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| Campowhatsapppa | Campo whatsapp para o comprador
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*Traduções de Base de Dados dedo ComprasSistema (CCCDB606HCSWMEN230)* - alteradoincluídos oos detalhamentocampos dos*Filtro* dadose para*Quantidade melhorarde a usabilidade. *Dados de Compras (CCCDB017) | Outros Compradores (CCCDB017A)* - incluído o campo *_WhatsApp_* para informar o número de um celular ou telefone correspondente ao _WhatsApp_ do comprador. |
Registros*, que permitem filtrar os registros da consulta no grid, sugerindo expressões de tradução com base em um dicionário de palavras traduzidas, de acordo com o idioma selecionado. |
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*CNAERetorno do Cliente (CCCDB006E) código e CNPJ do cliente* - incluído o botão *F8* na coluna *CNAE* para melhor usabilidade. |
- alterados os _endpoints_ _GET /cliente_ e _Get /cliente/{id}_ para retornar o código e o CNPJ dos clientes agrupados conforme configuração do Consistem ERP. |
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*ConsultaDados de EtapasCompras por Pedido (CCPVE600CCCDB606H)* - incluídoalterado o botãodetalhamento *Próximados Etapa*dados quepara permitemelhorar informar a etapa seguinte para movimentaçãousabilidade. Caso *Dados sejade realizadaCompras uma(CCCDB017) consulta| naOutros receita do cliente e a situação cadastral ou a situação da Inscrição Estadual (IE) estiverem diferentes de Ativa, o sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa do pedido. |
Compradores (CCCDB017A)* - incluído o campo *_WhatsApp_* para informar o número de um celular ou telefone correspondente ao _WhatsApp_ do comprador. |
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+*PadronizaçãoCNAE do deCliente nomenclatura(CCCDB006E)*+ - alteradaincluído ao nomenclatura da palavra +Layout+ para *Leiaute* e de +Parametrização+ para *Configuração* em todo o Consistem ERPbotão *F8* na coluna *CNAE* para melhor usabilidade. |
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+*Consulta de RepresentantesEtapas por CidadePedido (CCCD660CCPVE600)*+ - retirada a obrigatoriedade dos campos *UF* e *Cidade*, permitindo selecionar todos os Estados/Cidades na pesquisa. |
- incluído o botão *Próxima Etapa* que permite informar a etapa seguinte para movimentação. Caso seja realizada uma consulta na receita do cliente e a situação cadastral ou a situação da Inscrição Estadual (IE) estiverem diferentes de Ativa, o sistema não permitirá prosseguir para a próxima etapa do pedido. |
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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Validação Dados Cadastrais de Clientes (CCCDB670)* - Situação Cadastral | Situação Inscrição Estadual;
*Consulta de Clientes por Data de Cadastro (CCCD680)* - Estado | Cidade. |
title | COMERCIAL |
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*Padronização de nomenclatura*+ - alterada a nomenclatura da palavra +Layout+ para *Leiaute* e de +Parametrização+ para *Configuração* em todo o Consistem ERP. |
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+*Consulta de Representantes por Cidade (CCCD660)*+ - retirada a obrigatoriedade dos campos *UF* e *Cidade*, permitindo selecionar todos os Estados/Cidades na pesquisa. |
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O que foi desenvolvido |
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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+ *Itens da NotaValidação Dados Cadastrais de Clientes (CCFTD602CCCDB670)* - Motivo Devolução ItemSituação Cadastral | Situação Inscrição Estadual; *EtapasConsulta dode Clientes por Data de Cadastro (CCCD680)* - Estado | Cidade. |
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| Consultaporrepr | Consulta por representante e cliente nas vendas por período
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*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Vendas por Período (CCPV670)* - programa desenvolvido para consultar as vendas por período dos representantes e clientes e é composto da *Aba Representantes (CCPV670TAB1)* e *Aba Clientes (CCPV670TAB2)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Representantes (CCPV670TAB1)* - aba desenvolvida para exibir os dados de representantes para a consulta de vendas por período. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Clientes (CCPV670TAB2)* - aba desenvolvida para exibirForam realizadas melhorias no ERP Consistem com o objetivo de melhorar a usabilidade na seleção de pedidos e emissão de notas fiscais para os clientes do ramo PCP Padrão. As principais alterações incluem: *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)*: alterado para incluir todas as funcionalidades do programa *Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)*. Permitindo faturar pedidos com opções como lotes de estoque, dados de veículos e cálculos de impostos (IPI/ST, retenção, etc.). A tela possui os seguintes botões: * *Dados Transportes*: abre o programa Dados Transportes (CCPVH030A) para registrar os dados de clientes para a consulta de vendas por período. |
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O que foi desenvolvido |
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*Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1)* - incluídos os campos *Periodo Abatimento de Vendas De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados*. Esses campos servem para reservar estoque de pedidos que tem a data de previsão anterior a data informada, mas o estoque não pode constar para a simulação da sugestão.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* - aba desenvolvida para exibir os pedidos de acordo com os filtros informados no programa *Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)*.
*Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)* - incluída a *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* e os campos *Periodo Abatimento de Vendas De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados* da *Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Conferência via Sugestão (CCPVC150)* - alterado para que seja possível conferir o código do produto ou o GTIN, no caso de um produto brinde, desde que o produto esteja configurado no programa *Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023)*. Além disso, é necessário que a sugestão tenha sido gerada pelo programa *Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)* e que o faturamento do pedido tenha ocorrido nos programas transporte. * *Dados Complementares*: abre o programa *Dados Complementares (CCPVH030B)* para registrar dados adicionais ou informações de exportação. * *Selecionar Item Parcial*: abre o programa *Seleção de Itens do Pedido para Faturamento (CCPVH032)* para seleção de itens no faturamento parcial. * *Análise Fiscal Pedido*: abre o programa *Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* para consultar tributos do saldo do pedido. * *Dados Pagamento*: abre o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* para registrar os pagamentos. * *Lote Estoque*: abre o programa *Consulta Seleção para Reserva de Lotes (CCESL950)* para reservar lotes de estoque. * *Gerar Seleção* : gera a seleção para faturamento. * *Seleciona e Fatura* : gera a seleção e emite a nota fiscal, enviando-a a Sefaz. * *Gerar Notas Fiscais*: abre o programa *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)* para gerar notas fiscais. * *Cancelar*: limpa os dados informados. * *Agrupar Seleções*: abre o programa *Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090)*. * *Dados Veículos*: abre o programa *Dados Veículos Novos (CCPV030I)* para registro de veículos vendidos. *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*: alterado para contemplar o faturamento do PCP Padrão, substituindo o programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*. Com isso, permite emitir notas fiscais com filtros para visualizar as seleções de faturamento prontas e acessar o monitor NFe. *Configuração do Faturamento de Pedidos e Geração de Nota (CCFTH005)*: incluída a opção _Sugerir Data/Hora de Saída_ que determina a sugestão de data/hora no programa *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)*. Além disso, permite alterar a transportadora na geração da nota e modificar a transportadora no programa *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*, ou . *Faturamento por meioLote dode Faturamento Automático. Esta funcionalidade é utilizada para itens pequenos onde o controle de Tags não é viável. |
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*Conferência de Volumes da Lista de Transporte (CCPVP150)* - alterado para, caso a empresa atue no ramo da confecção, ou seja, se a opção _Sim_ estiver configurada no campo *Possui Grade de Tamanhos* do programa *Configuração do Faturamento (CCFT000)*, e não houver configuração de romaneio no programa *Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*, será possível informar o código da caixa da confecção. |
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Pedido (CCPVH034)*: atualizado para permitir faturar um lote de pedidos inteiro ou parcial, conforme seleção no grid.
Além dessas melhorias, foi introduzido o faturamento automático para o romaneio de separação, permitindo encerrar o romaneio no programa *Separação de Romaneio (CCPVP105)*. Para isso, foram criados os seguintes programas:
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)*: programa desenvolvido com abas para automatizar a seleção de pedidos e a geração de notas. Com isso, será possível configurar os tipos de nota e ramos de atividade para o faturamento automático, além de definir usuários para notificações.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Impressoras por Usuário do Faturamento Automático (CCFTA001)*: programa desenvolvido para definir a impressora destinada ao Danfe no faturamento automático, de acordo com o usuário que fez a seleção ou finalizou a caixa.
*{color:green}Novo!{color}* *Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610)*: programa desenvolvido para permitir visualizar todos os faturamentos automáticos, com a opção de excluir ou forçar faturamentos.
*{color:green}Novo!{color}* *Monitor do Faturamento Nota Automático (CCFTA615)*: programa desenvolvido para exibir os faturamentos automáticos realizados com pedidos selecionados no programa *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)*, de acordo com as configurações da aba *Faturamento Nota do programa Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)*.
*Importante*: Sugerimos a contratação do setor de Serviços para implantação dos novos programas. O Faturamento automático deve ser adquirido separadamente.
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O que foi desenvolvido |
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*Pedido (CCPVG724B)* - alterado para consultar o preço dos produtos do pedido de venda, referidos somente a valores em reais (R$). Este programa é acionado através do botão *Preços* no programa *Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720)*. |
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*{color:green}Novo!{color}* *ConfiguraçãoConsulta de EtapaVendas parapor Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010Período (CCPV670)* - programa desenvolvido para implementarconsultar aas possibilidadevendas depor configuraçãoperíodo dedos umarepresentantes etapae específicaclientes e paraé retornocomposto doda pedido*Aba quando há cancelamento da nota fiscalRepresentantes (CCPV670TAB1)* e *Aba Clientes (CCPV670TAB2)*. *{color:green}Novo!{color}* *CadastroAba de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010ARepresentantes (CCPV670TAB1)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para cadastrarexibir os umadados etapade específicarepresentantes para retornoa do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*consulta de vendas por período. *{color:green}Novo!{color}* *Aba DadosClientes Gerais (CCPVE010ATAB1CCPV670TAB2)* - aba desenvolvida para registrarexibir aos fasedados emde queclientes umpara pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da notaa consulta de vendas por período. |
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Simulação da
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romaneiofaturamento
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O que foi desenvolvido |
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*ConfiguraçãoAba GeralDados do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000Gerais (CCPVSC250ATAB1)* - incluídoincluídos oos campocampos *Controla Tolerância Menor* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá controle de tolerância menor. *Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - alterado para não considerar no grid pedidos com transação de estoque. *Separação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado para realizar o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido. |
Periodo Abatimento de Vendas De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados*. Esses campos servem para reservar estoque de pedidos que tem a data de previsão anterior a data informada, mas o estoque não pode constar para a simulação da sugestão.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* - aba desenvolvida para exibir os pedidos de acordo com os filtros informados no programa *Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)*.
*Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250A)* - incluída a *Aba Abatimento Pedidos (CCPVSC250ATAB4)* e os campos *Periodo Abatimento de Vendas De*, *Período Abatimento de Vendas Até* e *Abatimento de Pedidos Bloqueados* da *Aba Dados Gerais (CCPVSC250ATAB1)*. |
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*ConsultaConferência devia Etapas porSugestão Pedido (CCPVE600CCPVC150)* - otimizadoalterado para que oseja tempopossível deconferir processamentoo nacódigo colunado *Gerarproduto GNRE*ou tenhao uma redução significativa do tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração. |
GTIN, no caso de um produto brinde, desde que o produto esteja configurado no programa *Configuração de Faturamento de Brinde (CCFT023)*. Além disso, é necessário que a sugestão tenha sido gerada pelo programa *Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)* e que o faturamento do pedido tenha ocorrido nos programas *Faturamento de Pedidos (CCPVH030)* e *Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)*, ou por meio do Faturamento Automático. Esta funcionalidade é utilizada para itens pequenos onde o controle de Tags não é viável. |
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O que foi desenvolvido |
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*AdequaçãoConferência de SugestãoVolumes deda FaturamentoLista porde ClienteTransporte (CCPVSC105CCPVP150)* |- Adequaçãoalterado depara, Sugestãocaso dea Faturamentoempresa poratue Produto (CCPVSC110)* - implementadas melhorias na usabilidade e performance das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas. |
no ramo da confecção, ou seja, se a opção _Sim_ estiver configurada no campo *Possui Grade de Tamanhos* do programa *Configuração do Faturamento (CCFT000)*, e não houver configuração de romaneio no programa *Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*, será possível informar o código da caixa da confecção. |
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*Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716Pedido (CCPVG724B)* - incluído o campo *Pedido com Comissões* que permite selecionar entre as opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão. |
alterado para consultar o preço dos produtos do pedido de venda, referidos somente a valores em reais (R$). Este programa é acionado através do botão *Preços* no programa *Liberação de Pedidos Bloqueados pela Análise Comercial (CCPVG720)*. |
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*Seleção*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Etapa para FaturamentoRetorno no -Cancelamento Pág.de 2Nota (CCPV031CCCPVE010)* - incluídasprograma asdesenvolvido opçõespara _Pagamentoimplementar Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*. *Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*. |
a possibilidade de configuração de uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração de Etapa para Retorno no Cancelamento de Nota (CCPVE010A)* - programa desenvolvido para cadastrar uma etapa específica para retorno do pedido quando há cancelamento da nota fiscal. Assim, será possível determinar em qual etapa um pedido deve ser movimentado, caso ocorra cancelamento de nota. É composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVE010ATAB1)* - aba desenvolvida para registrar a fase em que um pedido deve ser movimentado, no caso de cancelamento da nota. |
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*CadastroConfiguração Geral do Módulo de PedidoEtiquetas dee VendaConferência (CCPV005CCPVP000)* - alteradoincluído para sugerir a transportadora do *Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*. |
o campo *Controla Tolerância Menor* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá controle de tolerância menor.
*Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - alterado para não considerar no grid pedidos com transação de estoque.
*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - alterado para realizar o tratamento de mensagem de erro nos casos em que a quantidade da etiqueta é superior a quantidade necessária para o pedido. |
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*SolicitaçãoConsulta de Etapas Notaspor EspeciaisPedido (CCPV084CCPVE600)* - alteradootimizado para permitirque ao confirmaçãotempo ede validaçãoprocessamento dosna dadoscoluna na*Gerar geraçãoGNRE* datenha seleçãouma especialredução atravéssignificativa do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção tempo de processamento dos dados, proporcionando maior agilidade e eficiência na geração. |
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+*SeparaçãoAdequação de Romaneio (CCPVP105)*+ - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*. |
Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105) | Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)* - implementadas melhorias na usabilidade e performance das ações que os programas desempenham. Além disso, houveram melhorias na geração dos dados dos grids em ambos os programas. |
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+*ListaConsulta Unificada de Transporte no Consistem Mobile*+Pedidos (CCPV716)* - alteradoincluído parao possibilitarcampo ao*Pedido usuáriocom visualizarComissões* deque formapermite específicaselecionar osentre produtosas que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência. +*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas. |
opções _Sim_, _Não_ e _Ambos_ para indicar se os pedidos possuem comissão. |
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+*ConsultaSeleção depara EtiquetasFaturamento por- RomaneioPág. de2 Carga (CCPVB620CCPV031C)*+ - alteradoincluídas paraas queopções na_Pagamento impressãoInstantâneo dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio. |
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(PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ no campo *Forma de Pagamento*.
*Aba Forma de Pagamento (CCINF050TAB1)* - incluídas as opções _Pagamento Instantâneo (PIX) QR-Code - Estático_, _Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático_, _Crédito em Loja_ e _Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor_ na coluna *Seleção*. |
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*+Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)+* - foram implementados os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ . |
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+*Aba Dados GeraisCadastro de Pedido de Venda (CCPVE110ATAB1CCPV005)*+ - incluídosalterado ospara campossugerir *Etapa Final* e *Bloqueia Cancelamento a transportadora do Pedido*. Caso sejam configurados com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+. |
Cadastro de Cliente (CCCDB005)* durante a digitação do pedido, quando estiver informado _Sim_ no campo *Utiliza Múltiplos Despachos* na *Aba Continuação (CCTRB000ATAB2)*. |
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*{color:green}Novo!{color}* *CadastroSolicitação de LojasNotas VTEXEspeciais (CCPVH080CCPV084)* - programaalterado desenvolvido para cadastrarpermitir asa informações de lojas para o VTEX confirmação e évalidação compostodos peladados *Abana Dadosgeração Gerais (CCPVH080TAB1)*, *Aba Marca (CCPVH080TAB2)*, *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)*, *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)*, *Aba Produto (CCPVH080TAB5)*, *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* e *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)* - aba desenvolvida para cadastradas as informações da loja, de forma geral, para o VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Marca (CCPVH080TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as marcas que compõe a loja pertencente ao VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as naturezas das notas pertencentes ao VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)* - aba desenvolvida para cadastrar as categorias dos produtos cadastrados no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Produto (CCPVH080TAB5)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* - aba desenvolvida para cadastrar os produtos SKU no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)* - aba desenvolvida para atualizar as informações de pedidos pendentes no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Canal de Vendas (CCPVH081)* - programa desenvolvido para cadastrar os canais de venda das lojas do VTEX e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)*, *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* e *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH081TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar, de forma geral, as informações para o canal de vendas de lojas do VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de transportes para o canal de vendas do VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as formas de pagamento para o canal VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Especificação (CCPVH082)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da especificação para o VTEX e é composto pela *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* e *Aba Valores (CCPVH082TAB2)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de especificação dos produtos no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Valores (CCPVH082TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os valores da especificação no cadastro de loja para o VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Upload Imagem VTEX (CCPVH083)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da imagem no VTEX para upload. |
da seleção especial através do botão *Gera Seleção* antes de confirmar a seleção. |
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+*Separação de Romaneio (CCPVP105)*+ - modificada a impressão da etiqueta de caixa do romaneio, sendo aumentado o limite de itens, antes estava condicionada a ter 29 itens no máximo, na segunda etiqueta. Agora o sistema permite gerar quantas etiquetas forem necessárias, conforme o número de itens na nota. Assim, a etiqueta é gerada nesse programa no encerramento da caixa, ou na reimpressão de etiqueta através do programa +Caixas do Romaneio (CCPVP120)+ no botão *Reimprimir Caixa*. |
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+*Lista de Transporte no Consistem Mobile*+ - alterado para possibilitar ao usuário visualizar de forma específica os produtos que ainda não foram escaneados/bipados da nota fiscal na lista de transporte, simplificando o processo de verificação da lista durante a conferência.
+*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)*+ - incluídas validações associadas aos campos de reserva de estoque na geração do romaneio e conferência com controle de caixas. |
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+*Consulta de Etiquetas por Romaneio de Carga (CCPVB620)*+ - alterado para que na impressão dos dados através do grid, seja impresso no cabeçalho o número do pedido e o número do romaneio. |
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*+Adequação de Sugestão de Faturamento por Cliente (CCPVSC105)+* - foram implementados os campos *Pedido*, *Produto* e *Cor*. Também foi adicionado o botão *Zerar Quantidades* permitindo zerar todas as quantidades dos itens na sugestão. Além disso, o processo de navegação ao editar as sugestões no Grid foi otimizado, deixando o grid destacado em amarelo quando está em modo de manutenção ou edição. Essas melhorias estão disponíveis também no programa +Adequação de Sugestão de Faturamento por Produto (CCPVSC110)+ . |
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+*SeleçãoAba paraDados FaturamentoGerais (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B)*CCPVE110ATAB1)*+ - incluídos os campos *CódigoEtapa ANPFinal*, *CST* e *ÍndiceBloqueia deCancelamento Misturado de BiodieselPedido*. Caso Estessejam camposconfigurados ficam habilitados quando a CFOP que está sendo informada é coerente com produtos combustíveis. |
com _Sim_, o sistema não irá permitir o cancelamento de pedidos com essa etapa nos programas +Cancelamento/Bloqueio de Pedido (CCPV065)+, +Cancelamento de Itens de Pedido (CCPV066)+ e +Cancelamento do Saldo de Pedido (CCPV085)+. |
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*{color:green}Novo!{color}* *Aba PeríodoConsulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCCM605TAB1CCPVSC250)* - abaprograma desenvolvidadesenvolvido para informar o período dos movimentospermitir gerar simulações de sugestão de faturamento para pedidos de comissãovenda dosque representantesestão daem empresa. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2)* - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa. *Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)* - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*. |
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aberto. Dessa forma, é possível conferir os pedidos que serão considerados na sugestão antes de confirmá-la, além de identificar o motivo pelo qual um pedido não foi incluído na análise.
*Configuração de Sugestão de Faturamento (CCPVSC000)-* incluído o campo *Geração de Sugestão pela Simulação* para determinar se utiliza o programa para geração da sugestão. Ao selecionar _Sim_ poderá utilizar a sugestão pelo programa *Consulta da Simulação da Sugestão de Faturamento (CCPVSC250)*. Caso optar por _Não_ utilizar, a sugestão deverá ser gerada pelo programa *Geração Sugestão de Faturamento Completa (CCPVSC100C)*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres. |
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+*Configuração Geral*{color:green}Novo!{color}* *Consulta da Adequação de OrçamentoPedidos em Aberto (CCTELOR000CCPVSC260)*+ - ampliado o tamanho do campo *Complemento Orçamento* permitindo aceitar até 5000 caracteres. |
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programa desenvolvido para adequar o saldo dos itens que estão em pedido sugerido de acordo com o saldo disponível em estoque, sendo utilizado quando não houver estoque suficiente para atender a grade dos produtos sugeridos nos pedidos conforme os filtros informados.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260A)* - programa desenvolvido para informar os filtros e visualizar os pedidos conforme a necessidade para adequação das peças.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Filtros (CCPVSC260ATAB1)* - aba desenvolvida para realizar o filtro de informações para proceder com a geração da adequação.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Adequar (CCPVSC260ATAB2)* - aba desenvolvida para exibir os pedidos que foram analisados conforme os filtros informados para que seja possível analisar os mesmos e definir quais irão ser adequados ou não.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos - Item Pedido (CCPVSC261)* - programa desenvolvido para visualizar por grade do item de pedido a quantidade de saldo pedido e a quantidade de saldo a adequar.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos - OPs (CCPVSC262)* - programa desenvolvido para visualizar a quantidade dos produtos em OP exibindo quais são elas e os respectivos dados.
*{color:green}Novo!{color}* *Adequação de Pedidos - Pedido de Compra (CCPVSC263)* - programa desenvolvido para visualizar os pedidos de compra para os produtos do pedido.
*Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC065)* - incluídos os campos *Motivo Cancelamento Adequação Pedido*, *Motivo Cancelamento Saldo Pedido* e *Cliente Não Aceita Adequação* onde é possível realizar configurações para o uso da adequação. |
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O que foi desenvolvido |
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*Data Warehouse* - incluído o campo *motivoDevolucaoItem* e alterada a descrição do motivo de devolução da capa da nota de *motivoDevolucao* para *motivoDevolucaoCapa*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610)* - alterado o nome do botão *Download* para *Download PDF* e incluído o novo botão *Download XML* para realizar o download do xml da NFS-e. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - alterado para melhorar a visualização das colunas. Agora, conforme o tipo de consulta realizada, serão exibidas apenas as colunas relevantes, eliminando assim a exibição de colunas desnecessárias e evitando a poluição visual da consulta. |
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*CadastroColetor de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030Android (App)*: -implementado incluídopara orealizar campoa *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML. *Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando: - o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*; - o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*. |
conferência de etiquetas, geração e impressão de etiquetas das caixas da sugestão de faturamento de pedidos, utilizando as APIs disponibilizadas para conferência.
*Criação de Etiqueta da Caixa*: desenvolvido leiaute de etiqueta da caixa no DevHero, conforme solicitado pelo cliente.
*Consistem App - Conferência de Sugestão*: desenvolvido para consultar e realizar a conferência de pedidos disponíveis e implementados controle, impressão de caixas e leitura de tags dos produtos do pedido em sugestão. |
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*Consulta{color:green}Novo!{color}* *Alteração de NúmeroReferência/Cor deem CT-ePedido (CCFRN630CCPV207)* - incluídosprograma osdesenvolvido botõespara *Downloadrealizar XML*a ealteração *Downloadem Zip*massa de queuma permitemreferência/cor realizarem ovários downloadpedidos deao váriosmesmo XMLstempo. eCaso arquivoso emitem formatodo .zippedido conformeesteja seleçãototalmente deem documentosaberto, no grid. |
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O que foi desenvolvido |
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*Arquivo XML* - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*. |
o programa irá trocar a referência no pedido, caso o item tenha quantidade faturada ou sugerida, o programa cancela o saldo do item e gera uma nova sequência de item no pedido com essa quantidade.
