *Benefício Fiscal ICMS* e *Benefício Fiscal ICMS Secundário*. *Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)* - incluído o campo *Benefício Fiscal ICMS*. |
E-mails (CCFTN008) | Reenvio do Arquivo NF-e e Danfe via E-mail (CCFTN100)* - em ambos os programas, foi incluído o campo *Envio de Cópia Oculta para Destinatários* permitindo determinar se o sistema enviará cópia oculta dos e-mails relacionados ao Danfe para os destinatários pré-definidos. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - implementada variável *codPedidoCliente* na etiqueta *VolumesNf* impresso pelo programa +Impressão de Etiquetas para Volumes (CCFT520)+. |
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Descrição de Itens na NF-e (CCFTN170)* - programa desenvolvido para ativar informações referentes ao item, mostrando na descrição do item a NF-e para notas não especiais, conforme configuração. |
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O que foi desenvolvido |
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*ICMS Zona Franca (CCFT030E*{color:green}Novo!{color}* *Contabilização por Nota (CCFT618)* - incluídoprograma odesenvolvido campopara *Códigodetalhar cBenefa Itemcontabilização Nacional*.da Destanota formafiscal, emcom umaos notacampos emitidae paravalores zonacontabilizados franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0, 4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef. |
por CFOP.
*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605)* - incluída a opção _Contabilização Nota_ no botão *Outros*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)* - implementada a permissão do faturamento de uma nota fiscal com peso líquido e/ou bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado. |
*Seleção de Conhecimentos (CCMDFE620)* - incluídos os campos *Empresa* e *Empresa Veículo* para que seja possível gerar um MDF-e com CTes de origem de mais de uma empresa, ou seja, quando for informada mais de uma empresa, no grid será relacionado os CTes de todas as empresas, podendo ser gerado um MDF-e com CTes de origem diferentes. |
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O que foi desenvolvido |
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*Aba ResponsáveisConfiguração do Faturamento - Pág. 4 (CCFRN101TAB3CCFT003A)* - incluído o botãocampo *OutrasGerar IECFOP Remetente*de paraST executarem oNotas programa ZFM*Outras IEpara Cliente (CCPVH028)* sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma. |
title | CONTÁBIL/FISCAL |
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determinar se será gerado CFOP de ST em notas Zona Franca de Manaus. Caso a configuração esteja selecionada como _Sim_ e a operação seja para ZFM com ST, será gerada a CFOP 6401. Caso a configuração esteja como _Não_ será gerada a CFOP 6109 de acordo com a configuração da ST para o estado destino do programa *Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*ProgramasDados com inserção de colunas do Consistem ERP* * *Tipos de Documentos (CCINF055Outros Campos (CCFTNC117)* - Fórmulaincluídos daos Condiçãocampos Personalizada; *Benefício Fiscal ICMS*Detalha Documentose (CCEPA630A)*Benefício -Fiscal Empresa de Origem;ICMS Secundário*. *Configuração *Consultade Valores por Item PaiOutros Campos (CCATI640CCFTNC016)* - Dataincluído doo Documentocampo de*Benefício Entrada | Código do Fornecedor do Documento de Entrada | Descrição do Fornecedor do Documento de Entrada | Série do Documento de Entrada | Documento de Entrada; * *Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Período Apuração Origem | Forma de Detalhamento por Documento | Ajuste para Detalhamento no Documento | Descrição Ajuste para Detalhamento no Documento; * *Aba Valor (CCINF055ATAB9)* - Valor para Comparar; * *Consulta de Notas por Natureza de Operação (CCEPB685) | Consulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)* - Valor Diferencial Alíquota. |
Fiscal ICMS*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ImportaçãoVariáveis dedo LançamentoTipo dosde ArquivosEtiqueta Texto (CCCTI005CSW1TAG117)*+ | Importação- deimplementada Dados da Consistem (CCCTI010)variável *codPedidoCliente* -na alteradosetiqueta para*VolumesNf* realizarimpresso opelo upload de arquivos. *Exportaçãoprograma +Impressão de DadosEtiquetas dapara ConsistemVolumes (CCCTI015)* - alterado para realizar o download de arquivosCCFT520)+. |
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O que foi desenvolvido |
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*ConfiguraçãoICMS doZona Parâmetro doFranca GNRE (CCEPI201CCFT030E)* - alteradoincluído para o formatocampo de*Código abascBenef Item Nacional*. Desta forma, em uma nota emitida para zona franca, os produtos que iniciarem com a CST ICMS 0, 4 ou 5 irão gerar este código na tag cBenef. |
