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Grupo: Pagamento Escritural
Este O objetivo deste programa permite é consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.
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Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Banco | Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os bancos. |
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Venc De | Informar a data inicial de vencimento inicial dos documentos para a consulta. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição "Início" e irá considerar será considerada a menor data de vencimento dos documentos, mas permite alteração. Se necessário, a informação neste campo pode ser alterada. |
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Até | Informar a data final de vencimento final dos documentos para a consulta. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição "Fim" e irá considerar será considerada a maior data de vencimento dos documentos, mas permite alteração. Se necessário, a informação deste campo pode ser alterada. |
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Empresa | Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco, será considerado o código da empresa logada no sistema. |
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Situação | Selecionar uma das opções para determinar a situação dos documentos importados para a consulta. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opçõesmultisseleção para determinar a situação dos documentos. As opções apresentadas podem ser: - Sem identificação no Contas a Pagar; - Com identificação no Contas a Pagar: serão apresentados os documentos que foram integrados com o Contas a Pagar. Para confirmar a seleção , é preciso acionar o botão "Encerrar" Encerrar. |
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Considera Empresa Vínculo | Selecionar Sim ou Não se será considerada empresa para vínculo. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| - Quando selecionada a opção Sim, para exibir a informação no grid, é necessário ter pelo menos um documento na empresa selecionada, na data de emissão do fornecedor do documento do DDA. Caso não tenha, não será exibida nenhuma informação no grid, - Quando selecionada a opção Não, será exibido no grid o documento do arquivo DDA, mesmo que não seja localizado nenhum documento naquela data de emissão para aquele fornecedor, na empresa selecionada. |
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Colunas do Grid | Descrição |
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Seleção | Marca ou desmarca os documentos recebidos.
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Banco | |
Seq. | Exibe o número da sequência do arquivo de retorno. |
Ord. | Exibe o tipo de ordenação. |
Fornec. | Exibe o código do fornecedor do documento. |
/Nome Fornecedor | Exibem o código e Exibe a descrição do fornecedor do documento. |
Documento | Exibe o número do documento. |
Venc. | Exibe a data de vencimento do documento. |
Valor Pgto | Exibe o valor de pagamento do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Na última linha do grid apresenta será apresentado o valor total dos documentos exibidos. |
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Botão | Descrição |
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Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
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Limpar | Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.
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Detalhar | Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. As opções disponíveis são: - Documento: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar os dados do documento no Contas a Pagar.; - Retorno: apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de DDA (CCFFE741), que permite visualizar os dados do documento no arquivo importado. |
Listar | Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
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Excluir | Exclui o item selecionado. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| É solicitada confirmação. |
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Vincular | Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras.
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Fim | Encerra o processo e retorna ao menu inicial.
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UI Text Box |
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Painel |
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panelIconId | 1f9fe |
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panelIcon | :receipt: |
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panelIconText | 🧾 |
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bgColor | #F4F5F7 |
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento escritural
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Scroll export button |
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scope | current |
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caption | Exportar PDF |
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