Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Pagamento Escritural
Geração do Borderô de Pagamento de Comissão (CCFFE055)
Após preencher o campo Borderô e teclar Enter
Borderô Representante (CCFFE056)
Botão Marca/Desmarca
Visão Geral
Este programa permite informar os dados necessários para efetivar o agendamento para pagamento da comissão dos representantes.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Representante | Exibe o código e a descrição do representante selecionado. |
Número Documento* | Informar um número que identifique o documento para pagamento do borderô de comissão que está sendo gerado. ImportanteO sistema preenche automaticamente o campo com o código da empresa a que se refere o valor, e exige que seja informado além do código da empresa, mais uma descrição para identificar o documento.A descrição a ser informada pode ser identificada por letras e/ou números. |
Data do Pgto* | Informar a data para pagamento do borderô de comissão que está sendo gerado. |
Banco Destino* | Informar o código do banco do representante que receberá o valor disponibilizado no borderô que está sendo gerado. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteÉ sugerido o código do banco configurado para o representante na tela de cadastro de representantes, mas permite alteração pelo usuário. |
Instrução | Informar o código da instrução bancária para o borderô que está sendo gerado. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção |
Modalidade Pgto * | Informar o código da modalidade no pagamento do documento do borderô que está sendo gerado. Botão F7Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) para seleção.ImportanteA modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Esta é uma regra do sistema definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento".As opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC) 3 - Pagamento de título do banco 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos. Para a geração de borderôs para pagamento de comissões, caso o banco de destino seja diferente do banco que irá pagar o borderô, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta de outro banco. Se o banco de destino e o banco pagador forem iguais, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta corrente do banco. |
Agência* | Informar o número da agência bancária para recebimento do valor da comissão. ImportanteÉ sugerido o número de cadastro de representante, mas permite alteração. |
Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente para recebimento do valor da comissão. ImportanteÉ sugerido o número de cadastro de representante, mas permite alteração. |
CNPJ/CPF Favor.* | Exibe o CNPJ e/ou CPF do representante que irá receber o valor da comissão. ImportanteEste campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do representante após teclar Enter no campo "Conta Corrente".ImportanteÉ solicitada confirmação para o documento ser incluído no borderô.É atualizado o campo "Representante" do programa Borderô Representante (CCFFE056) com um asterisco, identificando que o valor está marcado para pagamento. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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