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Pré-requisito

Não há.

Visão Geral

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Sistemas Integrados

Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar

Fluxo do Processo

Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066). Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.

Após gerar/cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070)

No programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070), no campo “Tipo de Baixa” selecionar:

1 - Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa.
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.

Acessar o programa Baixa de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.

Importante
Só é possível excluir um borderô no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) antes da baixa dos documentos. 
Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072).
Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
Consultar os dados no programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665).
Imprimir os dados no programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365).

Fluxograma

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