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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Trabalho Intermitente

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Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito de pagamento do cálculo de trabalho intermitente.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Os dados bancários serão preenchidos automaticamente de acordo com cadastro no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205C).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Origem dos Dados*

Selecionar a origem dos dados para geração da remessa de pagamento. A opção é:
Trabalho Intermitente

Convocação*

Informar o código da convocação para geração da remessa bancária do trabalho intermitente.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as convocações, vinculadas à empresa selecionada, cadastradas no programa Cadastro de Convocação de Trabalho Intermitente (CCRHE145A) para seleção.

Funcionário

Exibe o nome do funcionário intermitente vinculado na convocação selecionada anteriormente.

Período*

Informar o código de sequência do período de trabalho para a geração do compromisso de pagamento.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Exibe uma consulta com apenas os períodos de trabalho que possuam vínculo com um sequencial de cálculo.

Cálculo

Exibe a descrição da sequência de cálculo de acordo com o período selecionado no campo Período.

Banco Origem

Exibe o banco para a geração do arquivo de remessa. O banco relacionado ao cadastro do funcionário será exibido automaticamente após informar o código da convocação.

Data Geração*

Informar a data de geração do arquivo para fins de remessa.

Data Crédito Conta*

Informar a data que será creditado o valor na conta do funcionário intermitente.

Código Remessa*

Informar o número sequencial de remessa do arquivo bancário.

Padrão Arquivo*

Selecionar o padrão/leiaute do arquivo de remessa. As opções são:
CNAB 240
CNAB 400

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

As opções podem variar de acordo com o banco.


BotãoDescrição
Gerar

Gera o arquivo em formato .txt para envio ao banco e emite o relatório para conferência. Estes dados serão gerados de acordo com as configurações e parâmetros de cada banco realizados no grupo de menu "Geração de Pagamento Bancário".

Cancelar

Limpa as informações descritas em tela e retorna ao campo Empresa para nova seleção.

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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