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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Relatório de Viagem (CCFRM020)


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Acesso

Módulo: Entradas - Frotas

Grupo: Frotas

Relatório de Viagem (CCFRM020)

Após confirmar o cadastro do relatório de viagem acionando o

botão Menu Opção Despesas

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Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar as despesas de viagem dos motoristas para o relatório de viagem. Esta tela deve ser utilizada somente no retorno da viagem.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Sequência*

Informar o código sequencial da despesa para cadastro.
O código atribuído é o próximo sequencial disponível. É possível informar códigos anteriores para manutenção e exclusão dos dados.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as despesas cadastradas para consulta e seleção.

Tipo Lançamento*

Informar o tipo de lançamento da despesa.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as opções:
- Local
- Remoto
- Outros

Serviço*

Informar o código do serviço/despesa realizado.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com os tipos de serviços e despesas cadastrados para consulta e seleção.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Serviços/Despesas (CCFRT020) para novo cadastro.

Situação*

Determinar a situação da despesa de viagem.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as seguintes opções:
- Pago
- A Pagar
[b|A Pagar/Integrado Nf-e Portal Fiscal

Fornecedor*

Informar o código do fornecedor.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.



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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

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TituloImportante

Este campo é habilitado se o campo "Situação" estiver configurado com a opção "A Pagar".

Valor*

Informar o valor da despesa.

Quilometragem

Informar a quilometragem do veículo no momento em que a despesa foi gerada.

Documento*

Informar o número do documento referente à despesa.

Data Emissão*

Informar a data de emissão do documento.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo é habilitado apenas se o campo "Situação" estiver configurado com a opção "A pagar".

Quantidade

Informar a quantidade, em litros, de combustível abastecida.

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CorLaranja
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TituloImportante

Este campo é habilitado se o serviço selecionado estiver configurado no programa Convênio de Combustíveis (CCFRM115) como "Serviço Combustível".

Data Entrada*

Informar a data de cadastro da despesa.

Data Vencimento

Informar a data de vencimento da despesa.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo é habilitado se o campo "Situação" estiver configurado com a opção "A Pagar".

Histórico

Informar o histórico referente à despesa de viagem.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela para confirmar o cadastro da despesa. Ao confirmar, o cursor é posicionado no campo "Sequência" para novo cadastro.
Após cadastrar todas as despesas, retornar à tela principal.

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Processos Relacionados

Cadastrar relatório de viagem

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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