Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Código da Empresa* | Informar o código da empresa para a configuração. |
Código do Plano de Contas* | Informar o código do plano de contas padrão para a empresa selecionada. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| É importante atribuir o plano de contas de acordo com o segmento da empresa. Sem a definição do plano de contas padrão não é permitido efetuar as configurações gerais da contabilidade. O sistema permite utilizar o mesmo plano de contas para mais de uma empresa, porém, por intermédio do programa Cadastro do Plano Padrão por Empresa (CCCT025) é permitido cadastrar contas diferenciadas por empresa. Uma vez definido o plano de contas da empresa, o sistema não permite efetuar a troca desse plano. São permitidas alterações no plano como inclusão de novos grupos e/ou contas contábeis e alteração na nomenclatura das contas contábeis no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015). |
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os planos de conta padrão para seleção. |
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Código Verificador de Dígito | Informar o código de uma das fórmulas de cálculo de dígito verificador cadastrado pelo programa Cadastro do Dígito Verificador (CCCT005), devidamente validado pelo analista responsável da Consistem. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com dígitos verificadores para seleção. A conta contábil é criada sem o dígito verificador no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) e o dígito é gerado pela validação da configuração do campo "Código Verificador de Dígito". A finalidade do código verificador de dígito é minimizar a margem de erro ao digitar um código reduzido da conta contábil. É possível criar um novo código de dígito verificador. Para isso, é preciso acionar o botão "Cadastrar" (F8), porém, para a inclusão de um novo verificador de dígitos, é necessário entrar em contato com o analista da Consistem, pois o programa de verificação do dígito deve ser disponibilizado pelo mesmo. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este código deve ser informado quando a empresa desejar digitar os códigos reduzidos das contas com o dígito verificador. |
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Integração com Sistemas* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa deseja integrar o módulo de Contabilidade ao módulo de Caixa ou Custos. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Integração com os Sistemas (CCCT010A), que exibe as seguintes opções de integração: - Integra com Caixa; - Integra com Custos.
Caso selecionada a opção Integra com Caixa, é apresentado o programa Contas Caixa (CCCT011) para configurar uma conta contábil para cada filial de caixa cadastrada para a empresa. Caso selecionada a opção Integra com Custos, é apresentado o programa Integração de Custos (CCCT010B) para informar se a integração com custos é obrigatória ou não. Se for obrigatória, ao efetuar o lançamento em uma conta contábil que recebe valores por centro de custo, obrigatoriamente o código do centro de custo deve ser informado, sendo possível informar mais de um código. Caso não seja obrigatória, é permitido efetuar lançamentos sem informar os centros de custos. |
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Mês Início Exercício Fiscal* | Informar o mês de início do Exercício Fiscal. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O código do mês de início do exercício fiscal deve ser entre 1 e 12, correspondente ao mês desejado, de Janeiro e Dezembro. Uma vez definido o mês de início do exercício fiscal não será possível alterá-lo.
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Mês Início Exercício Comercial* | Informar o mês de início do exercício comercial. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O código do mês de início do exercício comercial deve ser entre 1 e 12, correspondente ao mês desejado, de Janeiro e Dezembro. Uma vez definido o mês de início do exercício comercial, não será possível alterá-lo.
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Balanços Fiscais* | Selecionar o tipo de fechamento do balanço fiscal. As opções são: 1 - Mensal - a transferência de resultados ocorre no último dia de cada mês. 2 - Bimestral 3 - Trimestral 4 - Quadrimestral 5 - Semestral 6 - Anual - a transferência de resultados ocorre no último dia do ano. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo define a periodicidade para a realização automática dos lançamentos de zeramento das contas de resultado, ou seja, os lançamentos de "Transferência de Resultado". |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Se a empresa informada for nacional somente as opções 1 - Mensal, 3 - Trimestral e 6 - Anual serão apresentadas. |
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Conta Lucro/ Prejuízo | Informar o código reduzido da conta contábil em que serão registrados os lançamentos de transferência de resultado. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções: - Alfabética: exibe as contas ordenadas por ordem alfabética. - Numérica: exibe as contas ordenadas por ordem numérica. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Esta conta tem a finalidade de receber os lançamentos de transferência de resultado ocorridos no encerramento do exercício. As contas de resultado ficam com os saldos zerados e o resultado, lucro ou prejuízo do período, ficam registrados nesta conta. Normalmente esta conta contábil está no patrimônio líquido. |
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Controle nos Lançamentos* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se ao efetuar o lançamento de um lote, ao final do processo será realizado o controle para conferência dos lançamentos. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A finalidade deste campo é o controle dos lançamentos. A figura de controle nos lançamentos é utilizada quando são efetuados lançamentos em lote. Por exemplo, existe um lote de 10 lançamentos contábeis para efetuar, que totalizam R$ 10.000,00. Antes de iniciar os lançamentos, deve-se informar o valor total do lote e então iniciar os lançamentos. Ao final do processo, o sistema efetua o fechamento e verifica se o valor total do lote está de acordo com o valor total dos lançamentos efetuados. |
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Consolida Livros Contábeis* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se na impressão dos livros Razão e Diário os lançamentos contábeis serão consolidados. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Opção Sim - apresenta o programa Empresas a Consolidar (CCCT010C) para informar quais empresas fazem parte da consolidação contábil para que, na impressão dos livros Razão e Diário, estas informações sejam apresentadas de forma unificada. |
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Controla Saldos Diários* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a tabela de movimentos diários por centro de custos será alimentada automaticamente. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Através desta tabela é disponibilizada a consulta em que são apresentados saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual por centro de custo. Este campo terá validade caso a empresa possua integração com o módulo de Custos. |
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Página Inicial na Emissão Balanço* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se na impressão do balanço será habilitado campo para informar a página inicial da impressão. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Esta função é utilizada para permitir a impressão do balanço patrimonial com página inicial determinada, para os casos da necessidade de anexar o balanço ao final do Livro Diário. |
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Caminho Genérico para Arquivos Contábeis | Informar o diretório válido no servidor padrão para gravação de arquivos contábeis. |
Estorna Lançamentos Resultado* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deseja estornar os lançamentos de transferência de resultado. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A opção "Sim" pode ser utilizada para empresas que possuem grupo de resultado separado, sendo que a conta informada no campo "Conta Lucro/Prejuízo" esteja neste grupo e configurada para não aparecer zerada na listagem do balanço. |
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Controla Saldos por CC Permanente* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os saldos serão controlados por centro de custos. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao selecionar "Sim", os saldos das contas estarão gravados por centro de custos. Esta informação é utilizada para fins de demonstração no SPED Contábil (ECD). |
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Data Início Saldos por CC Permanente | Informar a data inicial para controle. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Esta informação deverá ser configurada se o campo "Controla Saldos por CC Permanente" estiver com a opção "Sim". |
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Bloqueia Lançamentos em Partidas Simples* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se haverá bloqueio de lançamentos de partida simples. |
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Botão | Descrição |
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Manutenção | Habilita os campos para alteração dos dados configurados.
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Trib. do Lucro | |
Empresa | Habilita o campo "Empresa" para novo cadastro. |
Encerramento por Conta | Apresenta o programa Configuração de Encerramento Contábil por Módulo (CCCT010D) para configurar o encerramento de conta contábeis. |