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Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens

Grupo: Conta Corrente de Itens

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a configuração e definição das regras de cada tipo de movimento para utilização nos processos do módulo.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código*

Informar o código do tipo de movimento para cadastro.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de movimento cadastrados neste programa para seleção.

Importante
Ao cadastrar um tipo de movimento, é sugerido o próximo código sequencial, mas é possível alterar.

Descrição*

Informar uma descrição para o tipo de movimento que está sendo cadastrado.

Entidade Remessa*

Determinar o tipo de entidade da remessa para o cadastro do tipo de movimento. As opções são:
Cliente: indica que a entidade de remessa do tipo de movimento é o cliente.
Fornecedor: indica que a entidade de remessa do tipo de movimento é o fornecedor.

Notas Fiscais*

Determinar o tipo de notas fiscais para o cadastro do tipo de movimento. As opções são:
Entrada/Saída
Entrada
Saída

Gerar Movimento para Cliente na NFe*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o saldo do Conta Corrente de Itens será gerado para uma terceira pessoa no processo - em notas do tipo "Triangulação Conta e Ordem".

Importante
Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Cliente" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Saídas" selecionada.

Trata Receita Agronômica*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de movimento trata a receita agronômica.

Importante
Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada.

Situação*

Determinar a situação do tipo de movimento selecionado. As opções são:
Inativo
Ativo

Usuários a Notificar sobre Vencimento

Selecionar um ou mais usuários que serão notificados sobre o vencimento dos itens de um documento de acordo com o dias prazo limite e dias para aviso.

Botão F7
Apresenta tela com os usuários disponíveis para seleção.

Dias Prazo Limite*

Informar o número de dias para determinar o prazo limite do aviso.

Dias para Aviso*

Informar o número de dias anteriores ao prazo limite para envio de notificações sobre o vencimento do prazo.

Gerar seleção para faturamento de insumos utilizados a partir de NF saída

Permite selecionar a forma de geração do faturamento dos insumos utilizados a partir de uma nota fiscal de saída. As opções são:
Não
Pela Engenharia
Pela OF/Lote

Importante
Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada.

Colunas do GridDescrição
Natureza para Compor Saldo

Informar o código da natureza de estoque (depósito) para composição do saldo do tipo de movimento cadastrado.

Botão F7
Apresenta tela com as naturezas de estoque cadastradas para seleção.

Descrição Natureza

Exibe a descrição da natureza de estoque de acordo com o código da natureza informado.

Empresa para Custo

Informar o código da empresa que receberá os lançamentos de custos.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Descrição Empresa para Custo

Exibe a descrição da empresa de acordo com o código da empresa informado.


BotãoDescrição
Salvar

Grava as informações da tela e o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.

Importante
Após salvar o tipo de movimento será gerada uma task, onde a mesma será executada todos os dias às 05:00hrs, verificando se há itens dentro da data de aviso para o tipo de movimento e consequentemente, se houver, será gerada a notificação para os usuários configurados para o tipo de movimento.

Poderá ser consultado no programa Consulta Documentos por Tipo de Movimento (CCCIB115).

Excluir

Permite excluir o tipo de movimento selecionado na tela.

Cancelar

Limpa os dados da tela e o campo "Código" é habilitado para nova seleção.

Incluir

A coluna "Natureza para Compor Saldo" é habilitada para a inclusão de novas naturezas de estoque (depósito).

Remover

Permite remover a natureza de estoque (depósito) selecionada no grid da tela vinculado ao tipo de movimento.

Importante
As tarefas em segundo plano para Notificações de Vencimento de Itens no Conta Corrente não serão geradas automaticamente. Será necessário realizar a configuração no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) para o envio das notificações.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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