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Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Antecipações a Fornecedores

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar a transferência de antecipação entre fornecedores do mesmo grupo.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa Destino*

Informar o código da empresa destino que receberá a transferência, pode ser entre a mesma empresa origem ou entre matriz e filial.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) exibindo somente a matriz ou filiais da empresa logada para seleção.

Filial Destino*

Informar o código da filial de caixa de destino que receberá a transferência.

Botão F7
Apresenta tela com as filiais cadastradas no programa Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005) para seleção.

Categoria

Informar a categoria do fornecedor para seleção.

Botão F7
Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção.

Fornecedor

Informar o formecedor para seleção do grid.

Botão F7
Apresenta tela do programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Período de/Até

Informar a data inicial e final para filtrar as antecipações por data de emissão para seleção do grid.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Selecionar as informações para transferência.

Código Fornecedor

Exibe o código do fornecedor origem para a transferência.

Documento

Exibe o número do documento origem para a transferência.

Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento origem para a transferência.

Data Pagamento

Exibe a data de pagamento do documento origem para a transferência.

Valor Documento

Exibe o valor do documento origem para a transferência.

Saldo Documento a Integrar

Exibe o valor do saldo do documento origem a integrar na transferência.

Valor Documento a Transferir

Exibe o valor do documento origem que será transferido.

Empresa Documento

Exibe o código da empresa do documento origem.

Descrição Fornecedor

Exibe o nome do fornecedor.

Código Portador

Exibe o código do portador do documento origem.

Descrição Portador

Exibe a descrição do portador.

Complemento Histórico

Exibe o complemento do histórico do documento origem.

Borderô

Exibe o código do borderô do documento origem.

Categoria

Exibe a categoria do documento origem.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe a categoria do documento origem.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Manutenção

Habilita as colunas permitidas para alteração dos dados.

Transferir

Executa a transferência do documento origem selecionado no grid.

Detalha Documento

Apresenta tela para selecionar o tipo de documento para a consulta. As opções são:
- Antecipação: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608), que permite visualizar de forma detalhada, os dados da antecipação selecionada;
- Caso tenha documentos integrados: apresenta o programa Documentos Integrados (CCFFB721) que permite consultar os documentos integrados à antecipação selecionada.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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