Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 4 Próxima »

Sistema/Gestão – Financeiro
Módulo – Contas a Pagar

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.


Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Financeiro - Caixa

Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.


Borderô:
Quando não houver borderô, acessar ao programa Geração de Borderô (CCFFB066).
Após gerar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.

Quando houver borderô, acessar ao programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) e realizar o cadastro por fornecedor e por documento.
Após cadastrar o borderô, é efetuada a baixa no programa Baixa do Documento de Borderô (CCFFB070).
Neste programa, no campo “Tipo de Baixa” selecionar:
1- Caixa – o sistema gera movimento no módulo de Caixa
3 - Bancário – o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.


Baixa de Documentos:
Acessar o programa Baixa de Documento (CCFFB010) para selecionar o tipo de baixa dos documentos.
Após informar os dados, o sistema gera movimento no módulo de Caixa.



Informações Complementares:
Só é possível excluir um borderô no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065) antes da baixa dos documentos.
Se a baixa já tiver sido efetuada, é necessário fazer o estorno do borderô no programa Estorno de Baixa dos Documentos de Borderô (CCFFB072).


Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
Consultar os dados no programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665).
Imprimir os dados no programa Impressão de Borderôs para o Pagamento (CCFFB365).


  • Sem rótulos