*{color:green}Novo!{color}* *Alterar Referência de Pedido (CCPV207A)* - programa desenvolvido para informar a nova referência e cor para os pedidos selecionada.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC065)* - programa desenvolvido para realizar a configuração de dados para utilização na *Consulta da Adequação de Pedidos em Aberto (CCPVSC260)* e também na * Alteração de Referência/Cor em Pedido (CCPV207)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *ConfiguraçãoCadastro de Lojas ParâmetrosVTEX (CCFTME055CCPVH080)* - programa desenvolvido para definircadastrar as osinformações dadosde elojas apara logoo queVTEX serãoe impressosé nocomposto programapela *MedicamentosAba Dados Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. *{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatórioGerais (CCPVH080TAB1)*, *Aba Marca (CCPVH080TAB2)*, *Aba Natureza (CCPVH080TAB3)*, *Aba Categoria (CCPVH080TAB4)*, *Aba Produto (CCPVH080TAB5)*, *Aba SKU (CCPVH080TAB6)* e *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPVH080TAB1)* - aba desenvolvida para cadastradas as informações da loja, de forma geral, para o VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *ConfiguraçãoAba de MedicamentosMarca Controlados (CCFTME105CCPVH080TAB2)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para permitircadastrar oas preenchimentomarcas deque dadoscompõe paraa seremloja consideradospertencente no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*ao VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de EstoqueAba Natureza (CCFTME120CCPVH080TAB3)* - aba programadesenvolvida desenvolvido para configurarcadastrar as naturezas dedas estoquenotas quepertencentes serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*ao VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *CadastroAba deCategoria Grupos (CCFTME110CCPVH080TAB4)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para cadastrar osas gruposcategorias dedos medicamentosprodutos quecadastrados serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por GrupoAba Produto (CCFTME115CCPVH080TAB5)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para vincularcadastrar os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *CadastroAba de DCB por Produto (CCFTME060SKU (CCPVH080TAB6)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para determinarcadastrar aos _Denominaçãoprodutos ComumSKU Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Pedidos Pendentes (CCPVH080TAB7)* - aba desenvolvida para atualizar as informações de pedidos pendentes no VTEX. *{color:green}Novo!{color}* *RegistroCanal de MedicamentosVendas Controlados (CCFTME180CCPVH081)* - programa desenvolvido para cadastrar realizaros acanais impressãode dovenda relatóriodas porlojas períododo deVTEX acordoe comé oscomposto filtrospela de*Aba cadastroDados por grupos, medicamentosGerais (CCPVH081TAB1)*, *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* e movimentações*Aba de estoque relacionadasPagamento (CCPVH081TAB3)*. *{color:green}Novo!{color}* *MedicamentosAba SujeitosDados a ControleGerais Especial (CCFTME080CCPVH081TAB1)* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para realizar a impressão dos dados cadastrar, de medicamentosforma porgeral, notaas fiscalinformações emitidapara nao empresa,canal considerandode apenasvendas notas de saídalojas nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*. |
do VTEX.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Transporte (CCPVH081TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de transportes para o canal de vendas do VTEX.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pagamento (CCPVH081TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as formas de pagamento para o canal VTEX.
*{color:green}Novo!{color}* *Especificação (CCPVH082)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da especificação para o VTEX e é composto pela *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* e *Aba Valores (CCPVH082TAB2)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Especificação (CCPVH082TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações de especificação dos produtos no VTEX.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Valores (CCPVH082TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os valores da especificação no cadastro de loja para o VTEX.
*{color:green}Novo!{color}* *Upload Imagem VTEX (CCPVH083)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da imagem no VTEX para upload. |
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*Rotinas de Integração AlmodeSeleção para Faturamento (Especial sem Itens) - Pág. 2 (CCPV040B)* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível. |
incluídos os campos *Código ANP*, *CST* e *Índice de Mistura de Biodiesel*. Estes campos ficam habilitados quando a CFOP que está sendo informada é coerente com produtos combustíveis. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *LinkAba dePeríodo Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4CCCM605TAB1)* - aba desenvolvida para informar definiro período ados formamovimentos de pagamento,comissão sejados viarepresentantes Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos nada empresa. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Anual (CCCM605TAB2)* - aba desenvolvida para informar o período anual dos movimentos de comissão dos representantes da empresa. *Consulta de Movimento por Representante (CCCM605)* - atualizado para que busque dados dos programas *Relatório do Extrato de Comissões (CCCM315)* e *Impressão da Relação Anual das Comissões (CCCM320)*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Pré Engenharia para Orçamento (CCTELEG100)*+ - alterada coluna *Descrição Componente*, na +Aba Insumos (CCTELEG100TAB2)+, para aceitar até 50 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)*+ - ampliado o tamanho do campo *Complemento Orçamento* permitindo aceitar até 5000 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Data Warehouse* - incluído o campo *motivoDevolucaoItem* e alterada a descrição do motivo de devolução da capa da nota de *motivoDevolucao* para *motivoDevolucaoCapa*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1) | Aba Faturamento Nota (CCFTA000TAB2)* - incluído o campo *Impressão das Etiquetas de Volume Automática*, que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se após o faturamento concluído, o sistema irá imprimir a etiqueta de volumes automaticamente na impressora configurada no campo *Impressora*. Também foi adicionado o campo *Impressora Térmica* que permite informar em qual dispositivo de impressora térmica será realizada a impressão automática da(s) etiqueta(s) de volume do faturamento automático. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração Faturamento Automático (CCFTA000)* - incluído na *Aba Faturamento Pedido/Nota (CCFTA000TAB1)* o campo *Buscar Transportadora Automática* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se, no momento do faturamento automático de um pedido onde o mesmo ainda não tenha transportadora, o sistema irá realizar uma cotação automática, mediante as configurações do módulo de transportes, e irá contratar a transportadora mais barata para a nota. Será possível identificar através da consulta da nota as transportadoras analisadas no programa *Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Monitor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (CCFSN610)* - alterado o nome do botão *Download* para *Download PDF* e incluído o novo botão *Download XML* para realizar o download do xml da NFS-e. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)* - alterado para melhorar a visualização das colunas. Agora, conforme o tipo de consulta realizada, serão exibidas apenas as colunas relevantes, eliminando assim a exibição de colunas desnecessárias e evitando a poluição visual da consulta. |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)* - incluído o campo *Inf. Adic. Interesse do Fisco* para informar o código da observação da nota fiscal para exibição ao Fisco. Estas informações serão enviadas ao governo na emissão da NF-e através da tag *infAdFisco* do XML.
*Aba Observações (CCPVH020TAB7)* - incluído o campo *Motivo do Estorno* permitindo informar o motivo de estorno para exibição na tag *infAdFisco* do XML da nota fiscal do tipo de nota em questão. Este campo será habilitado quando:
- o código do tipo de nota estiver com a opção _2 - NF-e de ajuste (3)_ configurada no campo *Finalidade NF-e* do programa *Tipo de Nota Continuação (CCFT030D)*;
- o mesmo código do tipo de nota já configurado seja informado no campo *Tipo de Nota* da *Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Número de CT-e (CCFRN630)* - incluídos os botões *Download XML* e *Download Zip* que permitem realizar o download de vários XMLs e arquivos em formato .zip conforme seleção de documentos no grid. |
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O que foi desenvolvido |
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*Arquivo XML* - atualizado o controle de assinatura de arquivo XML, possibilitando que diferentes formatações de arquivos sejam importadas através do programa *Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Parâmetros (CCFTME055)* - programa desenvolvido para definir os dados e a logo que serão impressos no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de operação para não serem consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*. Dessa forma, caso a nota fiscal esteja com a natureza configurada aqui, o sistema não apresenta a nota no relatório.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Medicamentos Controlados (CCFTME105)* - programa desenvolvido para permitir o preenchimento de dados para serem considerados no relatório do programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Naturezas de Estoque (CCFTME120)* - programa desenvolvido para configurar as naturezas de estoque que serão consideradas no programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Grupos (CCFTME110)* - programa desenvolvido para cadastrar os grupos de medicamentos que serão analisados no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Produtos por Grupo (CCFTME115)* - programa desenvolvido para vincular os produtos por grupo e considerar no programa *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de DCB por Produto (CCFTME060)* - programa desenvolvido para determinar a _Denominação Comum Brasileira (DCB)_ do medicamento, que será utilizado no momento da impressão, através do programa *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Registro de Medicamentos Controlados (CCFTME180)* - programa desenvolvido para realizar a impressão do relatório por período de acordo com os filtros de cadastro por grupos, medicamentos e movimentações de estoque relacionadas.
*{color:green}Novo!{color}* *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial (CCFTME080)* - programa desenvolvido para realizar a impressão dos dados de medicamentos por nota fiscal emitida na empresa, considerando apenas notas de saída nas quais não foram devolvidas ou canceladas. Também não serão consideradas as naturezas de operação configuradas no programa *Configuração de Natureza de Operação a Desviar (CCFTME065)*. |
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*Rotinas de Integração Almode* - alterado para permitir a obtenção de dados da nota fiscal referenciada, quando disponível. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Link de Pagamento Belluno (CCCCP100BTAB4)* - aba desenvolvida para definir a forma de pagamento, seja via Pix ou cartão de crédito, com o objetivo de gerar o link de pagamento para o cliente. Nesta aba, é possível definir o valor a pagar, o número de parcelas (no caso de pagamento com cartão de crédito) e o e-mail do cliente que receberá o link de pagamento. Além disso, a aba permite reenviar o link por e-mail, cancelar o link, consultar ou atualizar os dados exibidos na tela.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600)* - programa desenvolvido para consultar todos os títulos que foram gerados com a integração da Belluno, seja por Pix ou cartão de crédito. Nos casos do cartão de crédito, a baixa efetiva do título pelo pagamento do cartão ocorrerá através do botão *Atualizar Cartão*, onde o mesmo irá identificar na Belluno se o título já foi pago pela bandeira do cartão. Caso tenha sido, o sistema realiza a baixa total da parcela. Serão exibidos na consulta somente os títulos com a nota fiscal gerada através do programa *Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)*.
*Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)* - implementada de forma que, após o preenchimento de todos os campos, caso o pedido não possa ser faturado devido a falta de pagamento pelo link de pagamento da Belluno, será exibido o programa *Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A)* que permite a correção e atualização dos pagamentos pendentes para que os dados possam ser confirmados posteriormente.
*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)* - implementado para que, caso seja informado um pedido com dados de pagamento, configurados no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*, seja exibida mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*.
*Alteração de Pedidos (CCPV028)* - implementado para que caso seja informado um pedido com link de pagamento da Belluno já gerado ou pago, será exibida mensagem de aviso de que o pedido possui link de pagamento gerado e não pago, se deseja realizar a inativação do link. Ao confirmar a inativação, será apresentada nova mensagem de aviso de que o pedido poderá ser alterado somente após a exclusão do mesmo no programa *Dados de Pagamento (CCCCP100)*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015)*+ - implementado para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+.
*+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução.
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O que foi desenvolvido |
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*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.
+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo (CCTAC890)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Partidas (CCTAC891)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das partidas no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OPs no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Entradas (Processos) (CCTAC892A)* - programa desenvolvido para detalhar o custo dos processos das OPs que entraram em processo no período.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - OTs (CCTAC893)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OTs no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC894)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo dos produtos no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Documento de Produção (CCTAC895)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo da partida no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCTAC896)* - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento dos valores dos custos de processo das partidas.
*{color:green}Novo!{color}* *Detalha Insumos de Processo (CCTAC896A)* - programa desenvolvido para consultar as informações detalhadas dos insumos dos processos.
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O que foi desenvolvido |
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+*Variáveis do Tipo de Etiqueta (CSW1TAG117)*+ - alterado para que, ao imprimir as etiquetas de transporte, seja possível adicionar novas variáveis como: lote de fabricação, razão social, pedido cliente e item pedido cliente. |
*Consulta de Erros/Avisos da Apuração de Custos (CCTAC600)* - alterado para permitir a gravação de mensagens de erros/avisos com o objetivo de proporcionar uma usabilidade mais intuitiva, para isso foi incluído o campo *Período*.
*Consulta de Custo Detalhado - Confecção (CCTAC700)* - incluídos os campos *Quantidade Fabricada* e *Segunda Qualidade*, que exibem a quantidade de itens fabricados e fabricados em segunda qualidade, e o botão *Erros* que apresenta os erros da apuração de custos via componente de mensagens *Consulta de Mensagens (CSMSG)*.
*Consulta de Custo Detalhado - Tecelagem (CCTAC750)|Consulta de Custo Detalhado - Tinturaria (CCTAC760)|Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC874)|Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892)* - incluído o botão *Erros* que apresenta os erros da apuração de custos via componente de mensagens *Consulta de Mensagens (CSMSG)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Custo Detalhado - OPs Baixadas (CCTAC703)* - programa desenvolvido para consultar o custo detalhado das OPs baixadas. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ConfiguraçãoSimulação dedo TiposCálculo de NFsCustos de- DevoluçãoErros/Avisos (CCFTD015CCTAC090)*+ - implementadorealizadas as para que, caso seja selecionada a opção _Motivo Devolução Item_, na tela de seleção dos campos da nota de devolução, permita definir o motivo de devolução por item de nota no programa +Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+. *+Nota Devolução (Tela 2-Itens) (CCFTD054)+* - incluído o campo *Motivo Devolução Item* para informar o motivo de devolução a nível de item de nota de devolução. |
seguintes alterações:
* incluída etapa _Validações da Contabilização Integrada de Estoques_ na coluna *Etapa*;
* incluída opção _4-Mensagens da Contabilização Integrada de Estoques_ no menu do botão *Log de Mensagens*;
* incluído campo *Utilizar Valores Simulados* que permite atribuir valores em algumas etapas do cálculo quando ocorrem erros em cascata visando prosseguir com a simulação do cálculo de custos. |
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O que foi desenvolvido |
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*Notas Fiscais (xml) Pendentes de Importação para Devolução (CCFTD100)* - alterado para validar tratamento de caracteres especiais como _&_ (e comercial) no XML da nota fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)*+ - alterado para que o sistema automaticamente adapte as informações do cliente ao contexto do fornecedor, caso a nota seja relacionada a importação ou ao comércio de grãos. Além disso, foram realizados ajustes para garantir que quaisquer alterações nas regras de negócio, como dados da transportadora, placa do veículo, entre outros, sejam prontamente refletidas e atualizadas no módulo de importação.
+*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)*+ - alterado para que, em casos de notas de importação, seja realizado o bloqueio do acesso neste programa. |
title | CONTÁBIL/FISCAL |
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{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A)*+ - programa desenvolvido para criar o cadastro de sequência da base de distribuição, possibilitando informar despesas e suas apropriações para cada centro de custos. Esta tela é composta pela +Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1)*+ - aba desenvolvida para informar os parâmetros para o cadastro das bases de distribuição de despesas que serão distribuídas por centro de custos recebedores.
*{color:green}Novo!{color}* +*Inclui Centro de Custo nas Bases de Rateio (CCCPD930)*+ - programa desenvolvido para incluir o centro de custos das bases de rateio nas bases de distribuição e de despesas cadastradas no programa +Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)+.
+*Consulta da Distribuição de Despesas (CCCPD610)*+ - incluído o campo *Código Base de Distribuição*, que permite informar o código da base de distribuição para consulta, e incluído o botão *Cancelar* que após a consulta realizada limpa as informações da tela e permite iniciar nova consulta.
+*Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)*+ - incluído o botão *Novo* que apresenta o programa +Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A)+ para novo cadastro. |
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O que foi desenvolvido |
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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Aba Centros de Custos (CCCTC005TAB1)* - Tipo do Centro de Custo | Área do Centro de Custo;
*Apuração do ICMS Substituto (CCEPA038)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)* - Vencimento Contas a Pagar;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - CFOP | Descrição da CFOP | Tipo de Nota | Descrição do Tipo de Nota | Exportação | Incide INSS;
*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - Considera como Direta na Apuração da CPRB;
*Cadastro de Replicação de Ajustes de ICMS (CCINF035)* - Replicar de Outras Empresas | Empresas de Origem;
*Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - Base de Cálculo de Fundo de Crédito Presumido Simples Nacional | Alíquota Fundo Crédito Presumido Simples Nacional | Valor Fundo Crédito Presumido Simples Nacional. |
*Tabela de Mark-Up (CCCPG030)*+ - ajustado o campo *Descrição* para aceitar até 60 caracteres e incluído o botão *Remover* para excluir o cadastro da tabela de Mark Up, seus índices e percentuais. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Comparativo de Custo de Apuração x Projeção Têxtil (CCTAC855)*+ - incluído botão *F7* no campo *Mês/Ano Projeção* que apresenta os meses/anos referentes as projeções geradas no programa +Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)+ para consulta e seleção. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Índices de Mark-Up (CCCPG025) | Tabela de Mark-Up (CCCPG030)*+ - desenvolvidos endpoints que permitam a gravação de tabela de mark-up. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Consulta deCusto ConciliaçãoAnálise doCompleta Ativo- ImobilizadoComponentes (CCATI675CCCPC615)* - programa desenvolvido para apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada, destacando as datas em que ocorreram problemas de conciliação, além de possibilitar o detalhamento e filtragem de ambas movimentações, facilitando assim a identificação das diferenças. Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, se estiver configurado com _Sim_ no campo *Integração Contábil por Item* do programa *Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030)*. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente. |
incluído o botão *Consultar (F7)* no campo *Mês/Ano* facilitando a consulta e seleção dos dados. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Painel de Emissão de NFTS (CCESN660)* - programa desenvolvido para tornar automático o processo de emissão de NFTS para a prefeitura de São Paulo, pois atualmente o processo é manual. |
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+*Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016)*+ - incluídos os campos *Código Estimativa* e *Descrição Estimativa* que exibem o código e a descrição da estimativa criados para o produto.
+*Aba Insumos (CCCPG016TAB2)*+ - alterados os botões *Detalha Estimativa Produto* e *Atualizar Custo por Estimativa* para que, caso o insumo escolhido tenha uma previsão de sortimento, grade e tamanho idênticos ao produto, será automaticamente aberto no programa +Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016)+ com a estimativa correspondente. No entanto, se o insumo não possuir uma previsão com essas características o usuário precisará definir manualmente a estimativa a partir das opções disponíveis na tela. Portanto, se houver duas ou mais previsões com o mesmo sortimento, grade e tamanho do produto, o usuário deverá escolher a estimativa desejada entre as opções exibidas na tela. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Manutenção da Contabilização do Ativo por Centro de Custo (CCATI282)* - implementada mensagem de erro apresentada no programa quando a contabilização possui irregularidades. Será exibido na mensagem o programa para consultar os erros. |
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O que foi desenvolvido |
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+*GeraçãoEstimativa Arquivosde IPICustos -do PER-DCOMPProduto (CCEPI180CCCPG016)*+ - realizadas as seguintes alterações: - alterado o campo *Endereço/Arquivo* para ser habilitado somente quando o campo *Efetua Download do Arquivo Quando Disponível*, do programa +Parâmetro Geral Sintegra de Convênio ICMS 69 (CCEPI073 incluídos, na +Aba Insumos (CCCPG016TAB2)+, estiveros configuradobotões como _Não_. - incluído o botão *Download de Arquivos* que ao ser acessado, apresenta o programa +Controle dos Arquivos Gerados no Sistema Contábil/Fiscal (CCINF040)+ para efetuar o download dos arquivos de PER-DCOMP gerados. - incluído o campo *Tipo de Arquivo* que permite selecionar o tipo de arquivo para a gravação do arquivo de importação gerado através das opções _R11 - Apuração do IPI - Entradas no Período do Ressarcimento, R12 - Apuração do IPI - Saídas no Período do Ressarcimento, R13 - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição_ e _R21 - Apuração do IPI - Após Período do Ressarcimento_. |
*Detalha Estimativa Produto* e *Atualizar Custo por Estimativa*. O primeiro para detalhar a estimativa do insumo selecionado no grid e o segundo para atualizar o custo unitário do produto com base no insumo selecionado no grid.
* incluídos, na +Aba Mark-Up (CCCPG016TAB5)+, os campos:
*Preço Sugerido do Produto*: para informar o preço desejado para aplicar àquela estimativa.
*Prazo*: para informar o período da taxa de juros.
*Taxa*: para informar a taxa de juros que será aplicada ao período.
*Valor a Prazo*: para exibir o valor do cálculo da fórmula de juros composto. |
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GNRE por tipo de imposto
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com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630)* - Quantidade Total OF | Lote Econômico | Máscara de Entrada | Máscara de Saída;
*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)* - Peso Líquido | Nota | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Cliente | Descrição Cliente;
*Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Valor Unitário;
*Aba Produtos (CCESU090TAB2) | Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - Quantidade Cancelada;
*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Pedido/Item Pedido;
*Processo de Importação (CCEDS100)* - Invoice | Notas Entrada | Última Ocorrência;
*Aba Histórico Compra (CCESU055TAB3)* - Controle;
*Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)* - Unidade de Medida | Descrição da Unidade de Medida | Localização;
*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Ações | Série | UF | Valor | Marcador | CFOP | ID Stream | Seq;
*Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4)* - Versão;
*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Marcador | Observação Marcador;
*Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105)* - Marcador;
*Consulta de Notas Fiscais por Transportadora (CCTRB680)* - Seleção | Transportadora | Descrição Transportadora;
*Detalha Nota (CCTRB602)* - Conhecimento | Fatura | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/NF | Real do CTRC Valor PIS Rateado p/NF | Real do CTRC Valor COF Rateado p/NF | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/Cal.Fre | Real do CTRC Valor ICMS Rateado p/Cal.Fre;
*Consulta de Conhecimentos de Frete da Nota Fiscal (CCTRB645)* - Descrição da Transportadora;
*Conciliação de Faturas (CCTRB180)* - Seleção;
*Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600)* - Localização Item;
*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - CFOP Entrada | CFOP Saída | CST ICMS | CST IPI | CST PIS | CST Cofins. |
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+*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)*+ - programa reestruturado para simplificar o cadastro e a visualização dos dados, incluindo os botões *Manutenção, Incluir* e *Remover*.
+*Geração de Apuração do PIS/Cofins (CCEPA130)*+ - alterado para emitir uma mensagem de advertência caso a nota fiscal de serviço não esteja cadastrada como _Receita_ no programa +Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)+. |
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+*Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170)*+ - incluída a opção _Crédito CIAP_ na coluna *Situação* que permite configurar um código de ajuste para que, durante o cálculo do ICMS no programa +Apuração de ICMS (CCEPA025)+, o sistema realize automaticamente a criação do ajuste de crédito CIAP. |
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+*Apuração do ICMS (CCEPA025)*+ - excluída a opção _Apuração do Diferencial de Alíquota e FCP_ do campo *Apuração*, pois o formato atual da apuração conjunta do DIFAL/FCP foi válido apenas até 31/12/2016, não devendo ser utilizado atualmente. |
*API Item Genérico* - alterada para obter as classificações de insumos em formato array e incluída a propriedade *SaldoEstoque*.
*API PPCP Padrão - Dados de Qualidade* - alterada para incluir os _Fornecedores Homologados_ do Cadastro de Item e Máscaras (código e descrição).
*{color:green}Novo!{color}* *API Centro de Custo* - desenvolvida para obter centro de custo.
*API para conexão com a GECEX* - implementada para acessar dados genéricos de itens, através de endpoints para facilitar a conexão com a GECEX. Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas. A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os dois softwares. Para consultar mais informações, acesse https://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159285268#expand-Controledeimportao. |
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*GeraçãoProcesso dade Escrituraçãoaprovação Fiscal Digital (CCINF221)via eProcurement* - substituídosalterada osa botõesinterface *Consultar* e *Limpar* pelos botões *Atualizar* e *Cancelar*. Além disso, o botão *Gerar Dados* foi implementado para permitir a geração simultânea de todos os módulos. Nos casos em que alguns módulos não possam ser executados em paralelo, o módulo dependente será colocado em fila e executado automaticamente após a finalização do módulo principal. |
do processo, adicionando a opção de detalhamento para facilitar a visualização do que está sendo aprovado, permitindo visualizar todos os detalhes do pedido e da solicitação. |
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+*Componente EFD-Reinf*+ - Aplicado componente de controle de arquivos por _stream_ nos arquivos dos eventos da EFD-Reinf. Este procedimento irá transferir os arquivos salvos na classe do Reinf para o componente de controle de arquivos de _stream_. |
title | CUSTOS |
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*Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)* - incluídas as novas abas: *Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1)*, *Aba Variação Valor (CCESU030TAB2)* e *Aba Aprovadores (CCESU030TAB3)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais para o fluxo de aprovação.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Variação Valor (CCESU030TAB2)* - aba desenvolvida para cadastrar os dados para aprovação controlando a variação de valor da compra.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Aprovadores (CCESU030TAB3)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações dos aprovadores para o fluxo de aprovação.
*Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6)* - incluído o campo *Justificativa Liberação Pedido* que permite selecionar a forma de solicitação da justificativa para liberação do pedido através das opções _Não Solicitar_, _Solicitar_ e _Justificativa Obrigatória_.
*Geração de Pedido de Compra (CCESU090)|Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)|Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092)|Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)* - incluído o botão *Memória de Cálculo* que apresenta o programa *Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005)* e exibe a memória de cálculo (registro da lógica aplicada) no momento da liberação do pedido para determinar se o pedido teria fluxo de aprovação.
*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluída opção _Memória de Cálculo_ no link da coluna *Ações*. |
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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Tabela de Mark-Up (CCCPG030)* - Descrição do Índice;
*Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)* - Editar | Ações | Sequência Cadastro | Descrição Base de Distribuição | Última Modificação | Operador;
*Horas Máquina por Centro de Custo - OPs (CCTAC612)* - Operação | Fase. |
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+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+
*Cadastro de Preço de Venda - Peça (CCCPV005)*
*Cadastro de Preço de Venda - Itens Fabricados (CCCPV035)* |
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*AceiteManutenção e Geração do Pedido de Cargas* - implementada a integração para os lançamentos do estoque no aceite de cargas visando transferência de itens entre empresas. |
Compra (CCESU062)* | *Geração de Pedido de Compra (CCESU090)* - incluído o CNPJ do fornecedor no final da respectiva descrição, facilitando assim a identificação do fornecedor do pedido. |
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O módulo de compras passou por uma atualização significativa que permite agora operar com múltiplas empresas a partir da central de compras. Para isso, algumas alterações foram realizadas: *{color:green}Novo!{color}* *Seleção Perfis Compras Multi Empresas (CCESU130)* - programa desenvolvido para consultar e selecionar os perfis de compras, quando se tem multi empresas, facilitando a seleção das empresas e dos perfis que serão utilizados no programa principal. *Aba Geral (CCESU000TAB1)* - incluído o campo *Compras *Custo da Ociosidade da Produção (CCCAD070)* - programa desenvolvido para permitir lançar por mês a ociosidade da produção, variando o percentual por centro de custo. |
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*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo (CCTAC890)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Partidas (CCTAC891)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das partidas no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - OPs (CCTAC892)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OPs no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Entradas (Processos) (CCTAC892A)* - programa desenvolvido para detalhar o custo dos processos das OPs que entraram em processo no período.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - OTs (CCTAC893)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo das OTs no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Produtos (CCTAC894)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo dos produtos no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta Custo em Processo - Documento de Produção (CCTAC895)* - programa desenvolvido para apresentar a posição do custo em processo da partida no período informado.
*{color:green}Novo!{color}* *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCTAC896)* - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento dos valores dos custos de processo das partidas.
*{color:green}Novo!{color}* *Detalha Insumos de Processo (CCTAC896A)* - programa desenvolvido para consultar as informações detalhadas dos insumos dos processos.
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+*Simulação do Cálculo de Custos - Erros/Avisos (CCTAC090)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* incluída etapa _Validações da Contabilização Integrada de Estoques_ na coluna *Etapa*;
* incluída opção _4-Mensagens da Contabilização Integrada de Estoques_ no menu do botão *Log de Mensagens*;
* incluído campo *Utilizar Valores Simulados* que permite atribuir valores em algumas etapas do cálculo quando ocorrem erros em cascata visando prosseguir com a simulação do cálculo de custos. |
Multi Empresas* que permite informar _Sim_ ou _Não_ se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada.
*Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto, sendo habilitado quando o campo *Compras Multi Empresa*, do programa *Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*, estiver selecionado como _Sim_.
*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta.
*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluído o campo *Empresa* que exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta.
*Geração de Solicitação (CCESU040)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para gerar a solicitação e atualizado o nome do campo *Urgência* para *Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência*.
*Central de Compras (CCESU100)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para a consulta.
*Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) | Consulta de Solicitação (CCESU630) | Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) | Consulta de Pedidos do Item da Solicitação (CCESU625) | Consulta de Item da Solicitação por Produto (CCESU610) | Geração de Pedido de Compra (CCESU090) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) | Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) | Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) | Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) | Impressão do Contrato de Compra (CCESU320) | Consulta do Prazo Médio de Compra com Base nas Notas Fiscais (CCESU690) | Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) | Cadastro de Cotação sem Solicitação (CCESU140) | Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto.
*Análise de Cotações (CCESU080)* - incluído o campo *Empresa* para informar um ou mais códigos de empresa ou perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador no qual o usuário logado esteja relacionado, caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível selecionar outro.
*Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para cadastro do contrato de compra.
*Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para acompanhamento do pedido.
*Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - incluído o campo *Empresa* para informar um os mais códigos de empresa ou perfil do comprador para a consulta.
*Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para o cadastro das opções de urgência. |
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*{color:green}Novo!{color}* +*CadastroConfiguração de SequênciaCompras da Base de Distribuição (CCCPD010A)*+- E-Procurement (CCESU000)* - programaimplementado desenvolvidoo paracampo criar*Permite oMúltiplas cadastroContas deContábeis*, sequênciana da*Aba base de distribuiçãoGeral (CCESU000TAB1)*, possibilitandopara informarque despesaso emódulo suasde apropriações para cada centro contratos de custos.serviço Estapermita telao érateio compostadas pela +Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1)+. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCCPD010ATAB1)*+ - aba desenvolvida para informar os parâmetros para o cadastro das bases de distribuição de despesas que serão distribuídas por centro de custos recebedores. *{color:green}Novo!{color}* +*Inclui Centro de Custo nas Bases de Rateio (CCCPD930)*+ - programa desenvolvido para incluir o centro de custos das bases de rateio nas bases de distribuição e de despesas cadastradas no programa +Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)+. +*Consulta da Distribuição de Despesas (CCCPD610)*+ - incluído o campo *Código Base de Distribuição*, que permite informar o código da base de distribuição para consulta, e incluído o botão *Cancelar* que após a consulta realizada limpa as informações da tela e permite iniciar nova consulta. +*Cadastro de Base para Distribuição de Despesas (CCCPD010)*+ - incluído o botão *Novo* que apresenta o programa +Cadastro de Sequência da Base de Distribuição (CCCPD010A)+ para novo cadastro. |
contas contábeis. |
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+*Análise de Reposição de Estoque (CCESUE130)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* alterado para efetuar a análise de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo;
* alterado o nome dos campos *Seleção Máscara* para *Máscara* e *Cálculo* para *Cálculo Reposição*;
* incluído o campo *Ponto de Reposição* que permite selecionar entre as opções _Ponto de Pedido_, _Estoque Mínimo_ e _Ambos_ para avaliar como será o ponto de reposição;
* incluído o campo *Meses Consumo* para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo. |
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+*Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*+ - incluído, na +Aba Geral (CCESU000TAB1)+, o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração.
+*Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)*+ - incluídas a +Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)+ e +Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)+ para determinar como será realizado o rateio.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1 |
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+*Tabela de Mark-Up (CCCPG030)*+ - aba ajustadodesenvolvida opara campodeterminar *Descrição*como paraserá aceitaro atérateio 60dos caracterescentros ede incluídocustos oe botãosuas *Remover* para excluir o cadastro da tabela de Mark Up, seus índices e percentuais. |
proporções.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis. |
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+*ConsultaObservação dedo ComparativoItem de Custo de Apuração x Projeção Têxtil (CCTAC855da Solicitação (CCESU042)*+ - incluído botão *F7* no campo *Mês/Ano Projeção* que apresenta os meses/anos referentes as projeções geradas no programa +Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)+ para consulta e seleção. |
_display_ identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo *Solicitação/Item*. |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Índices de Mark-Up (CCCPG025) | Tabela de Mark-Up (CCCPG030)*+ - desenvolvidos endpoints que permitam a gravação de tabela de mark-up. |
+*Expiração do contrato de compra*+ - alterada a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor). |
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*Consulta Custo Análise Completa - Componentes (CCCPC615)* - incluído o botão *Consultar (F7)* no campo *Mês/Ano* facilitando a consulta e seleção dos dados. |
+*Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)*+ - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.
+*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B)*+ - incluído botão *Anular Cancelamento* que, ao ser acionado, apresenta o programa +Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)+. |
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+*Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016)*+ - incluídos os campos *Código Estimativa* e *Descrição Estimativa* que exibem o código e a descrição da estimativa criados para o produto.
+*Aba Insumos (CCCPG016TAB2)*+ - alterados os botões *Detalha Estimativa Produto* e *Atualizar Custo por Estimativa* para que, caso o insumo escolhido tenha uma previsão de sortimento, grade e tamanho idênticos ao produto, será automaticamente aberto no programa +Estimativa de Custos do Produto (CCCPG016)+ com a estimativa correspondente. No entanto, se o insumo não possuir uma previsão com essas características o usuário precisará definir manualmente a estimativa a partir das opções disponíveis na tela. Portanto, se houver duas ou mais previsões com o mesmo sortimento, grade e tamanho do produto, o usuário deverá escolher a estimativa desejada entre as opções exibidas na tela. |
E-Procurement*+ - alterado o processo de cotação no e-Procurement para evitar a informação duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociação. |
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+*EstimativaAba deDados CustosGerais do Produto (CCCPG016CCESN000TAB3)*+ - realizadasincluída asopção seguintes alterações: * incluídos, na +Aba Insumos (CCCPG016TAB2)+, os botões *Detalha Estimativa Produto* e *Atualizar Custo por Estimativa*. O primeiro para detalhar a estimativa do insumo selecionado no grid e o segundo para atualizar o custo unitário do produto com base no insumo selecionado no grid. * incluídos, na +Aba Mark-Up (CCCPG016TAB5)+, os campos: *Preço Sugerido do Produto*: para informar o preço desejado para aplicar àquela estimativa. *Prazo*: para informar o período da taxa de juros. *Taxa*: para informar a taxa de juros que será aplicada ao período. *Valor a Prazo*: para exibir o valor do cálculo da fórmula de juros composto. |
title | ENTRADAS |
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_Qtd. Volume_ no campo *Forma de Rateio do Valor do CT-e*. O sistema fará o rateio do valor do CT-e entre todas as notas vinculadas com base na quantidade de volume de cada nota fiscal vinculada. |
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*Detalha Etiquetas do Lançamento (CCESG606)* - incluído o botão *Gerar agrupadora* que permite acessar o programa *Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170)* com as etiquetas selecionadas para o agrupamento, facilitando a montagem da etiqueta agrupadora. |
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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Consulta de Níveis de Estoque por Natureza - Grupo/Item (CCESE630)* - Quantidade Total OF | Lote Econômico | Máscara de Entrada | Máscara de Saída;
*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)* - Peso Líquido | Nota | Fornecedor | Descrição Fornecedor | Cliente | Descrição Cliente;
*Consulta Movimentação de Estoque (CCESA677)* - Valor Unitário;
*Aba Produtos (CCESU090TAB2) | Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - Quantidade Cancelada;
*Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - Pedido/Item Pedido;
*Processo de Importação (CCEDS100)* - Invoice | Notas Entrada | Última Ocorrência;
*Aba Histórico Compra (CCESU055TAB3)* - Controle;
*Consulta de Movimentação de Estoque por Grupo de Transações (CCESA860)* - Unidade de Medida | Descrição da Unidade de Medida | Localização;
*Consulta de Arquivos XML (CCGEDGER600)* - Ações | Série | UF | Valor | Marcador | CFOP | ID Stream | Seq;
*Aba Distribuição DF-e - CTe (CCGEDGER010TAB4)* - Versão;
*Nota Fiscal Pendente (CCESN100)* - Marcador | Observação Marcador;
*Monitor de Pendências do Portal Fiscal (CCESN105)* - Marcador;
*Consulta de Notas Fiscais por Transportadora (CCTRB680)* - Seleção | Transportadora | Descrição Transportadora;
*Detalha Nota (CCTRB602)* - Conhecimento | Fatura | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/NF | Real do CTRC Valor PIS Rateado p/NF | Real do CTRC Valor COF Rateado p/NF | Real do CTRC Valor Frete Rateado p/Cal.Fre | Real do CTRC Valor ICMS Rateado p/Cal.Fre;
*Consulta de Conhecimentos de Frete da Nota Fiscal (CCTRB645)* - Descrição da Transportadora;
*Conciliação de Faturas (CCTRB180)* - Seleção;
*Consulta de Inventário Cíclico (CCINVC600)* - Localização Item;
*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - CFOP Entrada | CFOP Saída | CST ICMS | CST IPI | CST PIS | CST Cofins. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração de Impostos (CCESA004)* - incluídos os campos:
* *Valor de ICMS integra a base de cálculo do ICMS da operação?* que permite selecionar se o valor do ICMS da operação integra a base de cálculo do ICMS;
* *Tipo de Cálculo do Diferencial da Alíquota* que permite selecionar entre as opções _Normal_ e _Por Dentro_ o tipo de cálculo do diferencial de alíquota de acordo com a legislação da UF da empresa.
*Regime de Tributação (CCFFB088)* - incluído o campo *Optante* ao Regime do Simples Nacional que permite selecionar se o fornecedor é optante do regime Simples Nacional. Foi criada nova regra neste campo para calcular o diferencial de alíquota das aquisições de fornecedores de acordo com a legislação de SP.
*Consulta de Itens da Nota Fiscal de Entrada (CCESE735)* - incluídos novos campos do documento de entrada, *Valor de Outros Créditos por Diferencial (vlrOutrosCreDifAliq)* e *Valor de Outros Débitos por Diferencial (vlrOutrosDebDifAliq)*, para utilização nos programas de configuração de ajuste, como por exemplo o programa *Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)*. Esses campos vão trazer os valores de _Outros Créditos por Diferencial - SP_ e _Outros Débitos por Diferencial - SP_ gravados nas notas fiscais. |
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*{color:green}Novo!{color}* *Alterar Nota Fiscal de Conta e Ordem da NFE (CCESN135)* - programa desenvolvido para relacionar os dados de nota fiscal de conta e ordem dos materiais recebidos para industrialização entre as empresas do mesmo grupo, caso este relacionamento não seja concretizado no lançamento da nota fiscal. |
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*Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)* - incluído no campo *Natureza* a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção. |
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*API Item Genérico* - alterada para obter as classificações de insumos em formato array e incluída a propriedade *SaldoEstoque*.
*API PPCP Padrão - Dados de Qualidade* - alterada para incluir os _Fornecedores Homologados_ do Cadastro de Item e Máscaras (código e descrição).
*{color:green}Novo!{color}* *API Centro de Custo* - desenvolvida para obter centro de custo.
*API para conexão com a GECEX* - implementada para acessar dados genéricos de itens, através de endpoints para facilitar a conexão com a GECEX. Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas. A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os dois softwares. Para consultar mais informações, acesse https://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=159285268#expand-Controledeimportao. |
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)* - alterada mensagem de alerta no momento do lançamento do documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia. |
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Não há necessidade de aquisição de licenças e de treinamento. |
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*Processo de aprovação via eProcurement* - alterada a interface do processo, adicionando a opção de detalhamento para facilitar a visualização do que está sendo aprovado, permitindo visualizar todos os detalhes do pedido e da solicitação. |
O que foi desenvolvido |
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*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - incluído o botão *Imobilizado* que apresenta o programa *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral.
*{color:green}Novo!{color}* *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* - programa desenvolvido para informar os itens imobilizados da nota fiscal de entrada. É composto pela *Aba Geral (CCESN127TAB1)* e *Aba Itens (CCESN127TAB2)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Geral (CCESN127TAB1)* - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Itens (CCESN127TAB2)* - aba desenvolvida para exibir e permitir alteração nas informações do item imobilizado. |
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*CadastroConsulta de FluxoMovimento dedo AprovaçãoInventário (CCESU030CCESI600)* - incluídas as novas abas: *Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1)*, *Aba Variação Valor (CCESU030TAB2)* e *Aba Aprovadores (CCESU030TAB3)*. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCESU030TAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações gerais para o fluxo de aprovaçãoincluída a coluna *Descrição da Unidade de Medida* que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o *Detalha Produção* que apresenta o programa *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* para visualizar os detalhes da produção, e o *Dados Originais* que apresenta o programa *Consulta (CCESI600F)* que permite consultar os dados originais do movimento. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Variação ValorConsulta (CCESU030TAB2CCESI600F)* - abaprograma desenvolvidadesenvolvido para cadastrarconsultar os dados originais dos paraitens aprovaçãocom controlandomovimentações ano variaçãoperíodo de valorapuração do dainventário comprafiscal. *{color:green}Novo!{color}* *AbaManutenção Aprovadores (CCESU030TAB3)*de Movimento - aba desenvolvida para cadastrar as informações dos aprovadores para o fluxo de aprovação. *Aba Compra Padrão (CCESU000TAB6Detalha Produção (CCESI601)* - incluídoprograma odesenvolvido campopara *Justificativaconsultar Liberaçãoo Pedido*detalhamento queda permiteprodução selecionarno a formaperíodo de solicitaçãoapuração dado justificativa para liberação do pedido através das opções _Não Solicitar_, _Solicitar_ e _Justificativa Obrigatória_. *Geração de Pedido de Compra (CCESU090)|Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)|Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092)|Consulta de Pedido de Compra (CCESU650inventário fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)* - incluído o botãocampo *Memória de CálculoProduto* que apresentapermite informar o programa *Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005)* e exibe a memória de cálculo (registro da lógica aplicada) no momento da liberação do pedido para determinar se o pedido teria fluxo de aprovação. *Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluída opção _Memória de Cálculo_ no link da coluna *Ações*. |
tipo de produto para a consulta, sendo possível selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticas. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Vínculo de Item por Cliente (CCCGI032)*+ - alterado o nome da coluna *Código Item* para *Código do Item do Cliente*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ManutençãoRegra epara Geraçãovalidar domovimentação Pedido de Compraestoque (CCESU062CCESARG001)*+ |- *Geraçãoregra dealterada Pedidopara deque Compra (CCESU090)* - incluído o CNPJnas mensagens do encerramento do fornecedorestoque noseja finalmencionado dao respectivaprograma descrição, facilitando assim onde a identificaçãotabulação dodeve fornecedorser do pedidorealizada. |
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Alteração no encerramento de estoque
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O que foi desenvolvido |
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+*Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F)*+ - alterado para incluir o componente _Job com Aguarde_ para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615)*+ - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade. *{color:green}Novo!{color}* +*Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146)*+ - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque. *{color:green}Novo!{color}* +*Observações (CCPGQ050A)*+ - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição. +*Aba Estoque (CCPMBO101TAB12)*+O módulo de compras passou por uma atualização significativa que permite agora operar com múltiplas empresas a partir da central de compras. Para isso, algumas alterações foram realizadas: *{color:green}Novo!{color}* *Seleção Perfis Compras Multi Empresas (CCESU130)* - programa desenvolvido para consultar e selecionar os perfis de compras, quando se tem multi empresas, facilitando a seleção das empresas e dos perfis que serão utilizados no programa principal. *Aba Geral (CCESU000TAB1)* - incluído o campo *Compras Multi Empresas* que permite informar _Sim_ ou _Não_ se a empresa estará habilitada para acesso e se poderá acessar as compras das outras empresas que estiverem com a configuração acionada. *Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para o cadastro das informações do produto, sendo habilitado quando o campo *Compras Multi Empresa*, do programa *Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)*, estiver selecionado como _Sim_. *Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para consulta. *Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)* - incluído o campo *Empresa* que exibe um ou mais códigos de empresa ou de perfis de compradores para a consulta. *Geração de Solicitação (CCESU040)* - incluído o campo *Empresa* que permite informar o código da empresa para gerar a solicitação e atualizado o nome do campo *Urgência* para *Sugestão para Novos Itens - Campo Urgência*. *Central de Compras (CCESU100)* - incluído o campo *EmpresaNatureza Entrada* que permite informar umo oucódigo maisda códigosnatureza depara empresaentrada oudo perfis de compradores para a consultaestoque produzido. *Acompanhamento de Solicitações (CCESU045) | Consulta de Solicitação (CCESU630) | Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) | Consulta+*Baixa de PedidosRequisição doNormal Itempor daEtiqueta Solicitação (CCESU625CCPGQ040)*+ |- incluído Consultao decampo Item*Natureza daEntrada* Solicitaçãoque porpermite Produtoinformar (CCESU610)o |código Geraçãoda denatureza Pedidopara deconsumo Comprados (CCESU090)produtos | Análiseda requisição. +*Baixa de AprovaçãoRequisições de PedidosOFs (CCESU110CCPGQ050)*+ |- Históricosubstituído deo Pedidocampo de*Transação Compra (CCESU660) | Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) | Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) | Impressão do Contrato de Compra (CCESU320) | Consulta do Prazo Médio de Compra com Base nas Notas Fiscais (CCESU690) | Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070) | Cadastro de Cotação sem Solicitação (CCESU140) | Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050)*Estoque* por *Natureza Estoque*, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo *Transação* que exibe o código e a descrição da transação realizada. +*Aba Estoque (CCPMR021TAB4)*+ - substituído o campo *Transação Entrada* por *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de entrada. +*Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023)*+ - incluído o campo *EmpresaNatureza Entrada* que permite informar o código da natureza empresade paraestoque oe cadastrosubstituído dasbotão informações*Confirmar* dopor produto*Salvar*. +*AnáliseBaixa de Requisição de CotaçõesTransferência (CCESU080CCPGQ020)* -| incluídoTransferência ode campoEstoques *Empresa*Entre paraCódigos informar um ou mais códigos(CCESA055) | Transferência de empresaMateriais ouda perfis de compradores para consulta. É sugerido um dos perfis de comprador no qual o usuário logado esteja relacionado, caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível selecionar outro. *Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para cadastro do contrato de compra. *Atualização do Cadastro de Fornecedor (CCESU102)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para acompanhamento do pedido. *Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)* - incluído o campo *Empresa* para informar um os mais códigos de empresa ou perfil do comprador para a consulta. *Cadastro de Opções de Urgência (CCESU014)* - incluído o campo *Empresa* para informar o código da empresa para o cadastro das opções de urgência. |
OF (CCPMP190)*+ - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Movimentação de Estoque (CCESA020)*+ - alterado o tamanho do campo *Documento* permitindo a utilização de até 30 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - ajustado para que ao acionar o botão *Aceitar* na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão *Aceitar* altere para *Estornar*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ConfiguraçãoAceite de ComprasNotas Fiscais -de E-ProcurementTransferência (CCESU000CCFTH115)*+ - implementado o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis*, na *Aba Geral (CCESU000TAB1)*, para que o módulo de contratos de serviço permita o rateio das contas contábeis. |
alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, através do botão *Empresas Relacionadas*, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF. |
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O que foi desenvolvido |
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+*AnálisePré-Geração de ReposiçãoEtiqueta deAgrupadora Estoque (CCESUE130CCESG146)*+ - realizadasincluídos aso seguintesbotão alterações: *Importar alteradoEtiquetas*, para efetuarrealizar a análiseimportação de reposição de estoque dos itens comprados com base nas políticas de estoque. Para o cálculo será considerado o estoque mínimo, máximo, ponto de pedido e quantidade mínima para compra, dependendo a forma de configuração do cálculo; * alterado o nome dos campos *Seleção Máscara* para *Máscara* e *Cálculo* para *Cálculo Reposição*; * incluído o campo *Ponto de Reposição* que permite selecionar entre as opções _Ponto de Pedido_, _Estoque Mínimo_ e _Ambos_ para avaliar como será o ponto de reposição; * incluído o campo *Meses Consumo* para informar quantos meses serão avaliados na análise do consumo. |
da etiqueta, e o campo *Documento* para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ConfiguraçãoDados de Compras - E-ProcurementMovimentação (CCESU000CCESA622)*+ - incluído,aumentada naquantidade +Abade Geral (CCESU000TAB1)+, o campo *Permite Múltiplas Contas Contábeis* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ se serão permitidas múltiplas contas contábeis na configuração. +*Rateio entre Centros de Custo (CCESU043)*+ - incluídas a +Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)+ e +Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)+ para determinar como será realizado o rateio. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Centro de Custo (CCESU043TAB1)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio dos centros de custos e suas proporções. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Conta Contábil (CCESU043TAB2)*+ - aba desenvolvida para determinar como será o rateio das contas contábeis. |
caracteres de 14 para 35 no campo *Programa* da +Aba Outros (CCESA622TAB2)+. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)*+ - incluídos os campos *Cliente* e *Fornecedor* que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Observação do Item da Solicitação (CCESU042)*+ - incluído _display_ identificando o código e descrição do item, localizando-se ao lado do campo *Solicitação/Item*. |
Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645)*+ - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa +Pré Geração de Etiquetas (CCESG145)+ sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ExpiraçãoAPI dode contratoitem de compragenérico*+ - alteradaimplementada para apresentar o saldo atual e a mensagem da expiração do contrato de compra, incluindo a notificação de contrato de serviços, a descrição do contrato e o prestador de serviço (fornecedor). |
natureza do saldo, conforme informações da +Aba Geral (CCCGI650TAB1)+ do programa +Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)+, e para trazer um _array_ com as classificações dos itens. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)*+ - programa desenvolvido para permitir a anulação do cancelamento do saldo do pedido.