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O que foi desenvolvido |
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*Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)* - implementada a permissão do faturamento de uma nota fiscal com peso líquido e/ou bruto não informados, caso o código da transportadora tenha sido informado. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Aba Responsáveis (CCFRN101TAB3)* - incluído o botão *Outras IE Remetente* para executar o programa *Outras IE Cliente (CCPVH028)* sendo possível selecionar outra inscrição estadual do remetente caso o mesmo possua mais de uma. |
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Âncora | | Baixademultiplo | Baixademultiplo | Baixa de múltiplos títulos
+ - alterado para que na coluna *Vencimento*, se não houver data de vencimento será apresentada em branco. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220)*+ - implementada na opção de emissão para que o sistema gere o recibo referente a baixa de títulos por cliente selecionado. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220)*+ - implementada na opção de emissão para que o sistema gere o recibo referente a baixa de títulos por cliente selecionado*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890)* - programa desenvolvido para consultar informações referentes aos documentos em aberto. Para composição deste programa foram utilizadas as informações das rotinas *Consulta de Documentos em Aberto por Fornecedor (CCFFB605)*, *Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)* e *Consulta de Documentos em Aberto por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB708)*. *{color:green}Novo!{color}* *Consulta Documentos Pagos (CCFFB895)* - programa desenvolvido para consultar informações referentes aos documentos pagos. Para composição deste programa foram utilizadas as informações das rotinas *Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*, *Consulta de Documentos Pagos no Período (CCFFB700)*, *Consulta de Documentos Pagos por Conta do Fluxo de Caixa (CCFFB705)* e *Consulta de Documentos Pagos por Modalidade (CCFFB710)*. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070) | Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072)*+ - implementado o tratamento para processos interrompidos, incluindo a validação de caixa/contabilidade fechadas, no momento da execução das regras de baixa e estorno do documento de borderô. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Geração de Borderô (CCFFB066)*+ - alterado para que, ao acionar o botão *Encerra*, ao selecionar um borderô para encerrar é exibida mensagem se deseja imprimi-lo. Ao clicar na opção _Sim_ é apresentada a tela do programa +Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365)+ onde será informada a quantidade de cópias e a emissão do resumo. Ao finalizar a informação, será retornado para o programa +Geração de Borderô (CCFFB066)+. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)*+ - alterado para eliminar dígitos irrelevantes do código de barras informado no campo *Código de Barras/Linha Digitável*. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606)*+ - incluídos os campos *No Vencimento/Valor*, *Após Vencimento/Valor* e *Total/Valor* que exibem os documentos pagos no vencimento, após o vencimento e na quantidade/valor total. +*Consulta de Documentos em Aberto por Vencimento (CCFFB640)*+ - incluído campo *Venc. Apresent.* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se o vencimento será apresentado no documento. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFEB065)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que permite executar o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para geração do arquivo. +*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*+ - incluído o campo *Possui Multi-Empresa* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_, para a configuração de multi empresa, e excluído o campo *Caminho Padrão para Arquivos*. +*Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015)*+ - excluídos os campos *Arquivo Remessa* e *Arquivo Retorno*. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Baixa de borderôs* - alterada para retirar a validação no estorno de baixa de borderô referente aos documentos gerado pelo módulo Folha de Pagamento. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015) | Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) | Cadastro do Layout de Registro (CCCE200) | Layout de Registro CNAB 240/750 (CCCE625)*+ - implementado log nos programas para gravação das tabelas de configuração. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Atualiza movimento de retorno (CCCE171)*+ - alterado para enviar os títulos da renegociação para banco, visando a automatização do retorno, e realizar a baixa conforme regras da +Baixa Manual de Títulos de Negociação (CCCRND020)+. