Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065).
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)
Botão Marca/Desmarca ou Botão Específicos
Após selecionar o documento no grid
Este programa permite informar os dados para pagamento do documento selecionado que irá compor o borderô que está sendo gerado.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Data do Pgto* | Informar a data em que deve ser efetivado o pagamento. É sugerido a data informada no borderô, mas pode ser alterado. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", apresenta tela que solicita retornar ao campo "Data do Pgto" e informar outra data.
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", apresenta tela com a data informada no campo "Data do Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
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Valor Documento* | Exibe o valor original do documento, podendo ser alterado. |
Valor Juros | Informar o valor dos juros a serem pagos quando o pagamento do documento for em data superior a data de vencimento do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado.
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Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O valor de juros somente poderá ser informado quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir a cobrança de juros. |
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Valor Desconto | Informar o valor o valor do desconto negociado com o fornecedor se houver. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O valor de desconto somente poderá ser concedido quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir o desconto. |
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Valor Pagamento | Exibe o valor a pagar do documento.
Cálculo: Valor documento + Valor Juros – Valor Desconto. |
Banco Destino* | Informar o código do banco em que o documento deve ser pago. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Caso o documento possui código de barras, será inseridos os três primeiros dígitos, que representa o código do banco. Caso o documento não possuir código de barras será sugerido o banco do documento, mas é possível alterar. |
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Instrução | Informar o código da instrução que será registrada para pagamento do documento. |
Linha Digitável | Informar o código da linha digitável quando o documento for pagamento feito por boleto bancário e o mesmo não estiver informado no documento original.
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Fator Venc./Valor | Exibe a parte final da linha digitável onde se identifica o valor e a data de vencimento do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário. |
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Modalidade Pgto* | Informar o código da modalidade de pagamento do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Caso seja através de boleto, será efetuado via cobrança; caso seja via crédito em conta, DOC ou TED, será efetuado através de depósito ou transferência. Esta regra é definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos. |
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Agência* | Informar o número da agência quando a modalidade for depósito bancário. |
Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente quando a modalidade for depósito bancário. |
CNPJ/CPF Favor. | Informar o número do CNPJ ou CPF para identificar a quem foi pago. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do fornecedor do documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente". O sistema não permite informar outro CNPJ que não seja do fornecedor ou do grupo de fornecedor, pois se o fornecedor for uma filial, o pagamento poderá ser centralizado, ou seja, a agência e a conta podem ser do CNPJ da matriz. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Após o preenchimento dos campos, o sistema solicita a confirmação do documento a ser incluído no borderô. |
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Ccscallout |
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Cor | Vermelho |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
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scope | current |
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caption | Exportar PDF |
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