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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Cálculo da Folha

Visão Geral

Informar os parâmetros para a emissão do relatório de cheques emitidos.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa Inicial / Empresa Final

Informar os códigos das empresas que determinam o intervalo considerado na emissão do relatório.

Importante
O botão "Consultar" (F7) dos campos apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Origem dos Dados*

Selecionar o tipo de ordenação para a emissão do relatório:
1 - Folha
2 - Adiantamento
3 - Férias
4 - Pgto. Quinzenal
5 - Abono
6 - Folha Complementar
7 - Gratificação
8 - Distribuição de Lucros

Imprimir Nome do Func.*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o nome do funcionário que recebeu o cheque deve ser impresso no relatório.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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