+*Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) | Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B)*+ - incluído botão *Anular Cancelamento* que, ao ser acionado, apresenta o programa +Seleção de Itens de Pedido de Compra para Anular o Cancelamento (CCESU116)+. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Obter listagem de itens genéricos* - incluídas as propriedades para implementar uma forma de consultar itens via API que permitem efetuar um filtro no código do item, possibilitando definir se o filtro será realizado antes, depois ou os dois. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*E-ProcurementConsulta de Documento Fiscal de Entrada (CCESE610)*+ - incluído na descrição da coluna *Documento* um link para acessar o programa +Detalha Nota Fiscal (CCESE611)+ e excluídos os botões *Tipo*, *Fornecedor/Cliente*, *Período*, *Lista* e *Sair*. +*Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615)*+ - alteradoincluído o processobotão de*Movimento cotaçãoEstoque* noque e-Procurementapresenta parao evitarprograma a+Dados informaçãode duplicada dos impostos e valores, permitindo que os campos venham preenchidos conforme a última negociaçãoMovimentação (CCESA622)+ para detalhar a movimentação de estoque do item da nota. |
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UI Text Box |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*AbaRegistro Histórico Dadosdo GeraisProduto (CCESN000TAB3CCESL401)+* - incluídaalterado opçãopara _Qtd. Volume_ no campo *Forma de Rateio do Valor do CT-e*. O sistema fará o rateio do valor do CT-e entre todas as notas vinculadas com base na quantidade de volume de cada nota fiscal vinculada. |
buscar a logomarca da empresa no programa +Cadastro de Empresa (CCAPL000)+, pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema. |
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O que foi desenvolvido |
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*Detalha Etiquetas do Lançamento (CCESG606)* - incluído o botão *Gerar agrupadora* que permite acessar o programa *Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170)* com as etiquetas selecionadas para o agrupamento, facilitando a montagem da etiqueta agrupadora. |
-markup |
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+*Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G)*+ - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*{color:green}Novo!{color}* *Alterar Nota Fiscal de Conta e Ordem da NFE (CCESN135)* - programa desenvolvido para relacionar os dados de nota fiscal de conta e ordem dos materiais recebidos para industrialização entre as empresas do mesmo grupo, caso este relacionamento não seja concretizado no lançamento da nota fiscal. |
+*Classe Est. Movimento*+ - retirados os métodos de movimentação do estoque da classe. Para essas movimentações deve ser utilizada a API disponível. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Consulta de Produtos por Dias sem Movimentações (CCESA715)* - incluído no campo *Natureza* a possibilidade de visualizar o código e a descrição, facilitando a identificação da natureza de estoque no momento da seleção. |
*Parâmetros da Industrialização (CCGGB047)|Gera Seleção para Nota de Retorno de Industrialização (CCGGB147)* - programas alterados para considerar os novos padrões e adequações visando a industrialização. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*NotaConfiguração Fiscal de EntradaProdutor Parceiro/PJ (CCESN110CCGGB000B)*+ - alteradaincluído mensagemo decampo alerta*Parâmetros nonão momentoControlados doPrestação*, lançamentona do+Aba documento fiscal, deixando mais claro que o tipo de natureza de estoque para acabados é necessária para movimentação de itens com engenharia. |
PJ (CCGGB000BTAB2)+, que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Aba Itens (CCESN110TAB7)* - incluído o botão *Imobilizado* que apresenta o programa *Itens Nota Fiscal de Entrada - Imobilizado (CCESN127)* para possibilitar a geração dos dados dos imobilizados para os itens selecionados no grid de forma geral{color:green}Novo!{color}* *Tipo Contêiner (CCEDS080)* - programa desenvolvido para cadastrar os tipos de contêineres utilizados no processo de importação. *{color:green}Novo!{color}* *ItensCadastro Nota Fiscal de EntradaTipo -Contêiner Imobilizado (CCESN127CCEDS080A)* - programa desenvolvido para informarcadastrar ose itensfornecer imobilizadosmanutenção danos notatipos fiscal de entrada. É composto pela *Aba Geral (CCESN127TAB1)* e *Aba Itens (CCESN127TAB2)*contêineres. *{color:green}Novo!{color}* *Documentos Anexos do Processo de Importação (CCEDS106)* - programa desenvolvido para cadastrar documentos anexados ao processo de importação. *{color:green}Novo!{color}* *Aba GeralDocumentos Gerados pelo Sistema (CCESN127TAB1CCEDS106A)* - aba desenvolvida para informar detalhadamente os itens imobilizados da nota fiscal de entrada programa desenvolvido para gerar documentos necessários para o processo de importação. É exibida uma mensagem de "Instrução de Embarque" padrão com os dados do embarque gerado. A mensagem pode ser alterada, conforme for necessário. *{color:green}Novo!{color}* *AbaSeleção de Pedido/Itens (CCESN127TAB2CCESU695)* - abaprograma desenvolvidadesenvolvido para exibirlistar os pedidos de um fornecedor e permitiros alteraçãoitens nasde informaçõesum dopedido itempara imobilizado. |
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seleção.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Carga (CCEDS120TAB3)* - aba desenvolvida para informar os contêineres do embarque.
*Aba Dados Gerais (CCEDS120TAB1)* - incluído campo *Previsão Entrega* que permite informar a data de previsão para entrega dos produtos.
*Aba Invoice (CCEDS101TAB4)* - incluído botão *Nova Invoice* que apresenta tela com as opções para seleção:
- _Digitado:_ apresenta o programa *Cadastro Invoice (CCEDS110)* para cadastrar nova invoice;
- _A partir do pedido:_ apresenta o programa *Seleção de Pedido/Itens (CCESU695)* para seleção de pedido e itens para gerar Invoice a partir do pedido/itens selecionados. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Módulo de Importação* - atualizado para suportar outros documentos de desembaraço. Para isto, foi alterada a numeração do documento de desembaraço para um número sequencial e alterado o nome dos campos de *DI* para *Desembaraço*. |
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UI Text Box |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Consulta de Movimento do Inventário (CCESI600)* - incluída a coluna *Descrição da Unidade de Medida* que exibe a descrição correspondente à unidade de medida do item. Além disso, foram incluídos dois novos botões: o *Detalha Produção* que apresenta o programa *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* para visualizar os detalhes da produção, e o *Dados Originais* que apresenta o programa *Consulta (CCESI600F)* que permite consultar os dados originais do movimento.
*{color:green}Novo!{color}* *Consulta (CCESI600F)* - programa desenvolvido para consultar os dados originais dos itens com movimentações no período de apuração do inventário fiscal.
*{color:green}Novo!{color}* *Manutenção de Movimento - Detalha Produção (CCESI601)* - programa desenvolvido para consultar o detalhamento da produção no período de apuração do inventário fiscal. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)Importação Siscomex* - incluídoimplementado o campo *Produto* que permite informar o tipo de produtotratamento de controle para gerenciar a consulta,quantidade sendode possívelvendas selecionar entre as opções: materiais, acabados, genéricos, estrutura, estrutura/níveis, fornecedor, referência provisória, referência do fornecedor, itens por código do cliente e máscaras automáticasde exportação do produto importado sob o regime de _drawback_. |
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Importação da tabela de frete por XML
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*VínculoTabela de ItemFrete por ClienteComponente (CCCGI032CCTRB260)*+ - incluídos os botões *Novo* alterado o nome da coluna *Código Item* para *Código do Item do Cliente*. |
e *Importar Tabela*. O botão *Novo* apresenta o programa *Cadastro de Tabela de Frete por Componentes (CCTRB260A)* para realizar a manutenção da tabela e o *Importar Tabela* permite selecionar o arquivo XML que será importado e deve estar no leiaute aceito pela importação. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Regra para validar movimentação de estoque (CCESARG001)*+ - regra alterada para que nas mensagens do encerramento do estoque seja mencionado o programa onde a tabulação deve ser realizada. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Encerramento de Estoque - Manutenção (CCESA200F)*+ - alterado para incluir o componente _Job com Aguarde_ para facilitar a identificação das operações em andamento e garantir a integridade da tabulação, mesmo em caso de desconexão. |
*{color:green}Novo!{color}* *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)* - programa desenvolvido para comparar os valores de frete Calculado x Importado do CTe, permitindo visualizar o comparativo por componente.
*Conciliação de Conhecimentos (CCTRB160)* - incluídos os botões *Comp* e *Rec.*. O botão *Comp* apresenta o programa *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)*, que permite visualizar o detalhamento dos componentes que compõem o valor do frete, e o botão *Rec.* permite recalcular todas as notas com base na tabela de fretes. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Transações para Movimento de Estoque (CCPGA615)*+ - programa desenvolvido para consultar a transação configurada para o movimento de estoque, de acordo com o tipo de movimento, item, natureza ou finalidade. *{color:green}Novo!{color}* +*Lançamento Ordem de Fabricação - Estoque (CCPMST146Aba Impostos (CCTRB000ATAB4)*+ - programa desenvolvido para realizar os lançamentos da ordem de fabricação para o estoque. *{color:green}Novo!{color}* +*Observações (CCPGQ050A)*+ - programa desenvolvido para informar uma observação a respeito da baixa da requisição. +*Aba Estoque (CCPMBO101TAB12)*+ -o nome desta aba foi alterado de *Crédito CT-e Item* para *Impostos*. Nela foi incluído o campo *Natureza EntradaCrédito ICMS Outra UF* quepara determinar permitea informarforma ode códigoutilização dado naturezacrédito parade entradaCTe doque estoque produzido. +*Baixapossui valor de RequisiçãoICMS de Normaloutra porUF Etiqueta (CCPGQ040)*+ - incluídoe também foi alterado o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza para consumo dos produtos da requisição. +*Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050)*+ - substituído o campo *Transação Estoque* por *Natureza Estoque*, que permite informar o código da natureza de estoque, e incluído o campo *Transação* que exibe o código e a descrição da transação realizada. +*Aba Estoque (CCPMR021TAB4)*+ - substituído o campo *Transação Entrada* por *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de entrada. +*Transação de Entrada - OR Externa (CCPMR023)*+ - incluído o campo *Natureza Entrada* que permite informar o código da natureza de estoque e substituído botão *Confirmar* por *Salvar*. +*Baixa de Requisição de Transferência (CCPGQ020) | Transferência de Estoques Entre Códigos (CCESA055) | Transferência de Materiais da OF (CCPMP190)*+ - programas alterados para que a validação da transação informada esteja entre as transações configuradas para o operador. |
Calcular Crédito pelo Item da Nota de Venda* para que, quando estiver selecionado com a opção _Não_, os campos *CFOP Geradora de Crédito ICMS*, *CST Geradora de Crédito ICMS*, *CFOP Geradora de Crédito PIS/Cofins* e *CST Geradora de Crédito PIS/Cofins* permaneçam desabilitados. |
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+*Cadastro de Fatura (CCTRB185)*+ - alterado para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo *Vencimento mínimo para liberação documento (dias)* do programa +Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)+. |
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+*Cadastro de Transportadora (CCAPL020)*+ - incluída coluna *CNPJ/CPF* no *F7* do campo *Código* para localizar e identificar empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome. |
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Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+
*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)* - Dados Pix;
*Consulta de Devoluções Financeiras em Aberto no Período (CCCCD640)* - Documento;
*Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220)* - NSU do Cartão | NSU Autorizadora do Cartão | Parcela do Cartão | Bandeira do Cartão;
*Consulta de Títulos em Aberto por Período (CCCC655)* - Situação Cliente;
*Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - Representante | Nome Representante | Ramo Atividade | Cidade Cliente | Estado Cliente | Carteira | Descrição Carteira | Tipo Cobrança | Descrição Tipo Cobrança | Data Último Contato;
*Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750)* - Val. Original;
*Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) | Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2) | Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) | Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) | Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)* - Usuário Ação | Descrição Usuário;
*Dados de Pagamento (CCCCP100)* - Clientes | Tipo de Cobrança | Condição de Venda | Valor Antecipado. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aceite de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - ajustado para que ao acionar o botão *Aceitar* na confirmação do aceite da nota fiscal selecionada no grid, as informações sejam listadas e o botão *Aceitar* altere para *Estornar*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*AceiteProgramas de Notas Fiscais de Transferência (CCFTH115)*+ - alterado para que, caso a empresa tenha configuração de empresas vinculadas no programa +Configuração Geral de Estoque (CCESA003)+, através do botão *Empresas Relacionadas*, será vinculada a movimentação de saída da NF com a entrada da NF. |
otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+
* Dados da Contabilização (CCCC710A) |
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O que foi desenvolvido |
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+*Pré-GeraçãoAPI deFinanceiro Etiqueta(Contas Agrupadoraa (CCESG146Pagar)*+ - incluídos oos botãocampos *Desconto*Importar, Etiquetas*Juros*, para realizar a importação da etiqueta, e o campo *Documento* para realizar o filtro dos dados, caso a agrupadora já esteja gerada, e efetuar a sugestão para agrupamento. |
*Multa*, *Cta Fluxo Caixa*, *Conta débito* e *Centro de custo* permitindo o cadastro e consulta no contas a pagar. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Dados*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Documentos em Aberto na Data de MovimentaçãoReferência (CCESA622CCFFB760)*+ - aumentada quantidadeprograma desenvolvido para consultar os documentos em aberto na data de caracteresreferência, depossibilitando 14filtrar parapor 35fornecedor, nocategoria, campovencimento *Programa*e dalistar +Abaprojeções Outros (CCESA622TAB2)+e descontos. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Movimentos da Portaria (CCPRTA610)*+ - incluídos os campos *Cliente* e *Fornecedor* que permitem informar o código do cliente e fornecedor, respectivamente, para considerar na consulta realizada. |
Configuração Geral do Caixa (CCSC000)*+ - incluído o campo *Display* que exibe a conta configurada no programa +Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)+ para esta filial cadastrada. Este campo se localiza ao lado do campo *Filial* e é preenchido automaticamente. Também foi incluído *F7* no campo *Filial* que apresenta tela com as filiais cadastradas. Se as contas já estiverem configuradas no programa +Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)+ exibe também o código e a descrição da conta. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Pré-Etiquetas (CCESG645)*+ - programa desenvolvido para consultar as pré-etiquetas geradas no programa +Pré Geração de Etiquetas (CCESG145)+ sendo possível filtrá-las e reimprimi-las verificando o status que se encontram. Com base nessa atualização, as pré-etiquetas já geradas serão atualizadas com a data de efetivação da etiqueta ou com a data atual, garantindo a integridade das informações. |
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*Aba Pedido (CCCCP100ATAB1)* - incluído o botão *Reimpressão* que permite confirmar na reimpressão dos dados de pagamento.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Pix (CCCCP100BTAB5)* - aba desenvolvida para configurar as informações de PIX para a geração dos dados de pagamento.
*Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)* - incluído botão ** *Operação PIX* que apresenta o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002) e também foi alterada a geração do título na emissão da nota para que caso o pedido tenha dados de pagamento e tenha sido feito via PIX, seja realizada a baixa do título automaticamente na geração do mesmo utilizando o "Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro".
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002)* - programa desenvolvido para configurar os dados de pagamento nas operações com PIX. Será possível configurar o banco com os usuários que irão receber as notificações e a chave PIX para esse banco.
*Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) | Alteração de Pedidos (CCPV028)* - alterado o campo *Pedido* para que seja permitida alteração de pedidos que já possuem um link de pagamento que já foi pago.
*Integração (CSINTEGRACAO010)* - disponibilizada a integração _PIXADT_ para configurar os dados para comunicação com o Banco do Brasil referente os links de pagamento via PIX. |
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O que foi desenvolvido |
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*API de item genérico* - implementada para apresentar o saldo atual e a natureza do saldo, conforme informações da +Aba Geral (CCCGI650TAB1)+ do programa +Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650)+, e para trazer um _array_ com as classificações dos itens. |
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O que foi desenvolvido |
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*ObterCadastro do listagemGrupo de itensFornecedor genéricos(CCFFB180)* - incluídasalterada asa propriedadesmensagem para_Fornecedor implementarAgrupado umaa formaOutro deFornecedor_ consultarcom itensa via API que permitem efetuar um filtro noexibição do código do item,outro possibilitandofornecedor definirfacilitando se o filtro será realizado antes, depois ou os doisa identificação. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ConsultaConfiguração dedo Documento Fiscal de EntradaPagamento Escritural (CCESE610CCFFE000)*+ - incluído na descriçãoo campo *Envio da coluna *Documento* um link para acessar o programa +Detalha Nota Fiscal (CCESE611)+ e excluídos os botões *Tipo*, *Fornecedor/Cliente*, *Período*, *Lista* e *Sair*. +*Itens Nota (CCESE612) | Detalha do Item da Nota Fiscal de Entrada (CCESE615)*+ - incluído o botão *Movimento Estoque* que apresenta o programa +Dados de Movimentação (CCESA622)+ para detalhar a movimentação de estoque do item da nota. |
Remessa Automática via API na Geração do Borderô* para determinar se envia a remessa ao banco automaticamente via API na geração do borderô.
*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)* - ajustado o botão *Gravar* para que, se for configurado _Sim_ no campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* do programa *Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*, e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô, também realize o envio da remessa automaticamente para o banco, sem a necessidade de enviar a remessa manualmente através do programa *Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*RegistroLançamento de HistóricoDocumento doa ProdutoPagar (CCESL401CCFFB009)+* - alterado para buscar a logomarca da empresa no programa +Cadastro de Empresa (CCAPL000)+, pois conforme as ações anteriores, o arquivo não fica gravado em um programa no sistema. |
incluído o campo *QR Code Pix* para cadastrar o QRCode Pix do documento.
*Pagamento de Documento (CCFFE065A)* - incluída a opção _QR Code Pix_ no campo *Chave Pix*. Também foi incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento.
*Detalha Documento (CCFFB608)* - incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento.
*Geração do Borderô de Documento de Conta e Tributo (CCFFE072)* - incluído o campo *FGTS Digital QR Code* para definir se gera borderô de tributos para pagamento FGTS Digital.
*Pgto de Doc (CCFFE073A)* - incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento.
*Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - atualizado o QR Code Pix quando realizar desdobramentos, conforme código de barras. |
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+*Encerramento de Estoque - Manutenção de Transações (CCESA200G)*+ - alterado para apresentar uma mensagem de confirmação ao executar uma alteração no saldo em estoque. Será realizado um bloqueio quando esta alteração for realizada. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Classe Est. MovimentoGravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*+ - retiradosimplementado ospara métodosautomatizar deo movimentaçãoretorno do estoquearquivo de daremessa classe.após Pararetorno essasdo movimentaçõesarquivo devedo serbanco utilizadavia aintegração API disponível. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ParâmetrosCadastro dade IndustrializaçãoVariável (CCGGB047)|Gera Seleção para Nota de Retorno de Industrialização (CCGGB147)* - programas alterados para considerar os novos padrões e adequações visando a industrialização. |
CCFFE205)*+ - alterado o campo *Comando Remessa* para componente _textarea_, assim é possível informar o comando de forma completa sem necessidade de quebra de linha em vários campos pequenos. |
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+*Configuração Produtor Parceiro/PJ (CCGGB000B*Pagamento de Documento (CCFFE065A)*+ - alterado o campo *Tipo Identificação* para considerar a opção _Dados Bancários_, além das existentes, que deve ser utilizada conforme configuração/homologação do leiaute de pagamento Pix do banco selecionado no programa +Cadastro do Layout de Registro (CCFFE200)+. Alterado também o campo *Chave Pix* para permitir a informação de uma chave que não esteja cadastrada no fornecedor. +*Dados Bancários Chave Pix (CCFFB017)*+ - incluídoincluídos oos campocampos *Fornecedor*Parâmetros nãoe Controlados*Tipo Prestação*, na +Aba PJ (CCGGB000BTAB2)+, que permite informar os parâmetros que não devem influenciar no saldo de controle da prestação de contas do produtor do tipo de controle PJ. |
Identificação* e alterado o campo *Chave Pix* para permitir informar as opções _01 - Conta Corrente, 02 - Conta Pagamento_ e _03 - Conta Poupança_ quando o campo *Tipo Identificação* for _Dados Bancários_. |
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+*MóduloGeração do Borderô de Importação* - atualizado para suportar outros documentos de desembaraço. Para isto, foi alterada a numeração do documento de desembaraço para um número sequencial e alterado o nome dos campos de *DI* para *Desembaraço*. |
Documento Normal (CCFFE065)*+ - excluídas as colunas *Cód. Histórico* e *Complemento Histórico* e incluído o botão *Gerar Arquivo* que apresenta o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa. |
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*Importação Siscomex* - implementado tratamento de controle para gerenciar a quantidade de vendas de exportação do produto importado sob o regime de _drawback_. |
+*Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730)*+ - incluídos o campo e a coluna *Borderô*, que permitem informar e exibir o código do borderô do pagamento, e incluída a coluna *Todos* no F7 do mesmo campo. |
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*{color:green}Novo!{color}* *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)* - programa desenvolvido para comparar os valores de frete Calculado x Importado do CTe, permitindo visualizar o comparativo por componente.
*Conciliação de Conhecimentos (CCTRB160)* - incluídos os botões *Comp* e *Rec.*. O botão *Comp* apresenta o programa *Compara Valores de Frete (Calculado x Importado) (CCTRB172)*, que permite visualizar o detalhamento dos componentes que compõem o valor do frete, e o botão *Rec.* permite recalcular todas as notas com base na tabela de fretes. |
+*Cadastro de Categoria (CCFFB002)*+ - ampliada quantidade de caracteres no campo *Código da Categoria*, permitindo cadastrar até 3 dígitos. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba Impostos (CCTRB000ATAB4)*+ - o nome desta aba foi alterado de *Crédito CT-e Item* para *Impostos*. Nela foi incluído o campo *Crédito ICMS Outra UF* para determinar a forma de utilização do crédito de CTe que possui valor de ICMS de outra UF e também foi alterado o campo *Calcular Crédito pelo Item da Nota de Venda* para que, quando estiver selecionado com a opção _Não_, os campos *CFOP Geradora de Crédito ICMS*, *CST Geradora de Crédito ICMS*, *CFOP Geradora de Crédito PIS/Cofins* e *CST Geradora de Crédito PIS/Cofins* permaneçam desabilitados. |
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*{color:green}Novo!{color}* *Integração Automática de Devoluções Financeiras (CCCC260)* - programa desenvolvido para sugerir automaticamente a integração de uma devolução pendente a um titulo em aberto do cliente com a possibilidade de realizar esta integração de forma manual.
*Cadastro do Borderô de Ocorrência (CCCE070)* - incluído o campo *Importar* que permite selecionar o tipo de importação que será cadastrado. As opções são:
- _Nenhuma (Branco):_ o grid não será carregado com nenhuma informação pendente;
- _Solicitação de baixa:_ carrega o grid com todas as solicitações de baixa pendentes (caso tenha solicitações geradas que ainda não foram enviadas ao banco);
- _Solicitação de abatimento:_ carrega o grid com todas as solicitações de abatimento pendentes (caso tenha solicitações geradas que ainda não foram enviadas ao banco).
