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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

GRUPO

Visão Geral

Este programa permite ao usuário definir os clientes ou grupos de clientes que terão seus pedidos bloqueados pelo motivo "E - Motivos Especiais do Cliente".

Com este cadastro, os pedidos colocados no sistema deste cliente/grupo de clientes, serão confrontados automaticamente por intermédio do programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010) e serão bloqueados pelo motivo citado.

Importante
Para a execução do programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010), o programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000) deve estar previamente configurado.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Cliente/Grupo CNPJ*

Informar o código do cliente com crédito bloqueado.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
- Cadastrados: apresentado o programa Consulta de Clientes (CCCDB605), para seleção. Este programa será executado diretamente caso não haja nenhum cliente cadastrado neste programa.
- Configurados: apresenta a tela de consulta apenas dos clientes já selecionados neste programa.

Botão F8
Apresenta o programa Relatório de Clientes com Crédito Bloqueado por Representante (CCCCC315), em que é possível efetuar o cadastro de clientes com crédito bloqueado por representantes.

Data do Bloqueio*

Informar a data para o bloqueio de crédito do cliente informado no campo "Cliente/Grupo CNPJ".

Importante
O sistema apresenta a data atual como padrão, porém, caso seja necessário, é possível informar uma data retroativa.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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