Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Realizar a baixa dos documentos que compõem os borderôs de pagamento gerados manualmente pelo programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e automaticamente pelo programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Borderô* | Informar o número do borderô para a baixa. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções: Detalha: apresenta o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) que permite consultar os documentos que compõem o borderô selecionado. Em Aberto: apresenta tela com os borderôs em aberto já cadastrados para consulta e seleção. |
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Data Pgto | Exibe a data de pagamento do borderô. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O sistema sugere automaticamente a data corrente e não permite alteração pelo usuário. |
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Forma Pgto | Ao acessar o campo é apresentada a tela para seleção da forma de pagamento para a baixa do borderô. As opções são: 1 - Carteira 2 - Banco 3 - Cheque Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A forma de pagamento selecionada não irá interferir na baixa ou na contabilização do documento a pagar. |
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Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa para o borderô. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipo de baixa do borderô. As opções são: 1 - Normal: o sistema contabilizará a baixa dos documentos que compõem o borderô, debitando a conta do fornecedor e creditando a conta caixa. Será sempre a conta caixa. 2 - Especial: o sistema efetuará o lançamento contábil debitando a conta de fornecedores, e solicitando uma conta crédito. 3 - Débito Bancário: esta opção é utilizada quando o pagamento do borderô foi efetuado através do gerenciador financeiro do banco, saindo da conta bancária da empresa e passando para conta dos fornecedores via boleto ou via depósito. Será habilitada a tela Conta Bancária (CCFFB070A) para informar o banco e a conta origem em que foi realizado o pagamento. Ao confirmar a baixa, o sistema irá baixar os documentos do borderô, realizar o lançamento contábil debitando na conta de fornecedor e creditando a conta banco, efetuando o lançamento automaticamente no módulo de Administração Financeira. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| É solicitada confirmação, após confirmar, habilita o campo "Borderô" para nova informação. |
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UI Text Box |
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Antecipar pagamento aos fornecedores
Ccscallout |
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Cor | Vermelho |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
Scroll export button |
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scope | current |
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template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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caption | Exportar PDF |
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quick-start | true |
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add-on | Scroll PDF Exporter |
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HideElements |
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metas | true |
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comments | true |
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watch | true |
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likes | true |
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