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Desativar/Bloquear Clientes (CCCC105)*+ - implementados novos filtros e atualizado o grid para facilitar a visualização e o processo de inativação e bloqueio dos clientes selecionados. *{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106)*+ - programa desenvolvido para consultar os clientes que tiveram a situação alterada, sendo possível visualizar a data de alteração, situação anterior e a situação atual do cliente. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)*+ - incluídos os campos *Cálculo Atraso, Valor Parcela, Juros entre Parcelas, Tipo Juros Parcelas* e *% Juros entre Parcelas* que permitem gerar parcelas por quantidade ou valor máximo que o cliente pretende pagar. Foram disponibilizadas também a opção de cálculo de juros por data atual ou data da primeira parcela e o cálculo de juros entre as parcelas, conforme informado nos filtros. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*+Negociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)+* - alterado para que seja configurada resposta padrão na mensagem "Confirma confissão? Após confirmada não será possível cancelar" escolhendo entre _Sim_ ou _Não_. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*+Manutenção de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC055)*+ - incluído botão *Novo* que apresenta o programa +Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+. *{color:green}Novo!{color}* *+Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)+* - programa desenvolvido para cadastrar a liberação do usuário para análise de crédito. É composto pela +Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+. *{color:green}Novo!{color}* *+Aba Permissões (CCCCC055ATAB1)+* - aba desenvolvida para cadastrar as permissões que serão concedidas ou não ao usuário. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
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+*Geração do Arquivo de Informações do Pefin do Serasa (CCCCS215)*+ - incluído botão *Gerar Arquivo* que realiza a geração do arquivo de informações do Pefin. +*Leitura do Arquivo de Retorno das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS220)*+ - excluído o campo *Nome do arquivo* e incluído o botão *Importar Arquivo* que permite importar o arquivo de retorno do diretório apresentado. +*Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200)*+ - excluídos os campos *Caminho/Nome Arquivo Rem.* e *Caminho/Nome Arquivo Ret*. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)*+ - incluído o botão F7 no campo *Empresa*, onde nas cadastradas vai trazer as empresas disponíveis. E nas configuradas as empresas configuradas no programa +Configuração de Empresas para Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC035)+. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Múltipla Alteração de Dados de Títulos em Aberto (CCCC140A)*+ - incluído o campo *Multa* que permite informar/alterar o valor da multa. +*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)*+ - alterado campo *Título* para validar se o título foi gerado pelo sistema. |
Âncora | ||||
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006) | Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) | Relatório de Títulos Emitidos no Dia (CCCC435) | Relatório de Títulos por Cliente (CCCC460) | Relatório de Títulos por Representante (CCCC470) | Seleção (CCCC485E) | Consulta de Títulos em Aberto por Representante (CCCC670) | Relatório de Títulos em Aberto por Representante (CCCC820) | Configuração para Importação Arquivo Devolução de Crédito (CCCCE000) | Configuração do Controle de Lojas (CCCCL000) | Consulta do Cálculo de Juros Devidos - Abertos (CCCC770)*+ - Ajustado o tamanho do campo *Código* do tipo de documento para 3 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085)*+ - ampliada a quantidade de caracteres para 2000 no campo *Descrição*. |
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Âncora | | Selecaodedocume | Selecaodedocume | Seleção de documentos fiscais para gerar E113 das empresas centralizadas
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Cor | Verde |
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Tamanho | H5 |
Titulo | Submódulo |
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O que foi desenvolvido |
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+*Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF025)*+ - incluído o campo *Descrição Complementar do Ajuste* que permite informar a descrição complementar do ajuste para alimentar o SPED Fiscal, o registro E111 no caso de apuração de ICMS normal ou E220 no caso de apuração de ICMS-ST.
