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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Emissão de Cheques

Visão Geral

Neste programa são informados os parâmetros para a alteração de lançamentos de cheque efetuados no sistema.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código que determina o banco considerado na alteração de lançamentos.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Cheque

Informar o número do cheque considerado na alteração da sequência.

Importante
Somente serão considerados os cheques que tenham gerado movimento contábil.

Data

Exibe a data de emissão do cheque.

Colunas do GridDescrição
SEQ

Exibe o número sequencial dos documentos vinculados ao cheque.

Débito

Exibe o número da conta contábil para lançamentos de débito.

Crédito

Exibe o número da conta contábil para lançamentos de crédito.

Valor

Exibe o valor do cheque.

Histórico

Exibe a descrição do histórico do cheque.


BotãoDescrição
Cheque

Habilita o campo "Cheque" para nova consulta.

Altera

Apresenta o programa Alteração (CCECB020A) para alterar o código sequencial do lançamento do cheque.

Importante
Após a alteração dos dados, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para a alteração realizada.

Fim

Finaliza o processo e retorna ao menu.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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