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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitem.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a pagar

Grupo - Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

Este programa permite definir as empresas em que os fornecedores devem ser replicados.

Caso a empresa tenha mais de um código (matriz e/ou filiais) e esteja parametrizada a configuração da empresa centralizadora, é possível configurar se todos os campos do cadastro de fornecedores devem ser mantidos iguais em todas as empresas parametrizadas.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Se já houver empresas selecionadas neste campo, são apresentadas as opções:
1- Empresas Configuradas: apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo.
2 - Do Cadastro: apresenta tela das empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Duplica Dados Bancários*

Selecionar a opção para determinar se a empresa informada deverá ter os dados bancários duplicados.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim: indica que a empresa informada terá os dados cancários duplicados.
Não: indica que a empresa informada não terá os dados cancários duplicados.



Importante
É solicitada confirmação dos dados.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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