+*Lançamento de Ajustes de Apuração - Seleção de Documentos Fiscais (CCINF025A)*+ - incluído campo *Empresa Origem* que permite informar o código da empresa origem para a seleção dos documentos fiscais. |
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O que foi desenvolvido |
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O que foi desenvolvido |
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+*Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF025 |
Wiki markup without migration |
*{color:green}Novo!{color}* +*Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física (CCINF379)*+ - programa desenvolvido para permitir a geração de um evento adicional e manual das informações de rendimentos pagos a beneficiários pessoa física. *{color:green}Novo!{color}* +*Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380)*+ - programa desenvolvido para permitir o geração de um evento adicional e manual das informações de rendimentos pagos a beneficiários pessoa jurídica. *{color:green}Novo!{color}* +*Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380A)*+ - programa desenvolvido para cadastrar e efetuar manutenção nos dados de cadastro manual do evento R-4020. +*Dados do Evento R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física (CCINF368)|Dados do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF369)*+ - incluído o campo *Digitação Manual* que exibe _Sim_ se o evento foi cadastrado manualmente, ou _Não_ se foi gerado a partir da apuração. Também foram incluídos os botões *Documentos do Evento*, que apresenta o programa +Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380)+ para detalhar todos os documentos que geraram o evento, e o botão *Detalhar Documento* que apresenta os programas para detalhar os documentos que originaram o pagamento/crédito selecionado, se por nota fiscal ou documento. Esses programas permitem cadastrar os eventos R-4010 e R-4020 manualmente não interferindo aos eventos gerados a partir do programa +Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170)+. |
Descrição Complementar do Ajuste* que permite informar a descrição complementar do ajuste para alimentar o SPED Fiscal, o registro E111 no caso de apuração de ICMS normal ou E220 no caso de apuração de ICMS-ST.
+*Lançamento de Ajustes de Apuração - Seleção de Documentos Fiscais (CCINF025A)*+ - incluído campo *Empresa Origem* que permite informar o código da empresa origem para a seleção dos documentos fiscais. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)|Tipos de Documentos (CCINF055)|Campos dos Documentos Fiscais (CCINF060*Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física (CCINF379)*+ - programa desenvolvido para permitir a geração de um evento adicional e manual das informações de rendimentos pagos a beneficiários pessoa física. *{color:green}Novo!{color}* +*Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380)*+ - alteradosprograma desenvolvido para configurarpermitir ao geração automáticade um evento adicional e manual das informações de rendimentos pagos a beneficiários pessoa jurídica. *{color:green}Novo!{color}* +*Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380A)*+ - programa desenvolvido para cadastrar e efetuar manutenção nos dados de cadastro manual do evento R-4020. +*Dados do Evento R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física (CCINF368)|Dados do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF369)*+ - incluído o campo *Digitação Manual* que exibe _Sim_ se o evento foi cadastrado manualmente, ou _Não_ se foi gerado a partir da apuração. Também foram incluídos os botões *Documentos do Evento*, que apresenta o programa +Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF380)+ para detalhar todos os documentos que geraram o evento, e o botão *Detalhar Documento* que apresenta os programas para detalhar os documentos que originaram o pagamento/crédito selecionado, se por nota fiscal ou documento. Esses programas permitem cadastrar os eventos R-4010 e R-4020 manualmente não interferindo aos eventos gerados a partir do programa +Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170)+. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração da Geração Automática ajustes de ICMS a partir de documentos fiscais emitidos de frete. +*Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020A)*+ - alterado o nome do programa de *Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS* para *Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS*. *{color:green}Novo!{color}* +*Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF024)*+ - programa desenvolvido para administrar as informações dos tipos de lançamentos de ajustes de apuração. É composto pelas abas *Dados Gerais* e *Recolhimento*. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCINF024ATAB1)*+ - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais da configuração da geração automática de ajustes de ICMS. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Recolhimento (CCINF024ATAB2)*+ - aba desenvolvida para cadastrar/detalhar os dados de recolhimento do tipo de lançamento de ajustes de ICMS. +*Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF025)*+ - alterado para utilizar os dados cadastrados no programa +Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF024)+. +*CCINF020)|Tipos de Documentos (CCINF055)*+ - incluída opção _Fretes Emitidos_ no campo *Tipo do Documento* e incluída opção _Fretes Emitidos_ na coluna *Tipo do Documento*. +*|Campos dos Documentos Fiscais (CCINF060)*+ - incluídaalterados opçãopara _Documentosconfigurar Emitidosa degeração Frete_automática na coluna *Tabela*. +*Cadastrode ajustes de CamposICMS dosa Documentospartir Fiscais (CCINF060A)*+ - alterado o campo *Campo* para que ao ser validado, este campo não pode conter somente número, o código do campo não pode iniciar em número, não pode conter caracteres especiais e não pode ser um campo de sistema. +*Aba Dados Gerais (CCINF060ATAB1)*+ - incluída opção _Documentos Emitidos de Frete_ na coluna *Tabela*. +*Aba Fórmula (CCINF060ATAB2de documentos fiscais emitidos de frete. +*Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020A)*+ - alterado o nome do programa de *Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS* para *Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS*. *{color:green}Novo!{color}* +*Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF024)*+ - alteradoprograma odesenvolvido campopara *Fórmula*administrar paraas queinformações aodos sertipos validadode develançamentos possuirde aoajustes menosde umapuração. campoÉ decomposto documentopelas cadastrado,abas não*Dados podeGerais* conter campo corrente e os campos informados na fórmula devem estar cadastrados no grid da aba com um valor de teste. |
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e *Recolhimento*.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCINF024ATAB1)*+ - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais da configuração da geração automática de ajustes de ICMS.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Recolhimento (CCINF024ATAB2)*+ - aba desenvolvida para cadastrar/detalhar os dados de recolhimento do tipo de lançamento de ajustes de ICMS.