*Cadastro de Dados do Banco (CCCE030)* - incluído o campo *Código Abatimento* que permite informar o código de abatimento que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Fatura (CCTRB185)*+ - alterado para validar se a data de vencimento da fatura está dentro do período configurado no campo *Vencimento mínimo para liberação documento (dias)* do programa +Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)+. |
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O que foi desenvolvido |
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+*CadastroGeração do Borderô de TransportadoraRemessa (CCAPL020CCCE065)*+ - incluída coluna *CNPJ/CPF* no *F7* do campo *Código* para localizar e identificar empresas e filiais cadastradas com o mesmo nome. |
title | FINANCEIRO |
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implementado para permitir a geração automática de uma borderô. Além de realizar o endosso para o banco e o tipo de cobrança, quando a emissão do boleto for feita pela empresa e houver integração via API com o banco, também gera o número bancário e atualiza essa informação no título, juntamente com os dados da conta bancária e do borderô.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Geração do Borderô Automático (CCCE280)* - programa desenvolvido para configurar as informações da cobrança na geração do borderô automático. |
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O que foi desenvolvido |
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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+ +*Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000)*+ - incluído o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para enviar a remessa ao banco, automaticamente, via API na geração do borderô. Caso selecionada a opção _Não_ a remessa deve ser enviada manualmente no programa +Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)+. +*Geração do Borderô de Documento NormalRemessa (CCFFE065CCCE065)*+ - incluído o Dadosbotão Pix; *ConsultaTítulos deRelacionados*, Devoluçõeslocalizado Financeirasao emlado Abertodo nocampo Período (CCCCD640)* - Documento; *Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220)* - NSU do Cartão | NSU Autorizadora do Cartão | Parcela do Cartão | Bandeira do Cartão; *Consulta de Títulos em Aberto por Período (CCCC655)* - Situação Cliente; *Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - Representante | Nome Representante | Ramo Atividade | Cidade Cliente | Estado Cliente | Carteira | Descrição Carteira | Tipo Cobrança | Descrição Tipo Cobrança | Data Último Contato; *Consulta de Títulos Pagos/Baixados no Período (CCCC750)* - Val. Original; *Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1) | Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2) | Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3) | Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4) | Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)* - Usuário Ação | Descrição Usuário; *Dados de Pagamento (CCCCP100)* - Clientes | Tipo de Cobrança | Condição de Venda | Valor Antecipado. |
*Total Títulos*, que apresenta tela com os títulos gerados para o borderô selecionados juntamente com o detalhamento dos respectivos valores.
+*Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)*+ - incluído botão *Analisar Geração* que permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.
+*Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066)*+ - alterada funcionalidade do botão *Encerra* para, caso o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô*, do programa +Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000)+, estiver selecionado com a opção _Sim_ e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também vai enviar a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa +Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)+. |
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O que foi desenvolvido |
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+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+
* Dados da Contabilização (CCCC710A) |
*Central de Anexos por Boleto (CCCC185)* - incluídos os campos *Estado (UF)* e *Tipo Ação* para filtrar as informações.
*Régua de Cobrança (Follow UP) | Títulos (CCCRRC100)* - incluído o botão *Consulta Régua* que irá exibir o programa *Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600)* para consultar as informações. |
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O que foi desenvolvido |
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*API Financeiro (Contas a Pagar)* - incluídos os campos *Desconto*, *Juros*, *Multa*, *Cta Fluxo Caixa*, *Conta débito* e *Centro de custo* permitindo o cadastro e consulta no contas a pagar. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1)+* - incluídos os campos:
* *Dias Após o Vencimento para Cadastro Automático de Contato* que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o cadastro automático da ação de contato.
* *Dias Após o Vencimento para Envio Automático de Mensagem para Representante* que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o envio automático de mensagem de cobrança para o representante.
*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600)*+ - programa desenvolvido para apresentar as ações dos títulos geradas pela régua de cobrança. Este programa é composto pelas abas +Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1)+, +Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)+, +Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3)+, +Em Atendimento (CCCRRC600TAB4)+ e +Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)+.
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*{color:green}Novo!{color}* +*ConsultaAba deEnviado DocumentosE-mail emao Aberto na Data de Referência (CCFFB760Cliente (CCCRRC600TAB1)*+ - programaaba desenvolvidodesenvolvida para consultarapresentar os documentostítulos que empossuem abertoação nade dataenvio de referência, possibilitando filtrar por fornecedor, categoria, vencimento e listar projeções e descontos. |
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e-mail ao cliente gerado pela régua de cobrança.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao representante gerado pela régua de cobrança.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de tentativa de contato com o cliente do titulo, gerado pela régua de cobrança.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Em Atendimento (CCCRRC600TAB4)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de contato com o cliente do título, gerado pela régua de cobrança.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos baixados com alguma ação gerada pela régua de cobrança. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração Geral do Caixa (CCSC000)*+ - incluído o campo *Display* que exibe a conta configurada no programa +Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)+ para esta filial cadastrada. Este campo se localiza ao lado do campo *Filial* e é preenchido automaticamente. Também foi incluído *F7* no campo *Filial* que apresenta tela com as filiais cadastradas. Se as contas já estiverem configuradas no programa +Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010)+ exibe também o código e a descrição da conta. |
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*Cadastro do Grupo de Fornecedor (CCFFB180)* - alterada a mensagem _Fornecedor Agrupado a Outro Fornecedor_ com a exibição do código do outro fornecedor facilitando a identificação. |
+*Central de Anexos por Boleto (CCCC185)*+ - incluído o campo *Representante*, que permite informar o código do representante para a consulta dos títulos, e o campo *Tipo Processamento* que permite selecionar o tipo de processamento entre as opções _Com Processamento_, _Sem Processamento_ ou _Ambos_. |
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*Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)* - incluído o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* para determinar se envia a remessa ao banco automaticamente via API na geração do borderô.
*Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)* - ajustado o botão *Gravar* para que, se for configurado _Sim_ no campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* do programa *Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)*, e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô, também realize o envio da remessa automaticamente para o banco, sem a necessidade de enviar a remessa manualmente através do programa *Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)*. |
+*Configuração para Emissão de Mensagem Régua de Cobrança (CCCRRC000)*+ - alterado para permitir o envio de boletos por e-mail e por _whatsapp_. |
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+*LançamentoAba deTítulo Documento a PagarVencer (CCFFB009CCCRRC000TAB2)* -| incluídoAba o campo *QR Code Pix* para cadastrar o QRCode Pix do documento. *Pagamento de Documento (CCFFE065A)* - incluída a opção _QR Code Pix_ no campo *Chave Pix*. Também foi incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento. *Detalha Documento (CCFFB608)* - incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento. *Geração do Borderô de Documento de Conta e Tributo (CCFFE072)* - incluído o campo *FGTS Digital QR Code* para definir se gera borderô de tributos para pagamento FGTS Digital. *Pgto de Doc (CCFFE073A)* - incluído o campo *QR Code Pix* para realizar o pagamento do documento. *Desdobramento de Documento (CCFFB035)* - atualizado o QR Code Pix quando realizar desdobramentos, conforme código de barras. |
Título Vencido (CCCRRC000TAB3)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* incluídos os campos *Cabeçalho* e *Rodapé* que descrevem o cabeçalho e o rodapé que serão enviados na mensagem de cobrança.
* incluído o botão *Pré-Visualizar* que exibe a pré-visualização da mensagem que será enviada na cobrança do título a vencer. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)Obter Títulos Liquidados via integração com bancos pela API*+ - implementadoalterado para automatizarque, oapós retornogravar doa arquivosequência dedo remessaretorno apósautomaticamente, retornorealize doa arquivoatualização dodeste bancoretorno viade integraçãoforma APIautomática. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro do Motivo de Variável não Cobrança de Juros Devidos do Título (CCFFE205CCCCJ040)*+ - alterado o campo *Comando Remessa* para componente _textarea_, assim é possível informar o comando de forma completa sem necessidade de quebra de linha em vários campos pequenos. |
nome do programa de *Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros* para *Cadastro do Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título*, pois mesmo que tenha juros, não é o devido que deveria ter sido cobrado no titulo pela configuração. |
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+*PagamentoPainel de Documento (CCFFE065A)*+ - alterado o campo *Tipo Identificação* para considerar a opção _Dados Bancários_, além das existentes, que deve ser utilizada conforme configuração/homologação do leiaute de pagamento Pix do banco selecionado no programa +Cadastro do Layout de Registro (CCFFE200)+. Alterado tambémAnálise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - atualizado o campo *Chave PixGrupo/Conta* para permitir a informação de uma chave que não esteja cadastrada no fornecedor. +*Dados Bancários Chave Pix (CCFFB017)*+ - incluídos os campos *Fornecedor* e *Tipo Identificação* e alterado o campo *Chave Pix* para permitir informar as opções _01 - Conta Corrente, 02 - Conta Pagamento_ e _03 - Conta Poupança_ quando o campo *Tipo Identificação* for _Dados Bancários_.que, ao reiniciar o programa, este campo apresente a última seleção feita pelo usuário. Com isto, salva os filtros realizados e ao entrar no programa novamente, serão mantidos os últimos filtros selecionados. |
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O que foi desenvolvido |
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+*GeraçãoProgramas com inserção de colunas do Borderô Consistem ERP+ *Registro de DocumentoNão NormalConformidade (CCFFE065CCGQNC010)*+ - excluídas as colunas *Cód. Histórico* e *Complemento Histórico* e incluído o botão *Gerar Arquivo* que apresenta o programa +Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)+ para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa. |
Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
*Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600)* - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor;
*Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)* - Código Lote;
*Requisitos da Qualidade (CCGQNC080)* - Requisito;
*Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100)* - Grupo da Ficha de Inspeção | Descrição do Grupo da Ficha de Inspeção;
*Gestão de Registros (CCGQNC070)* - Recuperação;
*Consulta da Requisição por Controle de OF (CCPGQ610)* - Requisição de Origem;
*Coleta de Requisições (CCTCQ100)* - Data Emissão | Centro de Custos | Descrição do Centro de Custo;
*Consulta de OFs em Aberto por Operação (CCPMPC665)* - Item do Pedido;
*Importação dos Dados de Faturamento para a Assistência Técnica (CCMATC040)* - Pedido;
*Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada (CCPGE705)* -Código Operador | Descrição Operador | Disponibilidade Bruta | Intervalo | % Intervalo | Faltas | % Faltas | Disponibilidade Líquida | % Disponível Líquido;
*Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada Diária (CCPGE706)* - Data | Dia da Semana | Código Escala | Código Horário | Descrição Horário | Horário Diferenciado | Disponibilidade Líquida | Intervalo;
*Consulta das Faltas dos Operadores Terceirizados (CCPGE707)* - Data Lançamento | Código Rubrica | Descrição Rubrica | Horas;
*Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630)* - Narrativa. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta de Pagamento Agendado (CCFFE730)*+ - incluídos o campo e a coluna *Borderô*, que permitem informar e exibir o código do borderô do pagamento, e incluída a coluna *Todos* no F7 do mesmo campo. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Categoria (CCFFB002)*+ - ampliada quantidade de caracteres no campo *Código da Categoria*, permitindo cadastrar até 3 dígitos. |
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O que foi desenvolvido |
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*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)* - implementado para permitir a geração automática de uma borderô. Além de realizar o endosso para o banco e o tipo de cobrança, quando a emissão do boleto for feita pela empresa e houver integração via API com o banco, também gera o número bancário e atualiza essa informação no título, juntamente com os dados da conta bancária e do borderô.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Geração do Borderô Automático (CCCE280)* - programa desenvolvido para configurar as informações da cobrança na geração do borderô automático. |
+Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP+
*Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625)*
*Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626)*
*Consulta de Terceirizados/Contratos Vencendo no Período (CCPGE620)*
*Consulta de Operadores Terceirizados (CCPGE605)*
*Horários Diferenciados (CCPGE606)*
*Consulta dos Operadores Terceirizados por CCs (CCPGE625)*
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000)*+ - incluído o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para enviar a remessa ao banco, automaticamente, via API na geração do borderô. Caso selecionada a opção _Não_ a remessa deve ser enviada manualmente no programa +Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)+.
+*Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)*+ - incluído o botão *Títulos Relacionados*, localizado ao lado do campo *Total Títulos*, que apresenta tela com os títulos gerados para o borderô selecionados juntamente com o detalhamento dos respectivos valores.
+*Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)*+ - incluído botão *Analisar Geração* que permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.
+*Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066)*+ - alterada funcionalidade do botão *Encerra* para, caso o campo *Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô*, do programa +Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000)+, estiver selecionado com a opção _Sim_ e a geração da remessa no banco for via API, além de efetuar a geração do borderô também vai enviar a remessa automaticamente para o banco sem a necessidade de enviar a remessa manualmente por meio do programa +Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)+. |
*API de Máquinas* - alterada para permitir filtrar a situação da máquina entre as opções _Ativo_, _Inativo_ ou _Todos_.
*API Pendência de Integração de Engenharia Padrão* - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.
*APIs para Lançamentos de OF do PCP Padrão* - implementada visando funcionalidade de abertura e fechamento de OF, abertura ou fechamento de paralisação de OF, abertura e fechamento de paralisação de máquina ou linha de produção, obtenção dos dados das OFs, cadastros de operações e fases, cadastro de não conformidades, cadastros de escalas e cadastro de funcionários ou operadores.
*API dados técnicos* - alterada para obter dados de liberação de uma engenharia do produto no módulo do *PPCP Tinturaria e Estamparia*.
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+*Solicitação de Assistência Técnica - SAT (CCMATC010)*+ - alterado o nome dos botões *Val. Cliente* para *Validar Cliente*, que permite apresentar tela para visualizar os motivos de bloqueio do cliente solicitante do atendimento da assistência técnica, e *Det. Cliente* para *Detalhar Cliente* que apresenta o programa +Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603)+. |
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O que foi desenvolvido |
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*Central{color:green}Novo!{color}* *Envio de AnexosNão Conformidade por BoletoE-mail (CCCC185CCGQNC110)* - incluídos os campos *Estado (UF)* e *Tipo Ação* para filtrar as informações. *Régua de Cobrança (Follow UP) | Títulos (CCCRRC100)* - incluído o botão *Consulta Régua* que irá exibir o programa *Consulta da Regra de Cobrança (CCCRRC600)* para consultar as informações. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba Dados Gerais (CCCRRC000TAB1)+* - incluídos os campos: * *Dias Após o Vencimento para Cadastro Automático de Contato* que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o cadastro automático da ação de contato. * *Dias Após o Vencimento para Envio Automático de Mensagem para Representante* que permite informar a quantidade de dias após o vencimento para o envio automático de mensagem de cobrança para o representanteprograma desenvolvido para enviar por e-mail o relatório de "Não Conformidade" ou o relatório completo (Não conformidade e Relatório RAC/RAP) de forma livre para algum endereço eletrônico. Com a finalidade de obter o e-mail do fornecedor, disponível no programa *Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)*, sugerindo-o automaticamente no campo *Destinatário*. Contudo, é possível substituí-lo por outro e-mail que seja conveniente. Além disso, o programa, oferece a funcionalidade de enviar esse relatório com a tradução dos campos chave em Espanhol ou Inglês, que são as línguas estrangeiras usadas por padrão no ERP, permitindo assim o compartilhamento do documento com fornecedores estrangeiros. *{color:green}Novo!{color}* *Aba 5W2H (CCGQNC100TAB6)* - aba desenvolvida para informar o 5W2H (O quê?, Por que?, Onde? e Como?) com a finalidade de garantir a clareza e eficiência no planejamento e execução do estudo de causas e definições das ações. Sendo possível informar um ou mais cadastros de 5W2H, facilitando a comunicação e o acompanhamento do processo. *{color:green}Novo!{color}* +*Consulta5 da Regra de Cobrança (CCCRRC600Porquês (CCGQNC100TAB7)*+ -aba programadesenvolvida desenvolvido para apresentarcadastrar asos açõesmotivos dospara títulosa geradasocorrência pela régua de cobrança. Este programa é composto pelas abas +Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1)+, +Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)+, +Tentativa de Contato (CCCRRC600TAB3)+, +Em Atendimento (CCCRRC600TAB4)+ e +Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)+. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Enviado E-mail ao Cliente (CCCRRC600TAB1)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao cliente gerado pela régua de cobrança. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Enviado E-mail ao Representante (CCCRRC600TAB2)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de envio de e-mail ao representante gerado pela régua de cobrançada "Não Conformidade", informando as razões "Por que o Problema Ocorreu?", "Por que o Problema Não Foi Detectado?" e "Por que o Problema Não Foi Previsto?". O analista decide se irá usá-las, já que não são requisitos obrigatórios, mas pode ser uma ferramenta adequada em certas situações. Os 5 porquês são utilizados para encontrar causas raiz de um problema ou efeito, com o intuito de questionar a própria resposta recebida 5 vezes, aumentando o foco na possível causa inicial do problema. *{color:green}Novo!{color}* +*AbaBaixa Tentativade deNão ContatoConformidade (CCCRRC600TAB3CCGQNC016)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos que possuem ação de tentativa de contato com o cliente do titulo, gerado pela régua de cobrança efetivar a baixa ou cancelamento da "Não Conformidade" quando essa não possuir um relatório de RAC/RAP aberto. O sistema irá registrar o respectivo comentários para a respectiva "Não Conformidade". *{color:green}Novo!{color}* +*Aba EmOutras AtendimentoInformações (CCCRRC600TAB4CCGQNC010ATAB3)*+ - aba desenvolvida para apresentarcadastrar osinformações títuloscomplementares queao possuemregistro ação de contato com o cliente do título, gerado pela régua de cobrança. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Títulos Baixados (CCCRRC600TAB5)*+ - aba desenvolvida para apresentar os títulos baixados com alguma ação gerada pela régua de cobrança. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Central de Anexos por Boleto (CCCC185)*+ - incluído o campo *Representante*, que permite informar o código do representante para a consulta dos títulos, e o campo *Tipo Processamento* que permite selecionar o tipo de processamento entre as opções _Com Processamento_, _Sem Processamento_ ou _Ambos_. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração para Emissão de Mensagem Régua de Cobrança (CCCRRC000)*+ - alterado para permitir o envio de boletos por e-mail e por _whatsapp_. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Aba Título a Vencer (CCCRRC000TAB2) | Aba Título Vencido (CCCRRC000TAB3)*+ - realizadas as seguintes alterações:
* incluídos os campos *Cabeçalho* e *Rodapé* que descrevem o cabeçalho e o rodapé que serão enviados na mensagem de cobrança.
* incluído o botão *Pré-Visualizar* que exibe a pré-visualização da mensagem que será enviada na cobrança do título a vencer. |
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"Não Conformidade", qual é o motivo de ser um problema, data e o responsável por identificar o problema, a quantidade e a maneira utilizada para identificar a "Não Conformidade".
*Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)* - incluída a opção _Outros_ na coluna *Ações*, que apresenta as opções:
- _Cancelar Não Conformidade e RAC/RAP_: exibe o programa *Baixa de Não Conformidade (CCGQNC015)* para realizar o cancelamento da "Não Conformidade" e da RAC/RAP selecionada.
- _Reabrir RAC/RAP_: apresentar a mensagem "Reabrir a RAC/RAP XXXX da Não Conformidade XXXX?" caso seja clicado no item "Sim", o RAC/RAP irá retornar para situação _Em Avaliação_ para ser feita nova Verificação de Eficácia pelo programa *Consulta para Definição de Eficácia de RAC/RAP (CCGQNC700)*.
- _Atualizar Documentos / PPAP_: exibe o programa *Atualização de PPAP (CCGQNC105)*.
*Cadastro de Ações do RAC/RAP (CCGQNC020A)* - incluído o botão *Enviar E-mail* que apresenta o programa *Envio de Não Conformidade por E-mail (CCGQNC110)* para envio de e-mails.
*Aba Dados Gerais (CCGQNC050ATAB1)* - incluído o campo *Enviar E-mail* para determinar se o responsável irá ter permissão para envio de e-mails de dentro do módulo de "Não Conformidade". Também foi implementado o campo *E-mail Preferencial para Remetente* que permite informar o endereço de e-mail padrão que irá ser sugerido ao enviar e-mails de dentro do módulo de *Não Conformidade*. Além disso, o sistema irá sugerir o e-mail deste campo inicialmente como remetente. Caso não seja informado, será utilizado o e-mail cadastrado do próprio operador no ERP.
*Estudo de Causas/Definições de Ações (CCGQNC100)* - incluído o campo *Código NC* que exibe o código da "Não Conformidade". Já o campo *Sequencial RAC/RAP* apresenta o sequencial RAC/RAP.
*Aba Diagrama de Ishikawa (CCGQNC100TAB2)* - alterado o nome da aba de "Causas" para "Diagrama de Ishikawa".
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UI Text Box |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Obter Títulos Liquidados via integração com bancos pela API*+ - alterado para que, após gravar a sequência do retorno automaticamente, realize a atualização deste retorno de forma automática. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*CadastroAba doDados Motivo de não Cobrança de Juros Devidos do Título (CCCCJ040)*+Gerais (CCGQNC070ATAB1)* - alteradoincluídos oos nomecampos do*Data programaRevisão de Documento*Cadastro doe Motivo*Número de não Cobrança de JurosRevisão Documento* para *Cadastrocontrole dode Motivoversionamento demais nãodinâmico. CobrançaTambém defoi Jurosalterado Devidoso donome Título*,dos poiscampos mesmo*Armazenamento quee tenhaPreservação* juros, não é o devido que deveria ter sido cobrado no titulo pela configuração. |
Expando | ||
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)* - atualizado o campo *Grupo/Conta* para que, ao reiniciar o programa, este campo apresente a última seleção feita pelo usuário. Com isto, salva os filtros realizados e ao entrar no programa novamente, serão mantidos os últimos filtros selecionados. |
title | INDUSTRIAL |
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para *Armazenamento* e *Disposição* para *Tipo*.
*Cadastro de Documentos (CCGQNC085A)* - alterado o nome do campo *Revisão* para *Sequência Revisão*.
*Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1)* - incluído o campo *N° Revisão*. Também foi alterado o nome do campo *Sequência Revisão* para *Última sequência de revisão*.
*Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7)* - incluído o campo *Recebedores do Documento* para informar o tipo de recebedor do documento, podendo ser: Interno, Externo ou Interno e Externo. Também foi alterado o nome dos campos *Tipo* para *Tipo Armazenamento* e *Registro* para *Registro Vinculado*. |
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O que foi desenvolvido |
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+Programas com inserção de colunas do Consistem ERP+ *Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)* - Códigoincluído doo Fornecedorcampo |*Gera DescriçãoMelhoria Fornecedor; Automaticamente*Consulta deque Nãopermite Conformidade (CCGQNC600)* - Código do Fornecedor | Descrição Fornecedor; *Consulta Log de Registros de Interação de Dados (CCSIAT630)* - Código Lote; *Requisitos da Qualidade (CCGQNC080)* - Requisito; *Consulta de Pendências de Inspeção (CCGQLI100)* - Grupo da Ficha de Inspeção | Descrição do Grupo da Ficha de Inspeção; *Gestão de Registros (CCGQNC070)* - Recuperação; *Consulta da Requisição por Controle de OF (CCPGQ610)* - Requisição de Origem; *Coleta de Requisições (CCTCQ100)* - Data Emissão | Centro de Custos | Descrição do Centro de Custo; *Consulta de OFs em Aberto por Operação (CCPMPC665)* - Item do Pedido; *Importação dos Dados de Faturamento para a Assistência Técnica (CCMATC040)* - Pedido; *Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada (CCPGE705)* -Código Operador | Descrição Operador | Disponibilidade Bruta | Intervalo | % Intervalo | Faltas | % Faltas | Disponibilidade Líquida | % Disponível Líquido; *Consulta da Disponibilidade de Mão de Obra Terceirizada Diária (CCPGE706)* - Data | Dia da Semana | Código Escala | Código Horário | Descrição Horário | Horário Diferenciado | Disponibilidade Líquida | Intervalo; *Consulta das Faltas dos Operadores Terceirizados (CCPGE707)* - Data Lançamento | Código Rubrica | Descrição Rubrica | Horas; *Consulta Geral de Engenharia (CCPMEC630)* - Narrativa. |
informar _Sim_ ou _Não_. Se a opção selecionada for _Sim_ será gerado um registro de melhoria no programa *Melhorias do Sistema (CCGQNC065)* vinculando a não conformidade à esta melhoria.
*Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1)* - incluídos os campos *Objetivo*, *Impacto para o Sistema*, *Consideração do Impacto*, *Não conformidade Vinculada*. |
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+*Consulta de Não Conformidade (CCGQNC600)*+ - incluído o campo *Fornecedor*.
*+Módulo de Qualidade+* - implementada a tarefa _Notificações de Pendências de Não Conformidade e RAC/RAP_. Ao habilitar a configuração na rotina +Agendamento de Tarefas (%CSTASK015)+, as pendências geradas no programa +Consulta de Pendências (CCGQNC750)+ serão enviadas pelo componente de notificações aos responsáveis. |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7)*+ programa desenvolvido para identificar como os documentos são armazenados, por quem são controlados e onde ficam disponibilizados. |
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+Programas*Cadastro otimizadosde paraDocumentos utilizar(CCGQNC085A) o| gridGestão inteligentede doDocumentos Consistem ERP+ *Consulta de Não Conformidade por Motivo (CCPNC625)* *Quantidade Não Conforme Por Motivo de Não Conformidade (CCPNC626)* *Consulta de Terceirizados/Contratos Vencendo no Período (CCPGE620)* *Consulta de Operadores Terceirizados (CCPGE605)* *Horários Diferenciados (CCPGE606)* *Consulta dos Operadores Terceirizados por CCs (CCPGE625)* |
(CCGQNC085) | Aprovar Documento (CCGQNC085B)*+ - alterados para que, ao liberar um documento para aprovação, o responsável cadastrado no programa +Responsável da Qualidade (CCGQNC050)+ receba uma notificação avisando que o documento foi liberado para aprovação, foi aprovado ou devolvido. |
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*API de Máquinas*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1)*+ - alteradaincluído o paracampo permitirSetor filtrarque apermite situaçãorealizar daconsultas máquinapor entresetor, asverificando opções _Ativo_, _Inativo_ ou _Todos_. *API Pendência de Integração de Engenharia Padrão* - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto. *APIs para Lançamentos de OF do PCP Padrão* - implementada visando funcionalidade de abertura e fechamento de OF, abertura ou fechamento de paralisação de OF, abertura e fechamento de paralisação de máquina ou linha de produção, obtenção dos dados das OFs, cadastros de operações e fases, cadastro de não conformidades, cadastros de escalas e cadastro de funcionários ou operadores. *API dados técnicos* - alterada para obter dados de liberação de uma engenharia do produto no módulo do *PPCP Tinturaria e Estamparia*. |
os setores que tiveram melhorias.
*{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Melhorias do Sistema (CCGQNC065ATAB2)*+ - programa desenvolvido para incluir as observações no cadastro de melhorias do sistema, mantendo anotações pertinentes a evolução da melhoria.
*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Melhorias do Sistema (CCGQNC605)*+ - programa desenvolvido para consultar as melhorias e sugestões de melhorias cadastradas no programa +Melhorias do Sistema (CCGQNC065)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Parâmetros (CCGQNC605TAB1)*+ - programa desenvolvido para informar os parâmetros principais para consulta das melhorias e sugestões cadastradas no programa +Melhorias do Sistema (CCGQNC065)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Por Data (CCGQNC605TAB2)*+ - programa desenvolvido para consultar por data as melhorias cadastradas no sistema.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Por Ano/Mês (CCGQNC605TAB3)*+ - programa desenvolvido para consultar por ano/mês as melhorias cadastradas no sistema. |
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+*SolicitaçãoConfigurações de AssistênciaNão Técnica -Conformidade SAT (CCMATC010CCGQNC000)*+ - alterado o nomemodelo dosdo botõesdiagrama *Val. Cliente* para *Validar Cliente*, que permite apresentar tela para visualizar os motivos de bloqueio do cliente solicitante do atendimento da assistência técnica, e *Det. Cliente* para *Detalhar Cliente* que apresenta o programa +Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603)+. |
de _Ishikawa_ (causas de não conformidade) para o formato 6M. Assim, os cadastros existentes manterão a configuração anterior, enquanto novos cadastros utilizam o modelo 6M. |
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+*Aba Dados Gerais (CCGQNC070ATAB1CCGQNC050ATAB1)*+ - incluídos os campos *DataPermite RevisãoVisualizar DocumentoRegistros* e *NúmeroPermite RevisãoVersionar DocumentoRegistros* para controledefinir dese versionamentolimita maisa dinâmico.exibição Tambémdas foiinformações, alteradonão opermitindo nomegravar, doseditar camposou *Armazenamentocriar enovos Preservação*registros, paraou *Armazenamento*se epossibilita *Disposição*versionar para *Tipo*. *Cadastro de Documentos (CCGQNC085A)* - alterado o nome do campo *Revisão* para *Sequência Revisão*. *Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1)* - incluído o campo *N° Revisão*. Também foi alterado o nome do campo *Sequência Revisão* para *Última sequência de revisão*. *Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7)* - incluído o campo *Recebedores do Documento* para informar o tipo de recebedor do documento, podendo ser: Interno, Externo ou Interno e Externo. Também foi alterado o nome dos campos *Tipo* para *Tipo Armazenamento* e *Registro* para *Registro Vinculado*. |
registros em todas as operações de um cadastro, como criar, editar, visualizar ou inativar um registro. |
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*Registro de*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Documento Não ConformidadeControlado (CCGQNC010CCGQNC085ATAB4)*+ - incluídoaba desenvolvida opara camporegistrar *Geradocumentos Melhorianão Automaticamente*controlados que permite informar _Sim_ ou _Não_. Se a opção selecionada for _Sim_ será gerado um registro de melhoria no programa *Melhorias do Sistema (CCGQNC065)* vinculando a não conformidade à esta melhoria. *Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1)* - incluídos os campos *Objetivo*, *Impacto para o Sistema*, *Consideração do Impacto*, *Não conformidade Vinculada*. |
podem ser redigidos no editor de texto e formatados ou anexados, conforme preferência. A impressão do documento não controlado também é realizada nesta aba.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Log (CCGQNC085ATAB5)*+ - aba desenvolvida para exibir os dados do log de acesso na leitura dos documentos controlados e não controlados.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Acessos (CCGQNC085ATAB6)*+ - aba desenvolvida para cadastrar os setores que terão acesso às informações nas abas de documentos (controlados ou não controlados).
*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta do Log de Leitura de Documentos (CCGQNC615)*+ - programa desenvolvido para realizar uma pesquisa detalhada dos acessos de operadores aos documentos (controlados ou não controlados. Estes documentos são cadastrados no programa +Gestão de Documentos (CCGQNC085)+. |
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+*ConsultaAba deDados NãoGerais Conformidade (CCGQNC600CCGQNC080ATAB1)*+ - incluídoincluídos oos campocampos *FornecedorRequisito*., *+Módulo de Qualidade+* - implementada*Resumo* e *Onde Atende* permitindo incluir a tarefaidentificação _Notificaçõesdo derequisito, Pendênciasatributos dee Nãoonde Conformidadepoderá e RAC/RAP_. Ao habilitar a configuração na rotina +Agendamento de Tarefas (%CSTASK015)+, as pendências geradas no programa +Consulta de Pendências (CCGQNC750)+ serão enviadas pelo componente de notificações aos responsáveis. |
ser aplicado.
+*Requisitos da Qualidade (CCGQNC080)*+ - alterado para informar mais de uma norma para o mesmo requisito. |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Armazenamento (CCGQNC085ATAB7)*+ programa desenvolvido para identificar como os documentos são armazenados, por quem são controlados e onde ficam disponibilizados. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Registros (CCGQNC070A)*+ - incluído o campo *Revisão* permitindo informar o código apenas na criação de um novo registro. Ao editar e salvar o código de revisão será incrementado em um registro, mantendo desta forma o histórico de alterações, sem alterar o registro anterior.
+*Aba Dados Gerais (CCGQNC070ATAB1)*+ - incluído o campo *Disposição* para identificar o tipo de cadastro, se o mesmo se destina a um registro interno ou externo. |
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+*CadastroGestão de Documentos (CCGQNC085ACCGQNC085) | Gestão de Documentos (CCGQNC085) | Aprovar Documento (CCGQNC085B*+ - incluídas as opções _Última Revisão_ e _Todas_ no campo *Revisão* para definir se a consulta irá trazer todos os resultados filtrados ou somente os documentos mais atualizados (maior ID de vigência). +*Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1)*+ - alterados para que, ao liberar um documento para aprovação, o responsável cadastrado no programa +Responsável da Qualidade (CCGQNC050)+ receba uma notificação avisando que o documento foi liberado para aprovação, foi aprovado ou devolvido. |
alterada a funcionalidade dos campos *Última Revisão* e *Data Revisão* sendo possível informar a sequência de revisão inicial e a data de revisão inicial, considerando os cadastros de documentos aprovados e que já estão em vigência. |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Dados Gerais (CCGQNC065ATAB1CCGQNC010ATAB1)*+ - incluído o campo Setor que permite realizar consultas por setor, verificando os setores que tiveram melhorias. *{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Melhorias do Sistema (CCGQNC065ATAB2)*+ - programa desenvolvido para incluir as observações no cadastro de melhorias do sistema, mantendo anotações pertinentes a evolução da melhoria. *{color:green}Novo!{color}* +*Consulta de Melhorias do Sistema (CCGQNC605)*+ - programa desenvolvido para consultar as melhorias e sugestões de melhorias cadastradas no programa +Melhorias do Sistema (CCGQNC065)+. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Parâmetros (CCGQNC605TAB1)*+ - programa desenvolvido para informar os parâmetros principais para consulta das melhorias e sugestões cadastradas no programa +Melhorias do Sistema (CCGQNC065)+. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Por Data (CCGQNC605TAB2)*+ - programa desenvolvido para consultar por data as melhorias cadastradas no sistema. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Por Ano/Mês (CCGQNC605TAB3)*+ - programa desenvolvido para consultar por ano/mês as melhorias cadastradas no sistema. |
*Fornecedor* para vincular na abertura de uma não conformidade. |
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+*Recebimento dos Registros do TNAH*+ - alterado para permitir a exclusão das ordens de fabricação após a recepção do evento 3003, considerando assim, o evento 3003 como encerramento da OF. |
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+*ConfiguraçõesGravar deOrdens Nãono ConformidadeSequenciamento (CCGQNC000CCMRPSP200)*+ - programa alterado opara modeloexibir douma diagramamensagem de _Ishikawa_ (causas de não conformidade) para o formato 6M. Assim, os cadastros existentes manterão a configuração anterior, enquanto novos cadastros utilizam o modelo 6M. |
aviso após a gravação das ordens no sequenciamento, ao fechar o aviso o programa será finalizado. |
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+*Aba DadosProcedimentos de GeraisTrabalho (CCGQNC050ATAB1CCMNP060ATAB6)*+ - incluídos os camposbotões *Permite Visualizar RegistrosManutenção*, *Incluir* e *Permite Versionar Registros* para definir se limita a exibição das informações, não permitindo gravar, editar ou criar novos registros, ou se possibilita versionar registros em todas as operações de um cadastro, como criar, editar, visualizar ou inativar um registro. |
*Remover*.
*Consulta de Detalhamento da OS (CCMNP605)* - implementado um hiperlink que permite visualizar a descrição do serviço da OS em detalhares..
*Cancelamento de OS (CCMNP030)* - o tamanho do campo *Motivo* foi ampliado, permitindo uma descrição mais detalhada do motivo para o cancelamento do serviço.
*Consulta de Acompanhamento da SS (CCMNP600)* - incluídas as colunas *Operador Geração SS*, *Centro de Custo*, *Situação OS* e *Operador Geração OS*.
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*{color:green}Novo!{color}* +*Aba DocumentoImpressão NãoOS Controlado (CCGQNC085ATAB4CCMNG000TAB4)*+ - abaprograma desenvolvidadesenvolvido para registrarconfigurar documentosos nãoleiautes controladospara quea podemimpressão serde redigidosOS, nopor editortipo de textoOS e formatados ou anexados,tipo conformede preferência.OS Ae impressãogrupo do documento não controlado também é realizada nesta abade máquinas. *{color:green}Novo!{color}* +*AbaCadastro Log (CCGQNC085ATAB5)*+ - aba desenvolvida para exibir os dados do log de acesso na leitura dos documentos controlados e não controlados. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Acessos (CCGQNC085ATAB6)*+ - aba desenvolvidade Leiaute para Impressão de OS (CCMNP070)* - programa desenvolvido para cadastrar os setoresleiautes quea terãoserem acessoutilizados às informações nas abasimpressões de documentosOS, (controladosconforme ou não controlados). *{color:green}Novo!{color}* +*Consulta do Log de Leitura de Documentos (CCGQNC615)*+ - programa desenvolvido para realizar uma pesquisa detalhada dos acessos de operadores aos documentos (controlados ou não controlados. Estes documentos são cadastrados no programa +Gestão de Documentos (CCGQNC085)+. |
configuração realizada na *Aba Impressão OS (CCMNG000TAB4)* do programa *Configuração Geral do PPCM (CCMNG000)*. |
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+*Aba Dados Gerais (CCGQNC080ATAB1)*+ - incluídos os campos *Requisito*, *Resumo* e *Onde Atende* permitindo incluir a identificação do requisito, atributos e onde poderá ser aplicado.
+*Requisitos da Qualidade (CCGQNC080)*+ - alterado para informar mais de uma norma para o mesmo requisito. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) (CCMNI610)*+ | +*Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) (CCMNI620)*+- incluído o campo *Somente OS com Impacto na Produção* para que sejam consideradas apenas as ordens de serviço que tiveram como origem uma solicitação de serviço com impacto na produção. Também foi incluído o botão *Grupo de Máquina* para executar o novo programa +Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613)+.
*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613)*+ - programa desenvolvido para consultar o tempo médio entre falhas por grupo de máquina.
*{color:green}Novo!{color}* +*Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) - Grupo de Máquina (CCMNI623)*+ - programa desenvolvido para consultar o tempo médio de reparo por grupo de máquina.
+*Consulta do Cálculo do TMPF (Tempo Médio para Falhas) (CCMNI630)*+ |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Registros (CCGQNC070A)*+ - incluído o campo *RevisãoSomente OS com Impacto na Produção* permitindopara informarque osejam códigoconsideradas apenas naas criaçãoordens de umserviço novoque registro.tiveram Aocomo editarorigem euma salvarsolicitação ode códigoserviço decom revisãoimpacto serána incrementadoprodução. emAlém um registrodisso, mantendofoi destaimplementado formanovo ocálculo histórico de alterações,tempo semmédio alterarpara ofalhas, registro anterior. +*Aba Dados Gerais (CCGQNC070ATAB1)*+ - incluído o campo *Disposição* para identificar o tipo de cadastro, se o mesmo se destina a um registro interno ou externo. |
realizado de acordo com o total de horas de utilização e número de serviços irreparáveis sofridos pelas máquinas pertencentes ao grupo de máquinas. |
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+*GestãoConsulta de Documentos Materiais e Serviços Utilizados por Máquina (CCGQNC085CCMNP675)*+ - incluídas as opções _Última Revisão_ e _Todas_ no campo *Revisão* para definir se a consulta irá trazer todos os resultados filtrados ou somente os documentos mais atualizados (maior ID de vigência). +*Aba Dados Gerais (CCGQNC085ATAB1)*+ - alterada a funcionalidade dos campos *Última Revisão* e *Data Revisão* sendo possível informar a sequência de revisão inicial e a data de revisão inicial, considerando os cadastros de documentos aprovados e que já estão em vigência. |
alterado para que sejam exibidas as datas de utilização dos materiais e serviços.
*{color:green}Novo!{color}* +*Resumo de Materiais Utilizados por Máquina (CCMNP677)*+ - programa desenvolvido para exibir um resumo dos materiais utilizados em ordens de serviço para uma máquina
*{color:green}Novo!{color}* *+Resumo de Serviços Utilizados por Máquina (CCMNP678)+* - programa desenvolvido para exibir um resumo dos serviços realizados em ordens de serviço para uma máquina. |
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+*Aba Dados Gerais (CCGQNC010ATAB1)*+ *Fechamento de OS com Código Barras (CCMNP141)* - incluído o campo *Fornecedor* para vincular na abertura de uma não conformidadeDescrição Serviço* no formato _Textarea_, que permite descrever informações e observações adicionais do serviço executado. |
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+*RecebimentoAPI dos Registros do TNAH*+de Máquinas* - alteradoalterada para permitir a exclusão das ordens de fabricação após filtrar a recepçãosituação doda evento 3003, considerando assim, o evento 3003 como encerramento da OFmáquina (Ativo/Inativo/Todos). |
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+*GravarConsulta Ordensde noMaterial SequenciamentoSubstituto (CCMRPSP200CCTCOC738)*+ - programaincluído alteradoo paracampo exibir*OP* umapara mensagem de aviso após facilitar a gravaçãobusca dasdos ordensmateriais nosubstitutos sequenciamento,de aouma fechar o aviso o programa será finalizadoOP especifica. |
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*{color:green}Novo!{color}* *Aba Impressão OS (CCMNG000TAB4Impressão de Fichas Técnicas (CCTCP410)* - programa desenvolvido para configurar os leiautes para incluída a impressãoopção de OS, por tipo de OS ou tipo de OS e grupo de máquinas. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Leiaute para Impressão de OS (CCMNP070)* - programa desenvolvido para cadastrar os leiautes a serem utilizados nas impressões de OS, conforme configuração realizada na *Aba Impressão OS (CCMNG000TAB4)* do programa *Configuração Geral do PPCM (CCMNG000_Imagens Preferenciais_ na coluna *Impressão Fotos*, ao marcar essa opção o sistema irá imprimir todas as imagens que foram informadas no programa *Cadastro de Engenharia (CCTCP020)*. |
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+*Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) (CCMNI610)*+ | +*Consulta do Cálculo do TMR (Tempo Médio de Reparo) (CCMNI620)*+- incluído o campo *Somente OS com Impacto na Produção* para que sejam consideradas apenas as ordens de serviço que tiveram como origem uma solicitação de serviço com impacto na produção. Também foi incluído o botão *Grupo de Máquina* para executar o novo programa +Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613)+. *{color:green}Novo!{color}* +*Consulta do Cálculo do TMEF (Tempo Médio entre Falhas) - Grupo de Máquina (CCMNI613)*+ - programa desenvolvido para consultar o tempo médio entre falhas por grupo de máquina*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados do Contratante (CCPCCS000TAB6)* - aba desenvolvida para configurar os dados do contratante do serviço, para a prestação de serviço e automatização dos retornos e remessas entre as empresas contratante e prestadora do serviço. *{color:green}Novo!{color}* +*ConsultaMáscara doGerar CálculoEngenharia doEmpresa TMRContratante (Tempo Médio de Reparo) - Grupo de Máquina (CCMNI623)*+CCPCCS006)* - programa desenvolvido para consultarconfigurar oas tempo médiomáscaras de reparoprodutos porque grupogeram de máquina. +*Consulta do Cálculo do TMPF (Tempo Médio para Falhas) (CCMNI630)*+ - incluído o campo *Somente OS com Impacto na Produção* para que sejam consideradas apenas as ordens de serviço que tiveram como origem uma solicitação de serviço com impacto na produção. Além disso, foi implementado novo cálculo de tempo médio para falhas, realizado de acordo com o total de horas de utilização e número de serviços irreparáveis sofridos pelas máquinas pertencentes ao grupo de máquinas. |
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+*Consulta de Materiais e Serviços Utilizados por Máquina (CCMNP675)*+ - alterado para que sejam exibidas as datas de utilização dos materiais e serviços. automaticamente novos produtos na empresa contratante do serviço, ao cadastrar uma engenharia na empresa prestadora do serviço, com a finalidade de manter PEs ativos diferentes nas empresas, permitindo alterar os dados necessários no cadastro de engenharia sem interferir na empresa contratante ou prestadora. *{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Máscara Gerar Engenharia Empresa Contratante (CCPCCS006A)* - programa desenvolvido para configurar os dados do contratante do serviço, para a prestação de serviço e automatização dos retornos e remessas entre as empresas contratante e prestadora do serviço. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCPCCS006ATAB1)* - aba desenvolvida para configurar os dados gerais da replicação das engenharias criadas que possuem a mascara da engenharia configurada. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Fase de Produção (CCPCCS006ATAB2)* - aba desenvolvida para configurar um de/para entre as fases de produção entre a empresa contratante e prestadora de serviço. *{color:green}Novo!{color}* +*ResumoAba Tipo de Materiais Utilizados por Máquina (CCMNP677Baixa (CCPCCS006ATAB3)*+ - programaaba desenvolvidodesenvolvida para exibirconfigurar um resumode/para entre os tipos de baixa dos materiais utilizados em ordens de serviço para uma máquina insumos da engenharia na replicação entre a empresa contratante e prestadora de serviço. *{color:green}Novo!{color}* *+Resumo de Serviços Utilizados por MáquinaAba Natureza (CCMNP678CCPCCS006ATAB4)+* - programaaba desenvolvidodesenvolvida para exibirconfigurar um resumo de/para entre as naturezas de baixa dos serviços realizados em ordens de serviço para uma máquina. |
insumos da engenharia na replicação entre a empresa contratante e prestadora de serviço.
