Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Emissão de Cheques
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Visão Geral |
Neste programa são informados os parâmetros para a alteração de lançamentos de cheque efetuados no sistema.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Banco* | Informar o código que determina o banco considerado na alteração de lançamentos.
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Cheque | Informar o número do cheque considerado na alteração da sequência.
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Data | Exibe a data de emissão do cheque. | |||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
SEQ | Exibe o número sequencial dos documentos vinculados ao cheque. | |||||||||
Débito | Exibe o número da conta contábil para lançamentos de débito. | |||||||||
Crédito | Exibe o número da conta contábil para lançamentos de crédito. | |||||||||
Valor | Exibe o valor do cheque. | |||||||||
Histórico | Exibe a descrição do histórico do cheque. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Cheque | Habilita o campo "Cheque" para nova consulta. | |||||||||
Altera | Apresenta o programa Alteração (CCECB020A) para alterar o código sequencial do lançamento do cheque.
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Fim | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema. |
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