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Esta documentação é válida para a versão 7.1 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS200) |


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Informações do Pefin do Serasa

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Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para configurar a geração de arquivo para envio e retorno das informações do sistema de Contas a Receber para o Pefin do Serasa.

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TituloImportante

Ao acessar este programa para alterar a configuração existente, todos os campos exibem os dados informados no último cadastro, mas é possível alterar.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
CNPJ do Enviante*

Informar o CNPJ da empresa para a geração das informações.

DDD Fone do Enviante*

Informar o código Discagem Direta à Distância do telefone da empresa.

Telefone do Enviante*

Informar o número do telefone da empresa.

Ramal Fone do Enviante

Informar o número do ramal do telefone da empresa.

Nome Contato Enviante*

Informar o nome do contato da empresa.

Identificação Arquivo*

Informar a identificação do arquivo do Serasa.

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TituloImportante

Quando não houver configuração prévia, é sugerida a descrição "SERASA-CONVEM04", mas é possível alterar.

Caminho/Nome Arquivo Rem.*

Informar o caminho e o nome do arquivo de remessa das informações.

Caminho/Nome Arquivo Ret.*

Informar o caminho e o nome do arquivo de retorno das informações.

Dias Considerar Doc. Vencido*

Informar a quantidade de dias para considerar o título como vencido.

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TituloImportante

Para a geração das informações no programa Geração do Movimento das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS210), serão considerados os títulos com vencimento superior à quantidade de dias informada.

Enviar Inf. Cheques Devol.*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar o envio das informações de cheques devolvidos.

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TituloImportante

Para envio das informações dos cheques devolvidos no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) o campo "Controle Cheques por Emitente" deve estar configurado com a opção Sim.

Diferencial de Remessa

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se no leiaute irá o diferencial por empresa (Filial/Matriz).

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TituloImportante

Caso a opção "Sim" seja selecionada será enviado o código da empresa no leiaute, permitindo enviar mais de um arquivo por dia do mesmo CNPJ.

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CorLaranja
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TituloImportante

Após o preenchimento dos campos é solicitado a confirmação dos dados, ao confirmar o processo é finalizado e retorna ao menu inicial.

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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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