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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

É pré-requisito para a execução desse programa:
Cadastro de Empresa (CCAPL000)
Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007)


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

Visão Geral

Neste programa, são informados os parâmetros para geração do arquivo de crédito em conta.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa Inicial*

Informar o código que determina o início da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no banco Real.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Empresa Final*

Informar o código que determina o fim da faixa de empresas a serem consideradas na geração de depósito no banco Real.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Data Geração*

Informar a data de geração do depósito.

Mês/Ano Referência*

Informar o mês e o ano de referência da geração do depósito.

Origem dos Dados*

Informar o código que determina a origem dos dados do depósito.

Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a origem dos dados do depósito.
Quando selecionada a opção "2-Férias", é apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B), no qual se deve informar o período de concessão de férias a ser considerado na geração do arquivo. O crédito é gerado somente para os funcionários que tiveram concessão de férias dentro do período informado.

Data Crédito Conta*

Informar a data de efetivação do crédito em conta.

Banco a Ser Gerado*

Informar o código que determina o banco para geração do depósito.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Padrão do Arquivo*

Informar o código que determina o padrão do arquivo.

Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o padrão do arquivo.


BotãoDescrição
Gerar Arquivo

Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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