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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Controle de Devoluções Financeiras

Visão Geral

O objetivo deste programa é efetuar a atualização dos saldos para encerramento do mês referente aos documentos de devolução disponíveis no grupo "Controle de Devoluções Financeiras" do sistema de Contas a Receber.

Importante
- A partir do mês encerrado, não é possível efetuar a entrada de documentos ou realizar as respectivas baixas.
- A atualização de saldos deve ser executada quando é detectado um problema na tabela de saldos, ou após os fechamentos dos lançamentos de determinado mês, principalmente após a conciliação contábil.
- Este processo atualiza automaticamente o campo "Último Mês/Ano Fechado" do programa Configuração das Devoluções Financeiras (CCCCD000).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Opção*

Informar o tipo de atualização que será realizada.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
1 - Saldo Exercício - além de gerar novamente os valores de saldos (CCDSAL), é atualizada a configuração do campo "Último Mês/Ano Fechado" do programa Configuração das Devoluções Financeiras (CCCCD000). Não será permitido que nenhum documento seja excluído e/ou estornado até a data gravada.
2 - Ponteiros (CCDSAL) - somente os valores de saldos serão gerados novamente.

Mês/Ano*

Informar o mês e o ano para atualização de saldos.

Importante
O valor informado deve ser preenchido no formato "MMAAAA".

Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação.
Ao confirmar, é emitida mensagem com as orientações.





Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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