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*Fechamento{color:green}Novo!{color}* *Monitor de OSServiços comda CódigoOP Barras (CCMNP141CCPCCS100)* - incluído o campo *Descrição Serviço* no formato _Textarea_, que permite descrever informações e observações adicionais do serviço executado. |
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O que foi desenvolvido |
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*API de Máquinas* - alterada para permitir filtrar a situação da máquina (Ativo/Inativo/Todos) programa desenvolvido para gerar remessas e retornos de conta e ordem de OPs com prestação de serviços entre a empresa contratante e a prestadora do serviço dentro do ERP Consistem, ambas pertencentes ao mesmo grupo empresarial. *Consulta Detalhada da OP (CCTCO850)* - incluídos os campos *Semana Produção* e *Semana de Entrega* para visualizar o ano da semana de produção e entrega. Além disso, foi incluída a opção _Monitor de Serviços Entre Empresas_ no botão *Detalhar I*, que apresenta o programa *Monitor de Serviços da OP (CCPCCS100)* para acompanhamento e geração de remessas e retornos das fases da OPs. |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro de Fase de Produção (CCTCP170)* - alterado o tamanho dos campos *Código* e *Descrição da Fase* para aceitar até 35 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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*Análise das Necessidades dos Materiais das OPs para Coleta (CCTCO110)* - inclusão das colunas *Prioridade* e *Fase Atual* no detalhamento da coluna *Quantidade Partidas Aberta*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Atualização Engenharia nas OPs (CCTCOP100)* - atualizado para permitir a seleção de todas as OPs filtradas de uma única vez, utilizando a opção de _check header_ no grid, facilitando a seleção múltipla de OPs para efetuar o recongelamento da engenharia, programação e cancelamento de requisições |
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O que foi desenvolvido |
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*Etiqueta de composição* - implementadas novas variáveis nos leiautes *TagComposição* e *TagComposição 2*, permitindo a inclusão de variáveis com composição, painel e traduções separadas, totalizando 20 variáveis conforme o programa *Cadastro de Fibra (CCTGAT090)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta Geral Tags Confecção (CCTCR650)* - revisada a elaboração dos dados com o intuito de aprimorar o desempenho na geração das informações exibidas no grid da consulta. |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro de Painel (CCTCP045) | Painéis das Peças (CCTCP130)* - implementada a possibilidade de informar até 60 caracteres na descrição do painel. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Revisoras (CCTCT030)*+ - alterado para o novo padrão crud. Os campos *Código* e *Descrição* também foram ajustados para aceitar até 5 dígitos e 25 caracteres. *{color:green}Novo!{color}* +*Cadastro de Revisoras (CCTCT030A)*+ - programa desenvolvido para cadastrar os revisores responsáveis pela montagem e liberação dos pacotes após o corte das peças para as facções. *{color:green}Novo!{color}* *+Aba Dados Gerais (CCTCT030ATAB1)+* - aba desenvolvida para cadastrar os dados do revisor, código e descrição. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Componentes - Dados Genéricos (CCTCPC261)*+ - alterado para que seja exibida a imagem de acordo com a configuração no _Anexo do Item_ localizado no botão *Opções* do programa +Cadastro de Item (CCCGI015)+. *+Cadastro de Item (CCCGI015)+* - alterado para que, ao acionar a opção _Anexo do Item_ no botão *Opções*, seja apresentada a tela +Anexos (CSWANEXO)+ para visualizar, incluir e remover imagens do item cadastrado. O anexo informado será exibido no programa +Cadastro de Componentes - Dados Genéricos (CCTCPC261)+. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Roteiro Padrão (CCTCPC055)*+ - incluído o botão *Duplicar* permitindo que seja feita a duplicação do cadastro. Assim, irá facilitar a geração de novos roteiros padrões sem a necessidade de fazer o processo manualmente. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Impressão de OP (Modelo 4) (CCTCOC335)*+ - incluído o campo *Seleção* permitindo informar OPs sem um intervalo de códigos, gerando a impressão de uma sequência de OPs conforme informado nos campos *OP Início* e *OP Fim*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Consulta da Carga de Setores (CCTCO800)*+ - alterado para apresentar todos os lotes, permitindo selecionar mais de um lote por vez na pesquisa, não sendo necessário selecionar um a um. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Engenharias da Confecção*+ - implementada uma nova validação para evitar que o cliente cadastre uma fase que possui agrupamento dentro dos processos sem especificar nenhum agrupamento para essa fase. Assim, evita a geração de OP sem os dados necessários, obrigando o cliente a revisar os dados de engenharia da OP após estar em produção |
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O que foi desenvolvido |
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+*Baixa de Requisições CCTCQ050*+ - modificado para que, ao alcançar a quantidade requerida, a coluna *Item* seja apresentada em verde. E caso a quantidade necessária não for alcançada e estiver informado que não haverá pendência, a coluna *Item* aparecerá em amarelo. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Leitura de Etiquetas - Baixa de Requisição (CCTCQ056)*+ - alterado para possibilitar a inclusão de _tags_ de produtos acabados para consumo em pedidos. Esta funcionalidade vem para atender a necessidade de converter um produto final em outro através de uma ordem de produção, permitindo o consumo dos demais insumos necessários para esta transformação. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Fechamento Pagamento Faccionistas por OP (CCTCT215)*+ - programa alterado para permitir acumular o valor das bonificações no pagamento. +*Bonificações do Faccionista (CCTCG049)*+ - programa alterado para permitir selecionar mais de uma bonificação do mesmo tipo para o mesmo faccionista, assim o faccionista pode receber mais de uma bonificação no mesmo tipo de OP. *+Fechamento Pagamento Faccionistas por OP (CCTCT215)* - programa alterado para permitir cadastrar sequências de bonificações, sendo possível informar bonificações diferentes para o mesmo tipo de OP. +*Controles de remessa (CCTCT605)*+ - incluído o campo *Valor Bonificação* que exibe o valor calculado da bonificação a ser paga ao faccionista. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Liberação da Distribuição - OP para Remessa (CCTCT081)*+ - implementado para mostrar no F7 do campo *Código Faccionista* somente faccionistas ativos e com serviço da fase devidamente configurado. A listagem não incluirá faccionistas que não atendem aos critérios para a liberação. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Troca de Lote da OP (CCTCL040)*+ - programa desenvolvido para realizar a troca da Ordem de Produção entre lotes de produção. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Relatório de Produção das Fases no Período (CCTCO470)*+ - incluídas as colunas *Coleção*, *Descrição da Coleção*, *Etiqueta* e *Descrição da Etiqueta* no arquivo gerado em formato CSV. Com isso, será possível separar a produção por fase da coleção, o que contribuirá para um levantamento mais correto. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configurações Gerais III (CCTCO012)* - atualizado o campo *Tipo de Cálculo* para *Geração OP* que permite incluir um novo tipo de cálculo para geração das Ordens de Produção. O novo tipo é o _5 - Geração Completa de OPs (Sem OPs de quebra)_. |
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O que foi desenvolvido |
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*Movimentação de Acabados por Tag (CCTCR075)* - incluída a opção _Coleção_, no botão *Seleção de Itens*, que apresenta o programa *Leitura por Coleção (CCTCR087)* permitindo ao cliente informar coleções e buscar as tags disponíveis para a transferência conforme a transação de estoque informada na tela de geração da movimentação. *{color:green}Novo!{color}* *Leitura por Coleção (CCTCR087)* - programa desenvolvido para transferir tags em massa de coleções específicas entre naturezas, facilitando a transferência de todas as tags de um determinado produto e determinada coleção. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração da Integração de Engenharia do Produto (CCPMEI000)* - implementado tratamento referente a classificação da engenharia: - se for informada classificação no _request_, será considerada a classificação do _request_; - se a classificação não estiver preenchida, será considerada a classificação configurada para a máscara (saída ou entrada); - se a classificação não estiver preenchida e não possuir configuração para a máscara, será considerada a classificação do item base. |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta da Situação da OF (CCPMP726)* - incluída a coluna *Controle* no botão *Consultar (F7)* do campo *OF*. |
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O que foi desenvolvido |
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*Aba Aceite de Estoque (CCPGA226TAB12)* - realizada implementação para efetuar as seguintes configurações: - máscaras de itens que geram pendência de aceite no estoque; - natureza em que o estoque ficará aguardando o aceite; - transação de transferência da natureza aguardando o aceite, para a sua natureza de estoque. Para o funcionamento do aceite de estoque com engenharia conjugada, todos os produtos gerados por esse processo devem estar configurados para permitir a geração do aceite de estoque. Ao realizar o apontamento com geração de estoque através de uma OF , se o produto estiver configurado para aceite, será criada uma pendência no programa *Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210)*. Após o aceite, o produto será transferido para a sua natureza de estoque, utilizando a transação informada ou configurada através do programa *Configuração de Dados Itens para o PPCP (CCPGA226)*, na *Aba Aceite de Estoque (CCPGA226TAB12)*. O estorno do aceite de estoque poderá ser realizado através do programa *Estorno da Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO215)*. *{color:green}Novo!{color}* *Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210)* - programa desenvolvido para realizar a liberação das pendências de entrada no estoque por OF, lote e lançamento, realizando a transferência da natureza de pendência para a natureza destino. *{color:green}Novo!{color}* *Estorno da Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO215)* - programa desenvolvido para realizar o estorno da liberação de entrada no estoque, realizada através do programa Liberação de OFs Pendentes para Entrada no Estoque (CCPMBO210). |
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Performance por Máquina (CCPMPC613)* - incluído o botão *Resumo Centro de Custo* para acessar o programa *Resumo de Performance de Máquina por Centro de Custo (CCPMPC613C)*. *{color:green}Novo!{color}* *Resumo de Performance de Máquina por Centro de Custo (CCPMPC613C)* - programa desenvolvido para exibir o resumo da performance de máquina agrupado por centro de custo. *{color:green}Novo!{color}* *Detalhamento dos Apontamentos de Performance de Produção por Centro de Custo (CCPMPC613D)* - programa desenvolvido para exibir os apontamentos de OF considerados no cálculo de performance de produção por centro de custo. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Etiquetas Tag de OF*+ - incluídas novas variáveis para a exibição da descrição do produto com até 35 caracteres. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Painel de Performance por Máquina na Data (CCPMPC614)|Detalhamento dos Indicadores de Performance de Produção (CCPMPC613B)*+ -implementado novo design nos gráficos destes programas. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração de Movimento de Estoque (CCGQLB007)*+ - modificado para cadastrar as novas transações de transferência de estoque a nível de item, permitindo executar as baixas da qualidade. *{color:green}Novo!{color}* +*Incluir Grupo de Itens - Movimentação Estoque Qualidade (CCGQLB007A)*+ - programa desenvolvido para efetuar a inclusão de um _Grupo de Itens_ na configuração de movimentação de estoques da qualidade. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Baixa de Requisições de OFs (CCPGQ050)*+ - incluída a coluna *Data Emissão* no *F7* do campo *Nr. Requisição*. |
. Requisição*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Linha de Produção (CCPGA070)*+ - incluído no F7 do campo *Código* as colunas *Minutos Disponíveis*, *Máquinas* e *Centro de Custo* para agilizar a análise no cadastro de informações.
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O que foi desenvolvido |
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+*CadastroAPI Pendência de LinhaIntegração de ProduçãoEngenharia (CCPGA070)Padrão*+ - incluídoalterada nopara F7que doo camposistema *Código*execute asa colunasregra *Minutos Disponíveis*, *Máquinas* e *Centro de Custo* para agilizar a análise no cadastro de informações.de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto. |
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*Consulta de Comprometidos por Produto (CCPVC670)* - ajustado o campo *Produto* para permitir informar um produto especificando a cor e tamanho do mesmo (item filho). Além disso, foi adicionada a coluna *Carga*, que exibe o código da carga de transferência em aberto para consulta por item.
*Consulta de Movimentação por Natureza no Período (CCESA720)* - o botão *Detalhar Comprometido* foi modificado para abrir o programa *Comprometidos por Produto (CCPVC670)*, detalhando o item que está sendo consultado no estoque. |
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*API Pendência de Integração de Engenharia Padrão* - alterada para que o sistema execute a regra de gravação da engenharia, deixando em pendência somente engenharias com o cadastro incompleto.
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Cabos/Fios (CCTGEA676)* - programa desenvolvido para visualizar a disposição dos fios/cabos dispostos no tear. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Sequência Cabos (CCTGER011TAB1)* - aba desenvolvida para exibir e realizar alterações nas sequências de cabos do produto retilíneo. |
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O que foi desenvolvido |
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*Engenharia do Produto (CCTGEA010)* - incluída a opção _Lançamento Croqui_ no botão *Complementos* para execução do programa *Croqui (CCTGER013)*. *{color:green}Novo!{color}* *Croqui (CCTGER013)* - programa desenvolvido para configurar a sequência e altura dos fios no croqui do tecido retilíneo. a sequência e altura dos fios no croqui do tecido retilíneo. *{color:green}Novo!{color}* *Aba Geral (CCTGER013TAB1)* - aba desenvolvida para informar e editar as sequências de fios no croqui a partir da variante do produto. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Aba Capacidade por GeralPrestador (CCTGER013TAB1CCTGET025TAB1)* - aba desenvolvida para informarincluir ea editarcapacidade asdos sequênciasaparelhos depor fiosprestador node croqui a partir da variante do produtoserviços (tinturaria). |
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O que foi desenvolvido |
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*Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210)* - incluído o botão *F7* nos campos *Componente*, *Para*, *Grupo*, *EP*, *Gráfico* e *Receitas que Possuem o Componente* para melhor usabilidade. *{color:green}Novo!{color}* *Itens nas Receitas (CCTTR211)* - programa desenvolvido para apresentar as receitas e detalhes das mesmas. O nome do programa irá variar conforme a opção selecionada no programa *Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210)*. *{color:green}Novo!{color}* *Exportação de dados para arquivo(receitas) (CCTTR211A)* - programa desenvolvido para informar o caminho para gravação do arquivo com a exportação de dados de receitas. Esse arquivo é usado nas integrações, como por exemplo, _Infotint_. *{color:green}Novo!{color}* *Dados Para Inclusão de Itens nas Receitas (CCTTR213)* - programa desenvolvido para coletar informações adicionais que serão gravadas nas receitas exibidas no programa *Itens nas Receitas (CCTTR211)*, relacionados ao item selecionado no campo *Para* do programa *Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210)*. O nome deste programa poderá variar de acordo com a configuração do campo *Opções* do programa *Substituição/Inclusão/Exclusão de Itens nas Receitas (CCTTR210)*, podendo ser: *Dados Para Inclusão de Itens nas Receitas*, *Dados Para Substituição de Itens nas Receitas* ou *Dados Para Alteração de Itens nas Receitas*. *{color:green}Novo!{color}* *Dados Para Alteração Gráfico (CCTTR214)* - programa desenvolvido para informar o novo gráfico e fazer a troca nas receitas informadas no programa *Itens nas Receitas (CCTTR211)*. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Detalha Partidas por Produto (CCTTP727)*+ - programa desenvolvido para exibir as informações das partidas encontradas ao produto detalhado. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Cadastro de Gráfico de Tingimento (CCTTR015)*+ - alterado para permitir informar até 50 caracteres na descrição. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Conferência Por Localização (CCESG215)*+ - programa modificado para possibilitar a leitura de todas as etiquetas controladas no WMS. Com isso, permite realizar a conferência e transferência das etiquetas no WMS na localização indicada na rotina. *Importante*: esta rotina não realiza ajustes de estoque, sendo responsável apenas por conferir a localização e efetuar as transferências necessárias. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Industrial - PPCP Tinturaria / Estamparia*+ - atualizadas as rotinas de produtos das partidas para que, ao agrupar tanto pelo planejamento ou através do programa +Agrupamento de Partidas (CCTTGT175)+, o agrupamento permaneça caso não seja modificado o produto da partida. Esta alteração envolve partidas de estoque interno, de estamparia e externas. |
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O que foi desenvolvido |
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*Item da Remessa (CCPMST102)* - alterada a mensagem de erro quando informada uma OR sem transação do acabado. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*Configuração de Serviço Terceirizado (CCPMST000)* - incluído o campo *Tolerância Divergência Cobrança (Centavos)* para informar a tolerância da divergência de valor na nota fiscal de entrada entre o valor calculado do serviço e os insumos com o valor emitido na nota. A tolerância máxima do campo é de 100 centavos. Esta configuração poderá ser necessária caso o cálculo do valor de serviços e insumos gere uma diferença em função de arredondamentos que acontecem no cálculo, ao trabalhar com as diferenças de casas decimais configuráveis entre os PPCPs, Estoque e Entradas. |
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Âncora | | RevisaoSSTparae | RevisaoSSTparae | Revisão SST para eSocial
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065)*+ - realizadas as seguintes alterações:
- alterado o campo *Início dos Eventos de Condição Ambiental (S-2240)* para informar o início do envio dos eventos S-2240 da empresa selecionada para o eSocial. Esta data será obtida pela configuração do evento S-2240 no programa +Configuração do Evento (CCRHOA000TAB2B)+, acessado pelo programa +Configurações do eSocial (CCRHOA000)+ via +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+ no botão *Configuração Eventos*;
- alterado o campo *Consultar Alterações Até* para informar a data no qual o sistema deve observar alterações feitas no sistema para sugestão de registros de condições ambientais;
- alterado o nome da coluna *Orientação* para *Comparação* para exibir a caracterização da sugestão, podendo ser _Início eSocial (S-2240)_, _Início (Admissão)_ e _Alteração nas Condições_;
- incluídos os botões *Consultar, Limpar, Verificar Inconsistências, Legenda* e *Sugestões Bloqueadas*;
- alterado o nome do botão *Gerar* para *Gerar Carga Eventos eSocial* para enviar as informações sugeridas que estão selecionadas com o _checkbox_ para o programa +Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário (CCSSTA070)+ e gera em seguida o evento S-2240 a ser enviado para o eSocial, disponibilizando o mesmo no programa +Configurações de EPIs e Materiais (CCSSTA110)+. |
title | LEGISLAÇÃO |
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as entregas e devoluções de EPIs e materiais para terceirizados e visitantes. Este programa não realiza entrega para funcionários próprios da empresa, sendo recomendado a utilização do programa +Entrega de EPIs e Materiais (CCSSTA150)+.
*{color:green}Novo!{color}* *+Aba Entregar (CCSSTA156TAB1)*+ - aba desenvolvida para gerenciar toda a entrega de EPIs e materiais para terceiros e visitantes da portaria, onde serão realizadas as entregas de itens com uma requisição vinculada ou apenas uma entrega simples para controle do RH/SST.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Devolver (CCSSTA156TAB2)*+ - aba desenvolvida para gerenciar toda a devolução de EPIs e materiais para terceiros e visitantes da portaria, onde serão realizadas as entregas de itens com uma requisição vinculada ou apenas uma entrega simples para controle do RH/SST.
*{color:green}Novo!{color}* +*Detalha Devolução de EPIs e Materiais para Terceiros (CCSSTA636)*+ - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento das devoluções de EPIs e materiais para terceiros, bem como realizar a exclusão ou baixa da requisição dos materiais independentes. Os dados serão exibidos em ordem cronológica quando e quanto foi devolvido, entre outros detalhes.
*{color:green}Novo!{color}* +*Detalha Devolução de EPIs e Materiais para Visitantes (CCSSTA637)*+ - programa desenvolvido para visualizar o detalhamento das devoluções de EPIs e materiais para visitantes, bem como realizar a exclusão ou baixa da requisição dos materiais independentes. Os dados serão exibidos em ordem cronológica quando e quanto foi devolvido, entre outros detalhes. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração do ICMS Diferenciado por UF/Ramo Atividade (CCFT126A)* - incluído o campo *Base de Cálculo FCP* que permite selecionar entre as opções _Base Reduzida_ e _Base Normal_ para determinar se a base do FCP será reduzida ou não em situações onde ocorre a emissão de nota fiscal com FCP do ICMS e há redução da base de cálculo do ICMS. |
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Geração das Condições Ambientais do Trabalho (CCSSTA065)*+ - realizadas as seguintes alterações:
- alterado o campo *Início dos Eventos de Condição Ambiental (S-2240)* para informar o início do envio dos eventos S-2240 da empresa selecionada para o eSocial. Esta data será obtida pela configuração do evento S-2240 no programa +Configuração do Evento (CCRHOA000TAB2B)+, acessado pelo programa +Configurações do eSocial (CCRHOA000)+ via +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+ no botão *Configuração Eventos*;
- alterado o campo *Consultar Alterações Até* para informar a data no qual o sistema deve observar alterações feitas no sistema para sugestão de registros de condições ambientais;
- alterado o nome da coluna *Orientação* para *Comparação* para exibir a caracterização da sugestão, podendo ser _Início eSocial (S-2240)_, _Início (Admissão)_ e _Alteração nas Condições_;
- incluídos os botões *Consultar, Limpar, Verificar Inconsistências, Legenda* e *Sugestões Bloqueadas*;
- alterado o nome do botão *Gerar* para *Gerar Carga Eventos eSocial* para enviar as informações sugeridas que estão selecionadas com o _checkbox_ para o programa +Condições Ambientais do Trabalho por Funcionário (CCSSTA070)+ e gera em seguida o evento S-2240 a ser enviado para o eSocial, disponibilizando o mesmo no programa +Configurações de EPIs e Materiais (CCSSTA110)+. |
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Integração NFS-e Nacional
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O que foi desenvolvido |
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*Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605Configuração do ICMS Diferenciado por UF/Ramo Atividade (CCFT126A)* - incluída opção _Ator Interessado_ no botão *Outros* que apresenta o programa *Ator Interessado na NF-e (CCFTN165)*. *{color:green}Novo!{color}* *Ator Interessado na NF-e (CCFTN165)* - programa desenvolvido para verificar os eventos de ator interessado na NF-e já gerados e gerar novos eventos, caso necessário. Esse evento permite que o emitente informe a identificação do transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e mesmo após a emissão da nota. *{color:green}Novo!{color}* *Geração de Ator Interessado na NF-e (CCFTN165A)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da nota fiscal para geração do ator interessado. |
incluído o campo *Base de Cálculo FCP* que permite selecionar entre as opções _Base Reduzida_ e _Base Normal_ para determinar se a base do FCP será reduzida ou não em situações onde ocorre a emissão de nota fiscal com FCP do ICMS e há redução da base de cálculo do ICMS. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração dos Tributos do Documento Fiscal de Saída ao Consumidor (CCFTH130)* | *Manutenção da Tabela de Índice de Tributos IBPT (CCFTH141)* - implementada configuração para que seja gerada a seguinte mensagem automática no campo *Outras Informações* da NFS-e para clientes que são consumidores finais: "Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ "VALOR" - ("PERCENTUAL" %) - *Fonte IBPT". |
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O que foi desenvolvido |
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+*Autorização do MDF-e de forma síncrona*+ - alterado para que o Consistem ERP atenda a Nota Técnica 2024.001 e passe a autorizar o MDF-e na Sefaz de forma síncrona, pois a partir do dia 30/06/2024 a autorização do MDF-e de forma assíncrona não será mais aceita. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Complementos NF-e (CCFTN012)*+ - incluído o campo *Gerar Tag Crédito Presumido* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá a geração da tag _gCred_ no XML da NF-e. |
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O que foi desenvolvido |
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*Configuração de Agrupamento Seleções (CCFTH050)* - incluída a coluna *Excluir valor do total da nota*, na *Aba Tipos de Nota (CCFTH050TAB2)*, que permite informar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o valor bonificado do total da nota será excluído. Ao gerar o agrupamento de seleções de pedidos, no programa *Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090)*, essa coluna será consultada. |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Geral do ICMS Devido (Pró-Emprego) (CCFTH095)* - programa desenvolvido para iniciar/finalizar uma parametrização, facilitando o planejamento das mudanças das tributações conforme a legislação assim exigir/permitir. Além disto, permite o controle de histórico de configurações facilitando a rastreabilidade de todo o processo de configuração já aplicado anteriormente. Não será permitida a exclusão de uma configuração com vigência já iniciada e somente poderá ser excluída uma configuração caso a mesma ainda não tenha sido iniciada em sua vigência. Para uma configuração já iniciada será permitido apenas a configuração do fim da vigência, o que fará com que o sistema não utilize aquela configuração a partir da data determinada.
*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Configuração Pró-Emprego por Data de Vigência (CCFTH095A)* - desenvolvido para cadastrar as informações do programa Pró-Emprego e da data de vigência e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCFTH095ATAB1)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCFTH095ATAB1)* - aba desenvolvida para cadastrar as informações, de forma geral, para o programa Pró-Emprego, para a configuração do ICMS devido.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Geral do ICMS Devido (Pró-Emprego) - Máscaras (CCFTH095B)* - programa desenvolvido para cadastrar as máscaras para o programa Pró-Emprego para a configuração do ICMS devido.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Geral do ICMS Devido (Pró-Emprego) - Máscaras (CCFTH095C)* - programa desenvolvido para configurar as máscaras dos produtos para a configuração do ICMS devido para o programa Pró-Emprego e é composto pela *Aba Dados Gerais (CCFTH095CTAB1)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCFTH095CTAB1)* - aba desenvolvida para configurar, de forma geral, as máscaras dos produtos para a configuração do ICMS devido para o programa Pró-Emprego.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró-Emprego) - Alíquota (CCFTH080A)* - programa desenvolvido para realizar a configuração das alíquotas de ICMS destacado como pró-emprego para as empresas que estão neste regime e é composto pela *Aba Alíquota (CCFTH080ATAB1)*.
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O que foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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*{color:green}Novo!{color}* +*Pré-Validador do SPED Fiscal x DIMEAba Alíquota (CCINF065CCFTH080ATAB1)*+ - programaaba desenvolvidodesenvolvida para possibilitar ao usuário a importação de um arquivo do SPED Fiscal previamente gerado e selecionar quais registros deseja para o fisco catarinense validar. O sistema estabelece comunicação com o fisco para realizar uma análise preliminar quanto ao cumprimento das regras de ajustes na apuração da Escrituração Fiscal Digital (EFD). |
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O que foi desenvolvido |
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*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - incluída coluna *Considera como Direta na Apuração da CPRB* que permite exibir _Sim_ ou _Não_ para considerar a exportação indireta como exportação direta no programa *Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CCEPA220)*. |
realizar a configuração, de forma geral, por alíquota de ICMS destacado como pró-emprego para as empresas que estão neste regime.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró-Emprego) - Exceção (CCFTH080B)* - programa desenvolvido para realizar a configuração das exceções por alíquota de ICMS destacado como pró-emprego para as empresas que estão neste regime e é composto pela *Aba Exceção (CCFTH080BTAB1)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Configuração TTD (CCFTH081)* - programa desenvolvido para realizar a configuração de duplicatas com TTD por alíquota de ICMS devido e é composto pela aba *Aba TN sem Duplicata com TTD (CCFTH081TAB1)*.
