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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045)

Após o preenchimento dos campos

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar informações complementares na seleção de faturamento para posterior emissão da nota fiscal.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Baixa Estoque*

Selecionar uma das opções para determinar em que data será considerada a baixa do estoque da mercadoria.
As opções são:
1 - Data de Emissão
2 - Data de Saída

Outras Despesas

Informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota.

Descrição Serviço

Informar a descrição do serviço realizado quando a seleção for referente à prestação de serviços.

Valor Líquido Serviço

Informar o valor líquido do serviço realizado.

Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.

Alíquota de ISS

Informar o valor da alíquota utilizada para cálculo do imposto sobre o serviço realizado.

Importante
Este campo é habilitado quando houver uma descrição cadastrada para o serviço prestado.

Valor Frete Contrato

Informar o valor do frete para o faturamento.

Base ICMS Subst.

Informar o valor da base de cálculo de ICMS de substituição tributária da nota.

Valor ICMS Substituto*

Informar o valor do ICMS de substituição tributária.

% Acréscimo

Informar o percentual de acréscimo para o valor dos produtos.

Tabela de Preço

Informar o código da tabela de preço utilizada para buscar os valores dos itens da nota.

Data Faturamento

Informar a data de emissão da nota.

Atendimento Presencial

Selecionar a forma de atendimento ao comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. As opções são:
Não se Aplica
Operação Presencial
Operação não presencial, pela Internet
Operação não presencial, Teleatendimento
Operação presencial, fora do estabelecimento
Operação não presencial, outros

Forma de Pagamento

Selecionar a forma de pagamento para a seleção do faturamento. As opções são:
Vale Alimentação
Vale Refeição
Vale Presente
Vale Combustível
Boleto Bancário
Sem pagamento
Pagamento Instantâneo (PIX)
Transferência bancária, Carteira Digital
Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
Dinheiro
Cheque
Cartão de Crédito
Cartão de Débito
Crédito Loja

Dados do Cartão

Importante
Os campos abaixo descritos, até o campo "Aut. Oper. Cartão", serão habilitados se as opções "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" estiverem selecionados no campo "Forma de Pagamento".

Tipo de Integração*

Selecionar o tipo de integração do cartão para o cadastro. As opções são:
Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa - selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento TEF ou Comércio Eletrônico.
Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa - selecionar quando a empresa utiliza, por exemplo, equipamento POS.

CNPJ Credenciadora

Informar o número do CNPJ da credenciadora para validação do cadastro.

Bandeira Operadora

Selecionar a bandeira da operadora do cartão:
Outros
Visa
Mastercard
American Express
Sorocred
Diners Club
Elo
Hipercard
Aura
Cabal

Aut. Oper. Cartão

Informar o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito.

Retira ICMS da base PIS/COFINS*

Selecionar se deseja excluir ICMS da base PIS/COFINS. As opções para seleção são:
Não
Apenas ICMS
ICMS e DIFAL

Importante
Será sugerida a opção cadastrada no campo "Retira ICMS da base PIS/COFINS" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A), mas é possível alterar.

Exemplo
Para situações com devolução de compra em que não possa ser aplicada a exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins, será possível efetuar esta seleção especial para definição de não retirar o ICMS da base de PIS/Cofins.

Processo/Ato Concessório Regime Especial

Informar o identificador do processo ou ato concessório.

Importante
O que for informado neste campo, irá gerar a tag nProc dentro do grupo de tags procRef no XML da NF-e.

Origem Processo*

Determinar a origem do processo. As opções são:
Sefaz
Justiça Federal
Justiça Estadual
Secex/SRF
Outros

Importante
Este campo será habilitado caso o campo "Processo/Ato Concessório Regime Especial" tenha sido preenchido.

Importante
O que for informado neste campo, irá gerar a tag indProc dentro do grupo de tags procRef no XML da NF-e.

Observação Regime Especial

Informar o código da observação referente ao processo para sair nos dados adicionais da nota.

Botão F7
Apresenta tela com as observações cadastradas na nota fiscal para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento.

Importante
Este campo será habilitado caso o campo "Processo/Ato Concessório Regime Especial" tenha sido preenchido.

Intermediador da Transação

Informar o código do intermediador da transação.

Botão F7
Apresenta tela com os intermediadores cadastrados no programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Intermediador da Transação para NF-e (CCFTN030A) para cadastramento.

Importante
Este campo é habilitado se for selecionada as opções "Não se aplica" ou "Operação presencial, fora do estabelecimento" no campo Atendimento Presencial, pois não pode haver intermediador nessas operações de acordo com a Nota Técnica.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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