Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir autorizações de pagamentos para fornecedores.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Autorização Número* | Informar o código da autorização de pagamento para cadastro. Botão F7Apresenta tela com as autorizações de pagamento emitidas cadastradas neste programa para seleção. |
Data Emissão* | Informar a data de emissão da autorização de pagamento. |
Data Pagamento* | Informar a data para pagamento da autorização. |
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor que receberá o pagamento. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteApós informar o fornecedor e pressionar "Enter", é apresentado o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa Dados Banco (CCFFB006).Em seguida, selecionar a conta bancária ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa Dados Bancários (CCGGB276) para informar dados bancários do fornecedor para a autorização de pagamento que está sendo cadastrada. Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor, retorna ao campo "Valor Pagamento" para dar continuidade ao cadastro da autorização de pagamento. |
Valor Pagamento* | Informar o valor da autorização de pagamento. |
Proveniente de* | Informar a proveniência do valor para cadastro da autorização de pagamento. ImportanteÉ solicitada confirmação.Apresentada tela para confirmar a impressão da autorização. Ao confirmar, a autorização de pagamento é exibida ou emitida conforme configurações do dispositivo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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