Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 15 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Controle de Devoluções Financeiras

Baixa de Devoluções Financeiras (CCCCD010).

Após preenchimento dos campos

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os dados para estornar o valor da comissão do representante recebido pela venda realizada.

Considerando que houve devolução da mercadoria vendida, geração e baixa do documento de devolução, o valor de comissão deve ser restituído para a empresa que efetuou o pagamento.

Este procedimento é realizado através do "Controle de Devoluções Financeiras" disponível no módulo de Contas a Receber.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente que recebeu o valor do documento baixado.

Valor Baixa

Exibe o valor do documento baixado.

Data Lançamento

Exibe a data em que o documento foi baixado.

Representante

Informar o código do representante.
É sugerido o representante relacionado ao cliente selecionado, mas é possível alterar.

Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Valor Comissão*

Informar o valor da comissão que será estornado.

Tipo de Lanç.*

Informar o código do lançamento de estorno do valor.

Botão F7
Apresenta tela com os lançamentos cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Lançamento (CCCM010) para seleção.

Importante
Se o código informado não for de estorno, é emitida mensagem orientando ao usuário para informar um novo código.

Histórico*

Informar uma descrição para justificar o lançamento que está sendo realizado.

Cont. Histórico

Informar um complemento para o histórico.

Cont. Histórico

Informar um complemento para o histórico.

Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para contabilização do lançamento.
Em seguida, é solicitada nova confirmação.
Ao confirmar, retorna ao programa Baixa de Devoluções Financeiras (CCCCD010) novo lançamento de baixa.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos