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Esta documentação é válida para todas as versões a versão 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Configuração do Parâmetro Contábil (v.7.1) (CCCT010) |


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Pré-Requisitos

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Grupo: Configurações da Contabilidade

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Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir ao contador definir os parâmetros básicos do sistema contábil da empresa.

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código da Empresa*

Informar o código da empresa para a configuração.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Código do Plano de Contas*

Informar o código do plano de contas padrão para a empresa selecionada.

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TituloImportante

É importante atribuir o plano de contas de acordo com o segmento da empresa. Sem a definição do plano de contas padrão não é permitido efetuar as configurações gerais da contabilidade.
O sistema permite utilizar o mesmo plano de contas para mais de uma empresa, porém, por intermédio do programa Cadastro do Plano Padrão por Empresa (CCCT025) é permitido cadastrar contas diferenciadas por empresa.
Uma vez definido o plano de contas da empresa, o sistema não permite efetuar a troca desse plano. São permitidas alterações no plano como inclusão de novos grupos e/ou contas contábeis e alteração na nomenclatura das contas contábeis no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015).

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os planos de conta padrão para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Configuração do Plano de Conta Padrão (CCCT020) para cadastro do plano de contas.

Código Verificador de Dígito

Informar o código de uma das fórmulas de cálculo de dígito verificador cadastrado pelo programa Cadastro do Dígito Verificador (CCCT005), devidamente validado pelo analista responsável da Consistem.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com dígitos verificadores para seleção.
A conta contábil é criada sem o dígito verificador no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) e o dígito é gerado pela validação da configuração do campo "Código Verificador de Dígito".
A finalidade do código verificador de dígito é minimizar a margem de erro ao digitar um código reduzido da conta contábil.
É possível criar um novo código de dígito verificador. Para isso, é preciso acionar o botão "Cadastrar" (F8), porém, para a inclusão de um novo verificador de dígitos, é necessário entrar em contato com o analista da Consistem, pois o programa de verificação do dígito deve ser disponibilizado pelo mesmo.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro do Dígito Verificador (CCCT005) para cadastramento.

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TituloImportante

Este código deve ser informado quando a empresa desejar digitar os códigos reduzidos das contas com o dígito verificador.

Integração com Sistemas*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa deseja integrar o módulo de Contabilidade ao módulo de Caixa ou Custos.

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TituloImportante

Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Integração com os Sistemas (CCCT010A), que exibe as seguintes opções de integração:
- Integra com Caixa;
- Integra com Custos.

Caso selecionada a opção Integra com Caixa, é apresentado o programa Contas Caixa (CCCT011) para configurar uma conta contábil para cada filial de caixa cadastrada para a empresa.
Caso selecionada a opção Integra com Custos, é apresentado o programa Integração de Custos (CCCT010B) para informar se a integração com custos é obrigatória ou não.
Se for obrigatória, ao efetuar o lançamento em uma conta contábil que recebe valores por centro de custo, obrigatoriamente o código do centro de custo deve ser informado, sendo possível informar mais de um código.
Caso não seja obrigatória, é permitido efetuar lançamentos sem informar os centros de custos.

Mês Início Exercício Fiscal*

Informar o mês de início do Exercício Fiscal.

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TituloImportante

O código do mês de início do exercício fiscal deve ser entre 1 e 12, correspondente ao mês desejado, de Janeiro e Dezembro.
Uma vez definido o mês de início do exercício fiscal não será possível alterá-lo.

Mês Início Exercício Comercial*

Informar o mês de início do exercício comercial.

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TituloImportante

O código do mês de início do exercício comercial deve ser entre 1 e 12, correspondente ao mês desejado, de Janeiro e Dezembro.
Uma vez definido o mês de início do exercício comercial, não será possível alterá-lo.

Balanços Fiscais*

Selecionar o tipo de fechamento do balanço fiscal. As opções são:
1 - Mensal - a transferência de resultados ocorre no último dia de cada mês.
2 - Bimestral
3 - Trimestral
4 - Quadrimestral
5 - Semestral
6 - Anual - a transferência de resultados ocorre no último dia do ano.

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TituloImportante

Este campo define a periodicidade para a realização automática dos lançamentos de zeramento das contas de resultado, ou seja, os lançamentos de "Transferência de Resultado".

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TituloImportante

Se a empresa informada for nacional somente as opções 1 - Mensal, 3 - Trimestral e 6 - Anual serão apresentadas.

Conta Lucro/ Prejuízo

Informar o código reduzido da conta contábil em que serão registrados os lançamentos de transferência de resultado.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
- Alfabética: exibe as contas ordenadas por ordem alfabética.
- Numérica: exibe as contas ordenadas por ordem numérica.

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TituloImportante

Esta conta tem a finalidade de receber os lançamentos de transferência de resultado ocorridos no encerramento do exercício.
As contas de resultado ficam com os saldos zerados e o resultado, lucro ou prejuízo do período, ficam registrados nesta conta. Normalmente esta conta contábil está no patrimônio líquido.

Controle nos Lançamentos*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se ao efetuar o lançamento de um lote, ao final do processo será realizado o controle para conferência dos lançamentos.

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TituloImportante

A finalidade deste campo é o controle dos lançamentos. A figura de controle nos lançamentos é utilizada quando são efetuados lançamentos em lote.
Por exemplo, existe um lote de 10 lançamentos contábeis para efetuar, que totalizam R$ 10.000,00. Antes de iniciar os lançamentos, deve-se informar o valor total do lote e então iniciar os lançamentos. Ao final do processo, o sistema efetua o fechamento e verifica se o valor total do lote está de acordo com o valor total dos lançamentos efetuados.

Consolida Livros Contábeis*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se na impressão dos livros Razão e Diário os lançamentos contábeis serão consolidados.

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TituloImportante

Opção Sim - apresenta o programa Empresas a Consolidar (CCCT010C) para informar quais empresas fazem parte da consolidação contábil para que, na impressão dos livros Razão e Diário, estas informações sejam apresentadas de forma unificada.

Controla Saldos Diários*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a tabela de movimentos diários por centro de custos será alimentada automaticamente.

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TituloImportante

Através desta tabela é disponibilizada a consulta em que são apresentados saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual por centro de custo.
Este campo terá validade caso a empresa possua integração com o módulo de Custos.

Página Inicial na Emissão Balanço*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se na impressão do balanço será habilitado campo para informar a página inicial da impressão.

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TituloImportante

Esta função é utilizada para permitir a impressão do balanço patrimonial com página inicial determinada, para os casos da necessidade de anexar o balanço ao final do Livro Diário.

Caminho Genérico para Arquivos Contábeis

Informar o diretório válido no servidor padrão para gravação de arquivos contábeis.

Estorna Lançamentos Resultado*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deseja estornar os lançamentos de transferência de resultado.

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TituloImportante

A opção "Sim" pode ser utilizada para empresas que possuem grupo de resultado separado, sendo que a conta informada no campo "Conta Lucro/Prejuízo" esteja neste grupo e configurada para não aparecer zerada na listagem do balanço.

Controla Saldos por CC Permanente*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os saldos serão controlados por centro de custos.

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TituloImportante

Ao selecionar "Sim", os saldos das contas estarão gravados por centro de custos.
Esta informação é utilizada para fins de demonstração no SPED Contábil (ECD).

Data Início Saldos por CC Permanente

Informar a data inicial para controle.

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TituloImportante

Esta informação deverá ser configurada se o campo "Controla Saldos por CC Permanente" estiver com a opção "Sim".

Bloqueia Lançamentos em Partidas Simples*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se haverá bloqueio de lançamentos de partida simples.

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TituloImportante

O programa Lançamento Contábil (CCCTL055) irá validar esta configuração.


BotãoDescrição
Manutenção

Habilita os campos para alteração dos dados configurados.

Trib. do Lucro
Empresa

Habilita o campo "Empresa" para novo cadastro.

Encerramento por Conta

Apresenta o programa Configuração de Encerramento Contábil por Módulo (CCCT010D) para configurar o encerramento de conta contábeis.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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