Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Item Referência | Selecionar o item de referência para replicação. |
CFOP Entrada | Informar o CFOP de entrada. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| - Caso o Estado do fornecedor for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 1 (um). - Caso o Estado do fornecedor for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 2 (dois). - Caso o CFOP for de importação, o primeiro dígito deve ser 3 (três). |
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Transação Entrada | Informar o código da transação de entrada. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo somente será habilitado caso o parâmetro da nota fiscal ou o CFOP de entrada integrar com o estoque. |
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Conta Contábil | Informar o código da conta contábil. |
Centro de Custo | Informar o centro de custo. |
Tipo de ICMS | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de ICMS. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| As opções disponíveis são: - Com Crédito - Sem Crédito - Outras - Com Crédito e Custo
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CST ICMS | Informar o CST (Código Situação Tributária) de ICMS. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Serão aceitos os seguintes CSTs: 000 - Nacional - Tributada integralmente 100 - Importação Direta - Tributada integralmente 200 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada integralmente 010 - Nacional - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 110 - Importação Direta - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 210 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada e com cobrança do ICMS-ST 020 - Nacional - Com redução de base de cálculo 120 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo 220 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo 030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 040 - Nacional – Isenta 140 - Importação direta – Isenta 240 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Isenta 041 - Nacional - Não tributada 141 - Importação Direta - Não tributada 241 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Não tributada 070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST 050 - Nacional – Suspensão 150 - Importação Direta – Suspensão 250 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Suspensão 051 - Nacional – Diferimento 151 - Importação Direta – Diferimento 251 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Diferimento 060 - Nacional - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 160 - Importação Direta - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 260 - Estrangeira adquirida no mercado interno - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST 090 - Nacional – Outras 190 - Importação Direta – Outras 290 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Outras 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 300 - Imune 400 - Não tributada pelo Simples Nacional 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação 900 - Outros |
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Alíquota ICMS | Informar o valor da alíquota de ICMS. |
CST PIS/PASEP | Informar o CST (Código da Situação Tributária) do PIS/PASEP. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Serão aceitos os seguintes CSTs: 01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal) 02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada) 03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade) 04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero) 05 - Operação Tributável (Subs. Tributária) 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 99 - Outras Operações |
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Alíquota PIS/PASEP | Informar o valor da alíquota do PIS/PASEP. |
Tipo de Base de Crédito PIS/PASEP | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de base de crédito PIS/PASEP. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito. |
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Tipo de Substituição Tributária | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de substituição tributária. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| As opções disponíveis são: - Com Crédito ICMS-ST - Com Crédito de ICMS - Normal/Sem Crédito - Nulo |
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Tipo de IPI | Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de IPI. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| As opções disponíveis são: - Com Crédito - Sem Crédito - Outras |
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CST IPI | Informar o CST (Código Situação Tributária) de IPI. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Serão aceitos os seguintes CSTs:
- Tipo de IPI com crédito: 00 - Entrada com recuperação de crédito
- Tipo de IPI sem crédito: 01 - Entrada tributada com alíquota zero 02 - Entrada Isenta 03 - Entrada não Tributada 04 - Entrada Imune |
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Alíquota IPI | Informar o valor da alíquota de IPI. |
CST COFINS | Informar o CST (Código Situação Tributária) de COFINS. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Serão aceitos os seguintes CSTs: 01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal) 02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada) 03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade) 04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero) 05 - Operação Tributável (Subs. Tributária) 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 99 - Outras Operações |
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Alíquota COFINS | Informar o valor da alíquota de COFINS. |
Tipo de Base de Crédito COFINS | Selecionar uma das opções disponívies para determinar o tipo de base de crédito COFINS. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito. |
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Destacado na Nota Fiscal de Entrada | Informar se o tipo de substituição tributária deverá ser destacado na nota fiscal de entrada. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo somente será habilitado caso o campo "Tipo Substituição Tributária" estiver configurado com uma das seguintes opções: - Com crédito ICMS-ST - Com crédito ICMS - Normal - Normal/Sem Crédito
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Colunas do Grid | Descrição |
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Sequência | Exibe o número sequencial do produto na nota fiscal. |
Produto | Exibe o código do produto na nota fiscal. |
Descrição do Produto | Exibe a descrição do produto na nota fiscal. |
Quantidade | Exibe a quantidade do produto na nota fiscal. |
Valor | Exibe o valor do produto na nota fiscal. |