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Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Empresa* | Informar o código da empresa para a configuração dos parâmetros referentes ao crédito em conta.
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Código Banco Conveniado* | Informar o código do banco cadastrado com os parâmetros da empresa.
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Conta da Empresa no Banco | Informar o número da conta da empresa para que o débito seja efetuado. | |||||||||
Dígito Verificador da Conta | Informar o dígito verificador da conta corrente da empresa. | |||||||||
Número do Convênio | Informar o número do convênio da empresa junto ao banco. | |||||||||
Versão do LayoutLeiaute | Informar a versão do leiaute do banco em que deve ser gerado o arquivo texto. | |||||||||
Caminho/Nome Arquivo | Informar o caminho em que o arquivo deverá ser salvo e o nome para identificação. | |||||||||
Conta Crédito Proventos | Informar o número da conta corrente considerada para proventos. | |||||||||
Dígito Conta Crédito | Informar o dígito verificador da conta corrente considerada para proventos. | |||||||||
Ambiente Cliente | Selecionar o ambiente em que o arquivo está sendo gerado.
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Ambiente Caixa | Selecionar o ambiente em que o arquivo será enviado para a CEF.
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Código do Compromisso | Informar o código para identificar o compromisso contratado pela empresa.
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Número Agendamento* | Informar o número do agendamento efetuado para datas futuras. | |||||||||
Parâmetro de Transmissão* | Informar o número que define o parâmetro de transmissão do arquivo. | |||||||||
CNPJ Padrão* | Informar o CNPJ para que seja utilizado como padrão no arquivo CNAB, gerado independente de qual empresa utiliza para a geração. |
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