+*Lançamento de Ajustes de Apuração (CCINF025)*+ - alterado para utilizar os dados cadastrados no programa +Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF024)+.
+*Tipos de Documentos (CCINF055)*+ - incluída opção _Fretes Emitidos_ no campo *Tipo do Documento* e incluída opção _Fretes Emitidos_ na coluna *Tipo do Documento*.
+*Campos dos Documentos Fiscais (CCINF060)*+ - incluída opção _Documentos Emitidos de Frete_ na coluna *Tabela*.
+*Cadastro de Campos dos Documentos Fiscais (CCINF060A)*+ - alterado o campo *Campo* para que ao ser validado, este campo não pode conter somente número, o código do campo não pode iniciar em número, não pode conter caracteres especiais e não pode ser um campo de sistema.
+*Aba Dados Gerais (CCINF060ATAB1)*+ - incluída opção _Documentos Emitidos de Frete_ na coluna *Tabela*.
+*Aba Fórmula (CCINF060ATAB2)*+ - alterado o campo *Fórmula* para que ao ser validado deve possuir ao menos um campo de documento cadastrado, não pode conter campo corrente e os campos informados na fórmula devem estar cadastrados no grid da aba com um valor de teste. |
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O que foi desenvolvido |
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*SPED Fiscal* - alterado o módulo do SPED Fiscal para atender as versões 3.1.4 e 3.1.5 do leiaute referente ao período de 2024. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba Dados Adicionais (CCESN110TAB3)*+ - excluídos os botões *Buscar* e *Cadastrar* e incluído botão *F8* no campo *Código*, que apresenta o programa +Mensagem para nota fiscal de entrada (CCESE050E)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba NFCom (CCESN110TAB12)*+ - programa desenvolvida para informar os dados necessários para a NFCom.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba NF3-e (CCESN110TAB14)*+ - aba desenvolvida para exibir os dados do documento NF3e.
+*Aba Dados (CCESN120TAB1)*+ - incluído campo *Item sem situação tributária de ICMS* que permite marcar/desmarcar se o item incide ou não na situação tributária do ICMS |
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O que foi desenvolvido |
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+*Complemento Parametrização (CCGGB005C)*+SPED Fiscal* - incluídoalterado o campo *Reduzir ICMS da basemódulo do PIS/COFINS?* que permite informar _Sim_ ou _Não_ se irá reduzir o valor do ICMS da base do PIS e do COFINS nas operações de crédito. |
SPED Fiscal para atender as versões 3.1.4 e 3.1.5 do leiaute referente ao período de 2024. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cálculo de Folha Complementar de Dissídio Retroativo (CCRHC080Aba Dados Adicionais (CCESN110TAB3)*+ - excluídos os botões *Buscar* e *Cadastrar* e incluído botão *F8* no campo *Código*, que apresenta o programa +Mensagem para nota fiscal de entrada (CCESE050E)+. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba NFCom (CCESN110TAB12)*+ - alterado para que gere o valor do complemento de afastamento maternidade em rubrica específica de afastamento maternidade. Com isso, será possível deduzir o valor do complemento de maternidade da GPS. |
programa desenvolvida para informar os dados necessários para a NFCom.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba NF3-e (CCESN110TAB14)*+ - aba desenvolvida para exibir os dados do documento NF3e.