*Configuração do ICMS Devido por Alíquota de ICMS Destacado (Pró-Emprego) (CCFTH080)* - incluídos os botões *Nova Alíquota, Nova Exceção* e *TN sem Duplicata com TTD*; |
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*AbaConfiguração Dadosda GeraisNFS-e (CCINF035ATAB1CCFSN001)* - inclusãorealizada dosalteração campos *Replicar de Outras Empresas* e *Empresas* para permitir a replicação de ajustes por apuração a partir de ajustes gerados em outras empresas. A replicação será restrita a ajustes por apuração, ou seja, os ajustes por documento não poderão ser listados no arquivo do SPED Fiscal devido ausência do documento na empresa destinatária. |
possibilitando a utilização do Sistema Nacional NFS-e. Para devida utilização, o município da empresa deverá estar conveniado e ativo ao Sistema Nacional. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba Configurações AdicionaisConsulta de Nota Fiscal Detalhada (CCINF210TAB3CCFT605)*+ - incluído incluída opção _Ator Interessado_ no botão *Outros* que apresenta o campoprograma *GravarAtor CampoInteressado 11na do Registro H010* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se no registro _H010 - Inventário do SPED Fiscal_ será gravado o campo *11 (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda)*. |
NF-e (CCFTN165)*.
*{color:green}Novo!{color}* *Ator Interessado na NF-e (CCFTN165)* - programa desenvolvido para verificar os eventos de ator interessado na NF-e já gerados e gerar novos eventos, caso necessário. Esse evento permite que o emitente informe a identificação do transportador a qualquer momento, como uma das pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e mesmo após a emissão da nota.
*{color:green}Novo!{color}* *Geração de Ator Interessado na NF-e (CCFTN165A)* - programa desenvolvido para cadastrar as informações da nota fiscal para geração do ator interessado. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba Produtos (CCESU062TAB2) | Aba Produtos (CCESU090TAB2)*+ - alterado o campo *Alíquota PIS* para que o cálculo do pedido de compra seja modificado para estar em conformidade com a legislação _FEDERAL/IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935_, que estipula que os valores de frete e seguro não devem mais ser considerados na base de cálculo do IPI. |
*Configuração dos Tributos do Documento Fiscal de Saída ao Consumidor (CCFTH130)* | *Manutenção da Tabela de Índice de Tributos IBPT (CCFTH141)* - implementada configuração para que seja gerada a seguinte mensagem automática no campo *Outras Informações* da NFS-e para clientes que são consumidores finais: "Valor Aproximado dos Tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ "VALOR" - ("PERCENTUAL" %) - *Fonte IBPT". |
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O que foi desenvolvido |
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*{color:green}Novo!{color}* *Evento - Autorizar Transportador de Interesse na NF-e (CCESN225)* - programa desenvolvido para registrar o evento _Ator Interessado na NF-e_. No momento da emissão da NF-e, muitas vezes o emitente ainda não definiu o transportador que ficará responsável pela entrega da mercadoria, impedindo portanto que essa informação conste em campo específico da NF-e. Neste caso, pode ser registrado este evento vinculado a uma NF-e, autorizando o transportador a acessar o XML da NF-e.
*Histórico Manifestação (CCESN605)* - alterado nome da coluna *Motivo* para *Observação* e incluídas as colunas *Data e Hora*, *Órgão*, *CNPJ Emitente*, *Evento* e *Descrição Evento* no grid *Eventos Enviados por Terceiros*.
*Consulta de NF-e Manifestação Destinatário (CCESN600)* - alterado o nome do campo *Checkbox* para *Data Limite Manifestação*, das colunas *Fornecedor* para *CNPJ do Fornecedor* e *Nome Fornecedor* para *Nome Fantasia do Fornecedor*. Também foram incluídas as colunas *Código do Fornecedor* e *Modalidade de Frete*. |
+*Autorização do MDF-e de forma síncrona*+ - alterado para que o Consistem ERP atenda a Nota Técnica 2024.001 e passe a autorizar o MDF-e na Sefaz de forma síncrona, pois a partir do dia 30/06/2024 a autorização do MDF-e de forma assíncrona não será mais aceita. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Complementos NF-e (CCFTN012)*+ - incluído o campo *Gerar Tag Crédito Presumido* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se haverá a geração da tag _gCred_ no XML da NF-e. |
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O que foi desenvolvido |
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*ImportaçãoConfiguração de notasAgrupamento fiscaisSeleções (NF-eCCFTH050)*: - incluída a na tag *CRT* do emitente a opção _4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI_, conforme nota técnica NT 2024.001. |
coluna *Excluir valor do total da nota*, na *Aba Tipos de Nota (CCFTH050TAB2)*, que permite informar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o valor bonificado do total da nota será excluído. Ao gerar o agrupamento de seleções de pedidos, no programa *Agrupamento de Seleções de Pedido (CCPVB090)*, essa coluna será consultada. |
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O que foi desenvolvido |
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Para atender a Nota Técnica (NT) 04/2024 do eSocial Simplificado versão 1.2 foram realizadas melhorias no sistema:
*Cadastro de Solicitação de Empréstimo (CCRHE012A)* - incluída a opção _eConsignado_, no campo *Tipo de Empréstimo*, e incluídos os campos *Instituição Financeira (Bacen)* e *Número do Contrato eConsignado*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Aba FPAS/Terceiros (CCRHB045TAB1)*+ - incluído o campo *% SENAR* que permite informar o percentual pago pela empresa destinado ao SENAR. |
*{color:green}Novo!{color}* +*Pré-Validador do SPED Fiscal x DIME (CCINF065)*+ - programa desenvolvido para possibilitar ao usuário a importação de um arquivo do SPED Fiscal previamente gerado e selecionar quais registros deseja para o fisco catarinense validar. O sistema estabelece comunicação com o fisco para realizar uma análise preliminar quanto ao cumprimento das regras de ajustes na apuração da Escrituração Fiscal Digital (EFD). |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configurações do eSocial (CCRHOA000)*+*Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434)* - realizadosincluída ajustescoluna no campo *Simplificado* da +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+, para atender o leiaute da versão S-1.2 do e-Social (nota técnica S-1.2 Nº 03/2024) que prevê o novo evento _S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado_. |
*Considera como Direta na Apuração da CPRB* que permite exibir _Sim_ ou _Não_ para considerar a exportação indireta como exportação direta no programa *Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CCEPA220)*. |
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O que foi desenvolvido |
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+*ParâmetrosAba daDados DeclaraçãoGerais de Rendimentos (CCRHA134CCINF035ATAB1)*+ - incluídosinclusão osdos campos: * *GeraReplicar DIRFde EmpresaOutras SemEmpresas* Retençãoe IR* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deve ser gerada a DIRF, caso a empresa não tenha desconto de imposto de renda para nenhum funcionário. * *Tipo de Empresa para Emissão da DIRF* que permite selecionar o tipo de empresa que será considerado no momento da emissão da DIRF escolhendo entre as opções _CNPJ Matriz_ e _CNPJ Registrado_. |
*Empresas* para permitir a replicação de ajustes por apuração a partir de ajustes gerados em outras empresas. A replicação será restrita a ajustes por apuração, ou seja, os ajustes por documento não poderão ser listados no arquivo do SPED Fiscal devido ausência do documento na empresa destinatária. |
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O que foi desenvolvido |
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+*Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) | Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal (CCRHP165)*+ - incluídas as opções _Extras interjornada_ e _Extras intrajornada_ no campo *Tipo Lançamento*. +*Importação e Apuração do Ponto (CCRHP055Aba Configurações Adicionais (CCINF210TAB3)*+ - alteradoincluído o campo *Processamento*Gravar para selecionar o tipo de processamento dos dados do arquivo para o módulo Ponto Eletrônico, tendo as opções _Importação_ e _Apuração_. *{color:green}Novo!{color}* +*Aba Ponto Eletrônico (CCRHB221TAB4)*+ - aba desenvolvida para efetuar configurações por sindicado, para tratamento no sistema de Ponto Eletrônico de pagamento de horas extras interjornada e extras intrajornada. |
title | O QUE VEM POR AÍ: PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES DESTA VERSÃO |
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Campo 11 do Registro H010* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se no registro _H010 - Inventário do SPED Fiscal_ será gravado o campo *11 (Valor do item para efeitos do Imposto de Renda)*. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Pagamento conforme definição do cliente* - em implementação para geração de pagamentos de acordo com a programação de recebimento do cliente. |
foi desenvolvido |
Wiki markup without migration |
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+*Aba Produtos (CCESU062TAB2) | Aba Produtos (CCESU090TAB2)*+ - alterado o campo *Alíquota PIS* para que o cálculo do pedido de compra seja modificado para estar em conformidade com a legislação _FEDERAL/IPI Despacho PGFN-ME nº 346/2020; RE nº 567.935_, que estipula que os valores de frete e seguro não devem mais ser considerados na base de cálculo do IPI. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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*Entidade Fornecedor**{color:green}Novo!{color}* *Evento - implementaçãoAutorizar Transportador de tratamento do cadastro de fornecedor na emissão da nota de devolução de venda. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Eventos societários da empresa* - em implementação, o tratamento dos eventos societários da empresa permitindo que o contador possa informar um evento societário de abertura/fechamento, cisão, fusão e incorporação. |
Expando | ||
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O que estamos desenvolvendo |
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*Importação de Lançamento dos Arquivos Texto (CCCTI005)* - em implementação para que seja possível importar mais de um arquivo por período. |
Interesse na NF-e (CCESN225)* - programa desenvolvido para registrar o evento _Ator Interessado na NF-e_. No momento da emissão da NF-e, muitas vezes o emitente ainda não definiu o transportador que ficará responsável pela entrega da mercadoria, impedindo portanto que essa informação conste em campo específico da NF-e. Neste caso, pode ser registrado este evento vinculado a uma NF-e, autorizando o transportador a acessar o XML da NF-e.
*Histórico Manifestação (CCESN605)* - alterado nome da coluna *Motivo* para *Observação* e incluídas as colunas *Data e Hora*, *Órgão*, *CNPJ Emitente*, *Evento* e *Descrição Evento* no grid *Eventos Enviados por Terceiros*.
*Consulta de NF-e Manifestação Destinatário (CCESN600)* - alterado o nome do campo *Checkbox* para *Data Limite Manifestação*, das colunas *Fornecedor* para *CNPJ do Fornecedor* e *Nome Fornecedor* para *Nome Fantasia do Fornecedor*. Também foram incluídas as colunas *Código do Fornecedor* e *Modalidade de Frete*. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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*ApuraçãoImportação de Custos* - em implementação, regras de componentes de mensagens durante a geração de erros na simulação de custos. |
notas fiscais (NF-e)*: incluída na tag *CRT* do emitente a opção _4=Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI_, conforme nota técnica NT 2024.001. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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*Encerramento do Estoque (CCESA200Para atender a Nota Técnica (NT) 04/2024 do eSocial Simplificado versão 1.2 foram realizadas melhorias no sistema: *Cadastro de Solicitação de Empréstimo (CCRHE012A)* - em implementação as novas regras de valorização de estoques pela RIR/99 incluída a opção _eConsignado_, no campo *Tipo de Empréstimo*, e incluídos os campos *Instituição Financeira (Bacen)* e *Número do Contrato eConsignado*. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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*Novo processo de recebimento de nota* - em implementação o novo processo de recebimento de nota de entrada. |
+*Aba FPAS/Terceiros (CCRHB045TAB1)*+ - incluído o campo *% SENAR* que permite informar o percentual pago pela empresa destinado ao SENAR. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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+*ContagensConfigurações do inventárioeSocial (CCRHOA000)*+ - em implementação o tratamento para parametrizar a contagem do inventário que deverá ser obrigatória. |
realizados ajustes no campo *Simplificado* da +Aba Configurações por Empregador (CCRHOA000TAB2)+, para atender o leiaute da versão S-1.2 do e-Social (nota técnica S-1.2 Nº 03/2024) que prevê o novo evento _S-2221 - Exame Toxicológico do Motorista Profissional Empregado_. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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+*MovimentaçãoParâmetros da Declaração de EstoqueRendimentos (CCESA020CCRHA134)*+ - em implementação para que possam ser relacionados os lançamentos de estoque e que haja obrigatoriedade caso seja do tipo _Estorno de Consumo_. |
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incluídos os campos:
* *Gera DIRF Empresa Sem Retenção IR* que permite selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deve ser gerada a DIRF, caso a empresa não tenha desconto de imposto de renda para nenhum funcionário.
* *Tipo de Empresa para Emissão da DIRF* que permite selecionar o tipo de empresa que será considerado no momento da emissão da DIRF escolhendo entre as opções _CNPJ Matriz_ e _CNPJ Registrado_. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Processo de importação financeira* - em implementação a gestão do processo de importação referente a parte financeira. |
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O que estamos desenvolvendofoi desenvolvido |
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Em implementação a integração via API para pagamentos com o banco Bradesco. |
+*Configuração de Rubricas Extras/Faltas por Sindicato - Apuração Ponto (CCRHP160) | Cadastro de Faixa para Pagamento Horas Extras por Sindicato - Fechamento Mensal (CCRHP165)*+ - incluídas as opções _Extras interjornada_ e _Extras intrajornada_ no campo *Tipo Lançamento*.
+*Importação e Apuração do Ponto (CCRHP055)*+ - alterado o campo *Processamento* para selecionar o tipo de processamento dos dados do arquivo para o módulo Ponto Eletrônico, tendo as opções _Importação_ e _Apuração_.
*{color:green}Novo!{color}* +*Aba Ponto Eletrônico (CCRHB221TAB4)*+ - aba desenvolvida para efetuar configurações por sindicado, para tratamento no sistema de Ponto Eletrônico de pagamento de horas extras interjornada e extras intrajornada. |
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Integração com pagamento via API com banco Sicoob
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*CadastroPagamento deconforme Registro Não Conformidade (CCGQNC010A)* - inclusão das opções _Pedido de venda_ e _Nota fiscal_ no campo *Cliente*, e as opções _Pedido de compra_ e _Nota fiscal_ no campo *Fornecedor*. Também foi atualizado para permitir selecionar no campo *Origem* as opções _Interno_ ou _Externo_. *Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)definição do cliente* - em implementação para enviargeração RNCde aopagamentos clientede ouacordo fornecedorcom conformea estiverprogramação selecionadode narecebimento capa da RNC via e-mail. Assim como, enviar _link_ de visualização única, no qual seja possível digitar as informações e retornar ao emitente, integrando no ERP Consistem. *Inspeções - Baixa (CCGQLI035)* - em implementação para gerar ao *Fornecedor* _2 - Não Conformidade_ se esta opção for selecionada, irá habilitar na mesma tela a opção para o programa *Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)*. Dessa forma, será possível registrar a RNC diretamente pelo processo de baixa da inspeção, sempre que houver ?não conformidade? mantendo o vinculo inspeção x RNC. Se a RNC for registrada por meio de uma inspeção, o número/link deve ser salvo na mesma para facilitar a consulta. |
do cliente. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Entidade Fornecedor* - implementação de tratamento do cadastro de fornecedor na emissão da nota de devolução de venda. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Eventos societários da empresa* - em implementação, o tratamento dos eventos societários da empresa permitindo que o contador possa informar um evento societário de abertura/fechamento, cisão, fusão e incorporação. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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+*EstudoEncerramento dedo Causas/Definições de Ações (CCGQNC100Estoque (CCESA200)*+ - implementadaem metodologiaimplementação 5W2Has enovas 5regras Porquês.de Tambémvalorização seráde revisadoestoques o leiaute da RAC/RAP, NC de Impressão e E-mailpela RIR/99. |
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Processo de recebimento de nota de entrada
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*ControleNovo processo de qualidaderecebimento do prestador de serviçonota*: - em implementação deo controlenovo paraprocesso verificaçãode darecebimento qualidadede do prestadornota de serviçoentrada. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*InventárioContagens de Malha Crua por Item/Grupo (CCTTGA200)do inventário* - em implementação o tratamento para alterarparametrizar a situaçãocontagem dasdo etiquetasinventário quandoque adeverá natureza é controlada por WMSser obrigatória. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*PPCP Tecelagem* - implementação possibilitará a integração entre empresas do ramo têxtil automatizando a trocaMovimentação de notas e ordens. Além disso, irá gerar automaticamente os beneficiamentos de engenharia para processos externos, facilitando a replicação de ordens de tecelagem e partidas para beneficiamento e tecelagem, sendo possível criar controles para faturamento, retorno e cobrança de industrialização de serviços de tecelagem e beneficiamento entre as empresas, considerando desmembramentos, retrabalhos e alterações das ordens durante o processo produtivo. |
Estoque (CCESA020)* - em implementação para que possam ser relacionados os lançamentos de estoque e que haja obrigatoriedade caso seja do tipo _Estorno de Consumo_. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*Itens Substitutos/Contratipos* - implementação para avaliar a necessidade de malhas considerando os produtos substitutos ou contratipos no planejamento. Isso permitirá a validação da qualidade durante a conferência das etiquetas, seja da produção ou da ordem de tecelagem, facilitando a identificação de etiquetas para insumos alternativos. |
Processo de importação financeira* - em implementação a gestão do processo de importação referente a parte financeira. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*PPCP - Tecelagem* - inclusão de nova tela para reservar as etiquetas que devem ser utilizadas no fechamento da partida. Com isso, será possível reservar as etiquetas de insumos durante a geração que serão vinculadas à conferência no fechamento.
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Em implementação a integração via API para pagamentos com o banco Bradesco. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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Em implementação a integração com API do Sicoob para pagamento escritural, pois atualmente o processo é realizado via arquivo. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*PlanejamentoCadastro ede ProgramaçãoRegistro daNão ProduçãoConformidade Têxtil (CCTTGP250CCGQNC010A)* - implementação para possibilitar o direcionamento de fios, malha crua e malha tinto, de modo que no planejamento têxtil, na produção e no romaneio/faturamento, seja possível ter o controle sobre quais insumos podem ou devem ser utilizados para produção e venda de determinado artigo. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Consulta por Partida (CCTTP605)* - implementação na cor da fonte da coluna *Produto* para melhorar a visibilidade.
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O que estamos desenvolvendo |
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*Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256)* - implementação do controle de peça e peso da partida no apontamento de fase, conforme configuração no cadastro do processo de tinturaria. |
inclusão das opções _Pedido de venda_ e _Nota fiscal_ no campo *Cliente*, e as opções _Pedido de compra_ e _Nota fiscal_ no campo *Fornecedor*. Também foi atualizado para permitir selecionar no campo *Origem* as opções _Interno_ ou _Externo_.
*Acompanhamento de RAC/RAP (CCGQNC020)* - em implementação para enviar RNC ao cliente ou fornecedor conforme estiver selecionado na capa da RNC via e-mail. Assim como, enviar _link_ de visualização única, no qual seja possível digitar as informações e retornar ao emitente, integrando no ERP Consistem.
*Inspeções - Baixa (CCGQLI035)* - em implementação para gerar ao *Fornecedor* _2 - Não Conformidade_ se esta opção for selecionada, irá habilitar na mesma tela a opção para o programa *Registro de Não Conformidade (CCGQNC010)*. Dessa forma, será possível registrar a RNC diretamente pelo processo de baixa da inspeção, sempre que houver ?não conformidade? mantendo o vinculo inspeção x RNC. Se a RNC for registrada por meio de uma inspeção, o número/link deve ser salvo na mesma para facilitar a consulta. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro+*Estudo de Causas/Definições de PrioridadeAções (CCTGAT010ACCGQNC100)*+ - programaimplementada desenvolvido para permitir cadastrar informações gerais sobre a prioridade a ser usada no módulo *PPCP Tecelagem* e *PPCP Tinturaria/Estamparia*. *Aba Sequenciamento (CCTTGPS290TAB2)* - implementação na coluna Prioridade/Descrição Prioridade que irá exibir as cores de fundo e fonte cadastradas no programa *Tabela de Prioridades para o Têxtil (CCTGAT010)* . |
metodologia 5W2H e 5 Porquês. Também será revisado o leiaute da RAC/RAP, NC de Impressão e E-mail. |
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O que estamos desenvolvendo |
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*PlanejamentoControle de Têxtilqualidade -do Programaçãoprestador de Beneficiamento (CCTTGP260)serviço*: -em implementação de umacontrole novapara funcionalidadeverificação queda possibilita a visualização dos motivos e observações relacionados à reprogramação de pedidos na partida do planejamento de produção, permitindo assim a identificação dos pedidos com reprogramação. |
qualidade do prestador de serviço. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Motivo do Reprocesso (CCTTGT085)* Inventário de Malha Crua por Item/Grupo (CCTTGA200)* - programaem implementadoimplementação para possibilitaralterar a visualizaçãosituação dadas causaetiquetas do reprocessamento quando oa processonatureza deé origemcontrolada for classificado como reprocesso. por WMS. |
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O que estamos desenvolvendo |
Wiki markup without migration |
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*Sequenciamento do Beneficiamento (CCTTGPS290)* - implementação que irá integrar receita de lavação com _Infotint_ para gerar ordem independente dentro do Consistem. |
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Wiki markup without migration |
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+h5. Programas retirados a partir da versão 7.4+ * Cadastro de Implantação de Pré-Nota (CCESE020) * Número de Cópias - Romaneio (CCESE020A) * Dados Complementares da Nota (CCESE020B) * Observações (CCESE020C) * Dados da Nota Fiscal de Saída (CCESE020D) * Dados de Importação do Item (CCFTNC112) * Consulta de Logs de Alterações da Configuração de Projeção (CCCPG730) * Consulta de Logs de Alteração das Configurações de Projeção Têxtil (CCTGC650) * Consulta de Logs de Alteração das Configurações de Custos Têxtil (CCTAC720) * Consulta de Logs de Alterações das Configurações de Rentabilidade (CCCAR780) * Ficha de PCMSO (CCARH055) * Atestado de Saúde Ocupacional Admissional(CCARH331) * Consulta de Periódico a Realizar por Funcionário (CCARH650) * Consulta de Ficha PCMSO (CCARH630) * Consulta de Natureza de Exame por Seção (CCARH635) * Consulta de Diagnóstico por Exame (CCARH665) * Consulta de Exame Realizado por Funcionário (CCARH636) * Relatório de Periódicos a Realizar (CCARH325) * Impressão Completa de Ficha de PCMSO (CCARH340) * Impressão de Resumo de Natureza por Seção (CCARH345) * Impressão de Atestado de Saúde Ocupacional (CCARH328) * Cadastro de Risco Ambiental (CCARH051) * Cadastro de Exame Médico (CCARH052) * Entrega de EPI (CCARH213) * Programa para Baixa/Devolução EPI (CCARH214) * Consulta de Entrega de EPI (CCARH750) * Consulta de Vencimento de EPI/CA (CCARH745) * Consulta de EPI Vencido (CCARH755) * Impressão de Recibo de Entrega de EPI (CCARH530) * Impressão de Controle de Entrega de EPI (CCARH535) * Relatório de EPIs por Cargo (CCARH540) * Cadastro de Motivo de Baixa (CCARH212) * Cadastro de EPI (CCARH215) * Programação da Produção Têxtil (CCTTGP200) * Alteração de Cargo e Seção (CCRHB182) + h5. Programas descontinuados a partir da versão 7.4+ * Cadastro de Rotas de Entrega do Cliente (CCCDB271) * Cadastro de Sequencial de Entrega (CCCDB272) * Cadastro de Tabela de Frete (CCTRB015) * Cadastro de Tabela de Frete Especial por Cliente (CCTRB011) * Duplicação da Tabela de Fretes (CCTRB255) * Relatório de Documentos em Aberto na Data de Referência (CCFFB510) +h5. Programas substituídos a partir da versão 7.4+ * Cadastro de Implantação de Pré-Nota (CCESE020) por *Geração de Pré-Nota (CCESN060)* * Consulta do Preço de Venda por Malha Tinto (CCTPT690) por *Formação do Preço de Venda da Malha (CCTPT890)* * Cadastro de Usuário e Senha para Análise de Crédito (CCCCC005) por *Configuração de Permissão de Análise de Crédito (CCCCC055)* * Programação da Produção Têxtil (CCTTGP200) por *Planejamento e Programação da Produção Têxtil (CCTTGP250)* * Cadastro de Tabela de Frete (CCTRB015) | Cadastro de Tabela de Frete Especial por Cliente (CCTRB011) | Duplicação da Tabela de Fretes (CCTRB255) por *Tabela de Frete por Componente (CCTRB260)* |
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