Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os campos para a realização do estorno do pagamento escritural referente ao pagamento do módulo de Contas a Pagar e à devolução de clientes e lançamentos de comissão de representante.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Conta Contábil Adiantamento de Fornecedores* | Informar o código que determina a integração contábil do módulo Contas a Pagar. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Alfabética: apresenta tela com as contas cadastradas, em ordem alfabética. Numérica: apresenta tela com as contas cadastradas, em ordem numérica. Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650). |
Código do Tipo Lançamento Estorno Comissão* | Informar o código do tipo de lançamento do estorno de comissão caso a empresa tenha configuração de comissões de representante. Botão F7Apresenta tela com os lançamentos cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Lançamento (CCCM010) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Lançamento (CCCM010) para novo cadastro. |
Código Histórico Estorno Movimento Bancário* | Informar o código do histórico do estorno do movimento bancário caso haja integração com a contabilidade configurada no contas a pagar. Botão F7Apresenta tela com os histórico de controle bancários cadastrados no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para novo cadastro. |
Botão | Descrição |
Salvar/Cancelar | Salvar ou Cancelar as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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