+*Aba Dados (CCESN120TAB1)*+ - incluído campo *Item sem situação tributária de ICMS* que permite marcar/desmarcar se o item incide ou não na situação tributária do ICMS |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Beneficiário que Recebe Pensão Alimentícia (CCRHC180Complemento Parametrização (CCGGB005C)*+ - incluídaincluído a opção _9-Fórmula Receita Federal_ no F7 do o campo *BaseReduzir deICMS Cálculo*. A opção deverá ser utilizada para pensões em que o valor do IRRF é deduzido do cálculo da pensão, e que a pensão incide no cálculo do IRRF. Desta forma será efetuado o cálculo provisório do IRRF para cálculo da pensão, e após o cálculo da pensão será efetuado novamente o cálculo do IRRF. Este cálculo será realizado automaticamente pelo sistema, caso esteja configurado, para exatidão dos valores da pensão e do IRRF conforme necessidade citada anteriormente. O cálculo pode ser visualizado diretamente na [f|Central de Ajuda|https://centraldeajuda.consistem.com.br/dosearchsite.action?queryString=CCRHC180]. |
title | O QUE VEM POR AÍ: PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES DESTA VERSÃO |
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da base do PIS/COFINS?* que permite informar _Sim_ ou _Não_ se irá reduzir o valor do ICMS da base do PIS e do COFINS nas operações de crédito. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Volumes por Produto (CCCGIC025)* - desenvolvido para cadastrar os volumes do produto para controle de etiqueta no WMS, quando estes forem armazenados em duas embalagens que representam um produto.
*{color:green}Novo!{color}* *Rota de Coleta (CCPVP106)* - programa desenvolvido para direcionar o usuário para a melhor rota da coleta dos produtos do romaneio.
*Cadastro de Item (CCCGI015)* - incluído o botão *Volumes* que apresenta o programa *Cadastro de Volumes por Produto (CCCGIC025)* para o cadastro de volumes para as etiquetas do WMS.
*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - incluído o botão *Rota de Coleta* que apresenta o programa *Rota de Coleta (CCPVP106)* para melhor direcionar o usuário. |
+*Cálculo de Folha Complementar de Dissídio Retroativo (CCRHC080)*+ - alterado para que gere o valor do complemento de afastamento maternidade em rubrica específica de afastamento maternidade. Com isso, será possível deduzir o valor do complemento de maternidade da GPS. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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Implementação de nova consulta de títulos em abertos e pagos no Contas a Pagar com colunas e filtros facilitando a busca. |
+*Cadastro de Beneficiário que Recebe Pensão Alimentícia (CCRHC180)*+ - incluída a opção _9-Fórmula Receita Federal_ no F7 do campo *Base de Cálculo*.
A opção deverá ser utilizada para pensões em que o valor do IRRF é deduzido do cálculo da pensão, e que a pensão incide no cálculo do IRRF. Desta forma será efetuado o cálculo provisório do IRRF para cálculo da pensão, e após o cálculo da pensão será efetuado novamente o cálculo do IRRF.
Este cálculo será realizado automaticamente pelo sistema, caso esteja configurado, para exatidão dos valores da pensão e do IRRF conforme necessidade citada anteriormente.
