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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Geração de Pagamento Bancário

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Visão Geral

Informar os parâmetros para geração do arquivo de crédito em contas do Banco do Brasil.

São informados também os parâmetros para o período de concessão de férias para a geração do arquivo.

Sempre que o arquivo de crédito em conta referente à rescisão, férias e adiantamento for gerado mais de uma vez, serão desconsiderados os funcionários incluídos na primeira geração.

A ativação dos depósitos deve ser efetuada por intermédio dos programas Ativação de Depósito (CCRHD092) e Ativação de Depósito Adiantamento (CCRHD093).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa Inicial / Empresa Final*

Informar os códigos inicial e final que determinam o intervalo das empresas considerado na geração de depósito no Banco do Brasil.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000), para consulta e seleção.

Data Geração*

Informar, no formato DD/MM/AA, a data de geração do depósito.

Mês/Ano Referência*

Informar, no formato MM/AAAA, o mês e o ano da competência para geração do depósito.

Origem dos Dados*

Selecionar a origem dos dados do depósito.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
1 - Folha/Décimo
2 - Férias
3 - Adiantamentos
4 - Pagto. Quinzenal
5 - Abono
6 - Prog. Participação Lucros
7 - Rescisões
8 - Folha Complementar

Ao selecionar a opção "2 -Férias", será apresentado o programa Seleção Período Férias/Décimo (CCRHD090B) para informar o período de concessão das férias para a geração do arquivo.
Será gerado crédito de férias com data de concessão somente dentro do período informado.

Acumular Parcela do DTS ao Depósito

Informar a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA. Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário.

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TituloImportante

Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados".

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TituloImportante

Caso o usuário deseje que seja acumulado ao valor do depósito o valor de depósito da folha de pagamento "13º Salário" deverá ser informada a parcela do décimo terceiro no formato MM/AAAA.
Informar 13 em MM para a primeira parcela do 13º Salário e 14 para segunda parcela do 13º Salário

Período DTS de / Até

Informar a data de pagamento informada no cálculo da parcela do décimo terceiro salário.

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TituloImportante

Este campo será habilitado quando a opção 1 - Folha/Décimo estiver selecionada no campo "Origem dos Dados".

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TituloImportante

Caso tenha informado a parcela do 13º Salário no campo "Acumular Parcela do DTS ao Depósito", o usuário deverá informar a data de pagamento que foi informada no campo "Data do Pagamento" no momento do cálculo no programa Cálculo de 13° Salário (CCRHD065).

Acumular Férias ao Depósito

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o arquivo que será gerado para o Banco do Brasil acumulará os valores de férias juntamente com o valor da folha de pagamento do funcionário.

Período Férias de / Até

Informar o primeiro e o último dia do período de férias que serão utilizados para considerar os funcionários que devem receber o valor neste depósito.

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TituloImportante

Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Acumular Férias ao Depósito".

Data Crédito Conta*

Informar a data de efetivação do crédito na conta dos funcionários.

Número do Banco (Bacen)*

Informar o número do banco (Bacen), agrupador para selecionar as agências bancárias.

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TituloImportante

Ao teclar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição INDEFINIDO. Carregando todas as agências cadastradas no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007).

Agência a Ser Gerado*

Informar um ou mais códigos de agências bancárias para a geração do arquivo ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Agências Bancárias (CCRHB007) para cadastrar as informações da agência que serão considerados na geração do arquivo de crédito em conta.

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TituloImportante

Será verificado no cadastro do funcionário o banco de pagamento do funcionário. Se o banco não for selecionado, não será gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Ordem Impressão*

Selecionar a ordenação para apresentação dos dados no arquivo para conferência dos valores creditados.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções de ordenação:
1 - Alfabética
2 - Numérica

Qtdade de Vias

Informar o número de vias para impressão referente ao arquivo para conferência dos valores creditados.

Padrão Arquivo*

Informar o padrão do arquivo para geração e gravação do depósito.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções de padrão de aviso:
1 - CNAB240
2 - Outro
3-CNAB 240 (Convênio 0126)

Sequência Remessa*

Informar a sequência de remessa controlada pelo sistema.
Somente será utilizada pela versão CNAB240.
Para reenviar um arquivo com a mesma sequência, é preciso realizar a alteração manualmente.

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TituloImportante

Este campo será habilitado quando a opção 1 - CNAB240 estiver selecionada no campo "Padrão Arquivo".

Funcionário*

Informar um ou mais códigos de funcionários para a geração do depósito ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.

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TituloImportante

O sistema verifica no cadastro do funcionário o banco utilizado para o depósito do pagamento, caso o banco do funcionário não seja selecionado, não é gerado crédito para o funcionário no arquivo texto.

Gera Demitidos*

Informar se os funcionários demitidos que possuem folha na competência informada no campo "Mês/Ano Referência" deverão ter valor creditado junto ao depósito bancário.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
0 - Não
1 - Sim


BotãoDescrição
Gerar Arquivo

Confirma os parâmetros informados e inicia a geração do arquivo de remessa para envio ao banco.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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