Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Transportes
Grupo: Transportes
Geração de Pedido de Compra (CCESU090)
Visão Geral
O objetivo desta aba é permitir que sejam informados os dados de capa do pedido de compra. Em casos de pedidos de compra com condições de pagamento diferenciadas é possível informar os prazos e proporção das parcelas.
Importante
No cadastro de um novo pedido de compra são sugeridas as informações padrão, conforme configurações efetuadas no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), aba Compras.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Tipo Pedido | Selecionar o tipo de pedido para determinar o pedido de compra. As opções são: ImportanteCaso seja informada a opção Importação, o campo Moeda/Cotação é habilitado.ImportanteEsse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação Em Aberto e com a situação de bloqueio Liberado ou Bloqueado. |
Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente. |
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteCaso a opção Sim esteja selecionada no campo Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor do programa Aba Compra (CCESU000TAB3), ao informar o código do fornecedor, o sistema irá sugerir os dados gerais do pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor. |
Moeda/ Cotação | Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor. ImportanteSituação 1As opções para seleção da unidade monetária são exibidas conforme registros realizados no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035). Situação 2 Ao alterar o fornecedor, é sugerida a moeda definida no programa Aba Fornecedores (CCESU100TAB2), mas é possível alterar. ImportanteO campo Cotação é habilitado para manutenção se:- a moeda selecionada for diferente de Real; - o pedido estiver com a situação Em Aberto ou Atendido Parcial; - o pedido estiver com a situação de bloqueio Liberado ou Bloqueado. Botão F7Referente ao campo Cotação, apresenta tela de seleção com as cotações cadastradas.Botão F8Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para novo cadastro. |
Local de Entrega* | Informar o local de entrega do pedido de compra. Botão F7Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para seleção. |
Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. As opções são: |
Local de Cobrança* | Informar o local de cobrança do pedido de compra. Botão F7Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para seleção. |
Situação Bloqueio | Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. As opções são: |
Tipo de Frete* | Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor. ImportanteAs opções para seleção são disponibilizadas conforme configurações do programa Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270). |
Situação Aceite | Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. As opções são: ImportanteEsse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação Em Aberto ou Atendido Parcial, e com situação de bloqueio Liberado ou Bloqueado.ImportanteSó pode ser alterada a situação de Não Enviado para outra situação se a situação de bloqueio do pedido estiver Liberado e só pode ser alterada para Não Enviado se a situação de bloqueio do pedido for Digitado ou Retornado. |
Transportadora | Informar o código da transportadora. Botão F7Apresenta tela com as transportadoras ativas cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção. |
Previsão de Entrega | Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor. ImportanteConforme a opção selecionada no campo Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra na aba Compra no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba Produtos. |
Condição de Pagamento | Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, o botão Informar Prazos é habilitado ao lado desse campo para informar uma condição de pagamento diferenciada.Botão F7Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102) para cadastramento. |
% Frete | Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. |
Valor Frete | Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete. |
% Seguro | Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. |
Valor Seguro | Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro. |
% Desconto | Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. |
Valor de Desconto | Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto. |
% Desp. Acessórias | Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. |
Valor de Desp. Acessórias | Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. |
Observações Padrão | Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra. ImportanteAo cadastrar um novo pedido, é sugerida a observação selecionada no campo Observação Padrão de Compras da aba Compra do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), mas é possível alterar.Botão F7Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013) para seleção. |
Finalidade | Informar o código da finalidade do pedido de compra. ImportanteA obrigatoriedade desse campo é determinada no campo Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra da aba Compra do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000).Botão F7Apresenta tela com as finalidades ativas cadastradas no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) para seleção. |
Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI. ImportanteO símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo. |
Desconto | Exibe o valor total do desconto. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do próprio valor de desconto informado. |
Seguro | Exibe o valor total do seguro. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do próprio valor de seguro informado. |
Frete | Exibe o valor total do frete. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do próprio valor de frete informado. |
Despesas | Exibe o valor total das despesas. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado. |
Total | Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo: |
Dias Entrega Pós Faturamento | Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada. ImportanteEsse campo irá refletir na coluna Data Faturamento Previsto nos programas Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) e Acompanhamento de Pedidos (CCESU115), onde irá apresentar a data de entrega subtraindo os Dias Entrega pós Faturamento considerando se o pedido está vinculado a nota no portal fiscal. Caso esteja atrasado e não tenha chegado a nota no portal fiscal, será alterada a cor da coluna para vermelho. |
Política do Fluxo de Aprovação | Informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação. Botão F7Apresenta tela com as políticas cadastradas no programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para cadastro das informações. |
Botão | Descrição |
Informar Prazos | Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada. ImportanteEsse botão é habilitado ao teclar Enter no campo Condição de Pagamento em branco. |
Processos Relacionados
Gerar pedido de compra sem solicitação
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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