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CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para configuração.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Possui IPI*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa possui IPI.

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TituloImportante

Se a empresa for indústria isenta ou não tributada pelo IPI, deve ser selecionada a opção "Sim" neste campo.

Deduz IPI do Faturamento (GIA/ICMS)*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, do valor total do faturamento, na GIA de ICMS, a empresa deduz o valor do IPI.

Possui Crediário*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa possui crediário.

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TituloImportante

Em decorrência da alta inflação, foi criado um sistema utilizado por empresas que efetuavam vendas a prazo em que os juros cobrados eram embutidos no valor total da nota. Dessa forma, os impostos pagos não eram calculados somente sobre o valor da venda (mercadoria), e sim sobre a soma do valor da venda + o valor dos juros.

Fechamento Colunas do Registro*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver fechamento das colunas do ICMS com o valor contábil da nota fiscal.

Ao selecionar a opção "Sim" é gerada na coluna de "ICMS-Outros" o valor da diferença entre o total da nota e a base de ICMS.
Ao selecionar a opção "Não" é mantido os valores nas colunas do ICMS, porém sem a necessidade de fechar as colunas do ICMS com valor total da nota fiscal.

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TituloExemplo

O valor da nota é R$ 10,00, a base do ICMS é R$ 8,00, sendo R$ 2,00 de IPI, ou seja, o IPI não incidiu na base do ICMS, porém a base do ICMS não fecha com o valor da nota fiscal.
Caso a opção selecionada tenha sido "SIM", os R$ 2,00 de IPI são lançados como base de ICMS-Outros, com isso a base de cálculo + Outros = R$ 10,00. Fechando com o valor total da nota fiscal.

Possui Extensão de Natureza*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa adota extensões por natureza de operação.

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TituloImportante

As extensões por natureza de operação foram utilizadas até 31/12/2002.
Tratava-se da utilização de dígitos que tinham como funcionalidade especificar a natureza de operação.

Código do Responsável*

Informar o código do responsável para configuração.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com os responsáveis cadastrados para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Responsável (CCAPL090).

Código Município/RICMS*

Informar o código do município no regulamento do ICMS.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os códigos de municípios cadastrados para seleção.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Municípios no RICMS (CCEPM075).

Última GIA-Gerada*

Informar o mês e o ano da última GIA gerada.

GIA-Emitida*

Informar o mês e o ano da última GIA emitida.

Empresa de Contabilização

Informar o código da empresa de contabilização.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas.

Após efetuada a seleção da empresa, deve-se selecionar o tipo de contabilização para utilização. As opções são:
1 - Por Dia - indica que os lançamentos do dia são agrupados em um único lançamento.
2 - Por Documento - indica que o sistema cria um lançamento para cada documento.
3 - Por Mês - indica que os lançamentos são efetuados no último dia do mês.
Este campo possibilita que lançamentos de uma empresa filial sejam contabilizados em uma empresa matriz.

Caso a Escrita Fiscal não seja integrada com o módulo de Contabilidade, não informar o código da empresa de contabilização.

Código Dígito Verificador*

Informar o código de uma das fórmulas de cálculo de dígito verificador cadastrado pelo programa Cadastro do Dígito Verificador (CCCT005), devidamente validado pelo analista responsável da Consistem. Este código deve ser informado quando a empresa desejar digitar os códigos das entidades fiscais com o dígito verificador.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os dígitos verificadores cadastrados para seleção.

Percentual Diferença de Alíquota*

Informar a diferença de alíquota, em percentagem, com relação ao ICMS normal.

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CorLaranja
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TituloImportante

O percentual de diferença da alíquota é encontrado deduzindo a alíquota do ICMS dentro do estado menos (-) a alíquota interestadual.
Exemplo: o estado de Santa Catarina interna é 17% e a Interestadual é 12%. O percentual de diferença é de 5%.

Possui Digitação de Itens*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser habilitada a digitação de itens na descrição dos produtos lançados em uma nota.

Imprime Termo de Abertura no Final dos Livros*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser impresso o termo de abertura após o termo de encerramento.

Gera Contas Rec. Emissão de Conhecimento*

Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser gerada no contas a receber a emissão de conhecimento.

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CorLaranja
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TituloImportante

A opção Sim deve ser selecionada caso o cliente tenha transportadora.

Recolhe Dif. Aliquota AntecipadamenteTratamento de Diferencial de Alíquota na Apuração*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser recolhida a diferença de alíquota antecipadamentea forma que será tratado o diferencial de alíquota na apuração. As opções são:
- Sem Lançamento;
- Lançar em Outros Débitos;
- Lançar em Débitos Especiais.


BotãoDescrição
Receitas
Manutenção

Permite realizar a manutenção dos dados a partir do campo "Possui IPI".

Documentos Relacionados

Apresenta o programa Configuração de Documentos Fiscais Relacionados (CCEPB002) para configurar quando os documentos fiscais de saída devem sofrer relacionamento de outros documentos fiscais de entrada.

Empresa

O campo "Empresa" é habilitado para nova configuração.

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