Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)
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Aviso |
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Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem. O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema. Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente. |
Este processo permite ao solicitante consultar e aprovar as propostas dos itens de uma solicitação de compra , enviadas pelos fornecedores e aprovadas pelo comprador.Funcionalidades:
- Aprovar orçamento de solicitação de compra.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
- Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)
Fluxo Principal:
1)
UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
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O solicitante seleciona o item de solicitação de orçamento que estava em cotação e aciona o botão "Análise Orçamento". |
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com os itens da solicitação e as propostas aprovadas da cotação. |
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O solicitante seleciona a melhor proposta e marca os itens que deseja aprovar. |
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O solicitante aciona o botão "Aprovar". Neste momento, o sistema altera o tipo de solicitação dos itens aprovados para "Compra". |
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para selecionar os itens que tiveram o orçamento aprovado e para solicitar liberação. |
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UI Step |
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Acionar o botão "Solicitar Liberação". |
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O sistema verifica, para cada item, se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos. Se houver, verifica se o usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante são aprovadas. |
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UI Step |
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O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com a situação "Pendente". em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. em caso negativo - altera a situação de bloqueio do item da solicitação para "Liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação. |
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draw.io Diagram |
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border | true |
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viewerToolbar | true |
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fitWindow | false |
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diagramName | Fluxograma |
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simpleViewer | false |
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diagramWidth | 1011 |
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revision | 4 |
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Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Titulo | Importante |
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Image Removed
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Aviso |
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Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Orçamento" do processo macro Processo - eProc do Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra a partir Partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo: |
draw.io Diagram |
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border | true |
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viewerToolbar | true |
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fitWindow | false |
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diagramName | Fluxogramaa |
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simpleViewer | false |
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diagramWidth | 1591 |
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revision | 4 |
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Scroll Export Button |
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scope | current |
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template-id | b50c6819-ed13-4af8-9db7-c26b61b3dfe9 |
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caption | Exportar PDF |
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add-on | Scroll PDF Exporter |
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Scroll Ignore |
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