O cálculo pode ser visualizado diretamente na [f|Central de Ajuda|https://centraldeajuda.consistem.com.br/dosearchsite.action?queryString=CCRHC180]. |
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*h5. Programas retirados a partir da versão 7.3* * Geração de Compromisso Funrural (CCRHC147) * Habilita Centros de Custo e Itens EPI (CSWCCREP105) * Devolução de EPI (CSWCCREP110) * Consulta EPI por Funcionário (CSWCCREP610) * Regra de Entrada - Configuração (CCESN230Z) * Impressão da Ficha Técnica Têxtil (CCTGEA019) * Sugestão de Faturamento por Seleção de Pedidos (CCPVSC200) * Cadastro de Tipo de Lançamento de Ajustes de ICMS (CCINF020A) * Aba Recolhimento (CCINF020ATAB3) * Aba Dados Gerais (CCINF020BTAB1) * Aba CFOPs (CCINF020BTAB2) * Aba NCMs (CCINF020BTAB3) * Aba Máscaras (CCINF020BTAB4) * Aba Itens (CCINF020BTAB5) * Aba Tipos de Notas (CCINF020BTAB6) * Aba Parâmetros de Entrada (CCINF020BTAB7) * Aba CSTs (CCINF020BTAB8) * Aba Valor (CCINF020BTAB9) * Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCVAL005) * Consulta de Custo dos Produtos Vendidos (CCTAC675) * Conversão de Imagens das Engenharias (CCTCPC295) *h5. Programas descontinuados a partir da versão 7.3* * Geração de Dados SPED Fiscal (CCINF220(3)) * Relatório de Média de Atendimento de Pedidos (CCPV440) * Classes de Produto (CCCGI100) * Importação de Pedidos (CCPVK120) * Erros Encontrados no Arquivo (CCPVK122) * Erros Encontrados no Arquivo (CCPVK125) * Consulta do Preço de Venda por Malha Tinto (CCTPT690) * Valores por vencimento (CCESS020E) * Base em Análise (CCESS281) * Verifica Pedidos (CCESS282) * Geração de Solicitação de Compras (CCESS283C) * Entrega de EPI (CCARH213) * Programa para Baixa/Devolução EPI (CCARH214) * Consulta de Entrega de EPI (CCARH750) * Consulta de Vencimento de EPI/CA (CCARH745) * Consulta de EPI Vencido (CCARH755) * Impressão de Recibo de Entrega de EPI (CCARH530) * Impressão de Controle de Entrega de EPI (CCARH535) * Relatório de EPIs por Cargo (CCARH540) * Cadastro de Motivo de Baixa (CCARH212) * Cadastro de EPI (CCARH215) * Ficha de PCMSO (CCARH055) * Atestado de Saúde Ocupacional Admissional (CCARH331) * Consulta de Periódico a Realizar por Funcionário (CCARH650) * Consulta de Ficha PCMSO (CCARH630) * Consulta de Natureza de Exame por Seção (CCARH635) * Consulta de Diagnóstico por Exame (CCARH665) * Consulta de Exame Realizado por Funcionário (CCARH636) * Relatório de Periódicos a Realizar (CCARH325) * Impressão Completa de Ficha de PCMSO (CCARH340) * Impressão de Resumo de Natureza por Seção (CCARH345) * Impressão de Atestado de Saúde Ocupacional (CCARH328) * Cadastro de Risco Ambiental (CCARH051) * Cadastro de Exame Médico (CCARH052) *h5. Programas substituídos a partir da versão 7.3* * Definição do Cenário por Categoria/Fornecedor (CCESN095) por *Regras de Entrada (CCESN230)* * Impressão da Ficha Técnica Têxtil (CCTGEA019) por *Impressão de Ficha Técnica (CCTGEA410)* * Relatório de Média de Atendimento de Pedidos (CCPV440) por *Consulta de Média Atendimento/Atraso/Antecipação (CCPV790)* * Cadastro de Sugestão Automática de Solicitação (CCESS280) por *Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)* * Consulta dos Insumos Faturados na Nota de Serviços por Período (CCPMSP610) por *Consulta dos Insumos Faturados Na Nota de Serviços Por Período (CCFT677)* * Cadastro de Implantação de Pré-Nota (CCESE020) por *Geração de Pré-Nota (CCESN060)* * Configuração por Evento (CCRHC121)|Configuração de Convênios/Outros (CCRHC122)|Configuração de Compromisso de Vales (CCRHC124) por *Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120)* * Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCVAL005) por *Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005)* * Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT390) por *Impressão de Romaneio de Terceirização - Reemissão (CCTCT395)* * Correção de Custo de Tingimento/Fornecedor (CCTPT725) por *Custo Tingimento Externo para Tecido (CCTPT130)* * Manutenção do Custo de Tingir por Fornecedor Cor (CCTPT740 ) por *Custo Tingimento Externo para Tecido (CCTPT130)* * Manutenção do Custo de Tingir por Fornecedor e Grupo de Cores (CCTPT745) por *Custo Tingimento Externo para Tecido (CCTPT130)* * Cadastro de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC005) por *Cadastro de Liberação para Analise de Crédito (CCCCC055A)* * Programação da Produção Têxtil (Novo) (CCTTGP200) por *Planejamento e Programação da Produção (CCTTGP250)* |
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