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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Configurações de Dados de Pagamento

Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)

Botão Operação Cartão

Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar os dados padrões de pagamento com operações de cartão.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Operação Cartão*

Informar o tipo de operação que será realizada por cartão. As opções são:

- Débito;
- Crédito à Vista;
- Crédito Parcelado Lojista (Sem Juros);
- Crédito Parcelado Administradora (Com Juros);
- Pix

Portador

Informar o código do portador que será considerado na configuração.

Botão F7
Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Tipo de Cobrança

Informar o tipo do código de cobrança para realizar a configuração.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção.

Dias Vencimento

Informar a quantidade de dias para o vencimento do título.

Desabilitar Operação

Determinar Sim ou Não para que a operação de cartão selecionada nesta tela não seja exibida na Aba TEF (CCCCP100BTAB1), na qual é utilizada para integrar com a máquina de cartão.


BotãoDescrição
Salvar

Salva as informações da tela.

Excluir

Exclui o cadastro das informações.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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