Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Solicitação
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar as aprovações de solicitação pendentes para o Perfil de Aprovador selecionado, tendo também a opção de listar as aprovações que já foram aprovadas ou canceladas.
Para as aprovações pendentes, é permitido que o aprovador opte por aprovar, retornar ou cancelar o item de solicitação.
Importante
Este programa só pode ser acessado por usuário com perfil de aprovador.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Perfil do Aprovador | Informar o código do perfil de aprovador para consulta. Botão F7Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).ImportanteSerá sugerido um dos perfis de aprovador que o usuário esteja relacionado, mas é possível selecionar outro. |
Data de Bloqueio De/ Até | Informar as datas inicial e final que determinam o período de bloqueio de solicitações para consulta. ImportanteAo pressionar Enter nos campos em branco são consideradas todas as datas. |
Situação de Aprovação | Selecionar as situações de aprovação do item da solicitação que deseja visualizar. Botão F7Exibe tela com opções da situação de aprovação. As opções são:- Pendente; - Aprovado; - Cancelado. |
Colunas do Grid | Descrição |
Selecionar | Marcar ou desmarcar para realizar ações de acordo com a linha selecionada do grid. |
Tipo Solicitação / Solicitação | Exibem o tipo e o código da solicitação. |
Item | Exibe o código do item da solicitação. |
Data Bloqueio | Exibe a data em que o item foi enviado para aprovação. |
Produto / Descrição Produto | Exibem o código e a descrição do produto solicitado. Ao clicar no link em uma linha nesta coluna, é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) para consulta. |
Situação de Aprovação | Exibe a descrição da situação de bloqueio (pendente, aprovado ou cancelado). |
Quantidade | Exibe a quantidade solicitada. |
Unidade Estoque | Exibe a unidade de estoque do produto, ou, no caso de solicitação de produto não cadastrado, a unidade informada pelo solicitante. |
Preço Última Compra | Exibe o preço do produto na última compra efetuada. |
Rateio Centro de Custo | Exibe a configuração do rateio do custo do produto solicitado. |
Prazo Entrega | Exibe a data do prazo de entrega. |
Observação | Exibe a indicação se há ou não observações cadastradas para o item. |
Finalidade / Descrição Finalidade | Exibem o código e a descrição da finalidade da solicitação. |
Solicitante / Nome Solicitante | Exibem o código e o nome do solicitante. |
Marca Preferencial | Exibe a descrição da marca preferencial, indicada na solicitação de compra. |
Fornecedor Preferencial | Exibe a descrição do fornecedor preferencial, indicado na solicitação de compra. |
Data Cadastro | Exibe a data do cadastro da solicitação. |
Situação Item | Exibe a descrição da situação do item. |
Família Produto / Descrição Família Produto | Exibem o código e a descrição da família de produto. |
Custo Unit. Última Compra | Exibe o custo unitário do item na última compra. |
Data Última Compra | Exibe a data da última compra realizada. |
Fornecedor Última Compra / Nome Fornecedor Última Compra | Exibem o código e a descrição do fornecedor do item na última compra efetuada. |
Número OS | Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço. |
Código Projeto / Descrição Projeto | Exibem o número e a descrição do projeto relacionado à ordem de serviço do item. |
Preço Total Compra | Exibe o valor total da compra (Quantidade x Preço Última Compra). |
Unidade Compra | Exibe a unidade de compra. |
Fator Conversão | Exibe o fator de conversão aplicado. |
Descrição Centro de Custo | Exibe a descrição do Centro de Custo. |
Urgência | Exibe o nível de urgência da solicitação. |
Máscara de Produto | Exibe o código da máscara do produto. |
Código Controle | Exibe o código de controle para solicitação de compras. |
Sequência Fluxo Aprovação | Exibe a sequência do fluxo de aprovação da solicitação. |
Descrição Fluxo Aprovação | Exibe a descrição da sequência do fluxo de aprovação. |
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil da solicitação. |
Descrição Conta Contábil | Exibe a descrição da conta contábil. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Observação | Apresenta o programa Observação do Item da Solicitação (CCESU042). |
Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Item da Solicitação (CCESU041). |
Aprovar | Aprova a solicitação selecionada no grid. |
Retornar | Apresenta o programa Retornar Solicitações (CCESU051). |
Cancelar | Apresenta o programa Cancelar Solicitações (CCESU052). |
Análise de Orçamento | Apresenta o programa Análise de Orçamento (CCESU046). ImportanteEste botão estará disponível caso exista alguma proposta de cotação aprovada para o item da solicitação. |
Histórico Item Sol. | Apresenta o programa Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) para visualizar as alterações realizadas no item da solicitação, com a possibilidade de detalhar as informações da solicitação que são pertinentes a cada umas das situações. |
Processos Relacionados
Aprovar solicitação de compra no Consistem ERP
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?