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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Tabelas da Cobrança Escritural

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Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados das Carteira de Cobrança que serão utilizadas pelos programas do sistema de Gestão Financeira.

As carteiras estão ligadas diretamente ao Tipos de Cobrança - Contas a Receber.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco para o cadastro da carteira de recebimento.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Empresa*

Informar o código da empresa para o cadastro da carteira de recebimento.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Carteira*

Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as carteiras configuradas de neste programa para seleção.

Descrição*

Informar a descrição da carteira de recebimento para o cadastro.

Código Cobrança*

Informar o código do tipo de cobrança para o cadastro da carteira de recebimento.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para novo cadastro.

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TituloImportante

Após informar o código do tipo de cobrança, é apresentado o programa Dados Bancários (CCCE015A) para realizar o cadastro dos dados bancários da carteira de recebimento como, por exemplo, agência, conta e código cedente.

Prazo mínimo

Informar a quantidade de dias necessários para que o banco realize o processamento do arquivo de remessa e o envio dos boletos ao cliente.
Esta configuração possibilita limitar o envio de duplicatas de acordo com a data de vencimento e o prazo mínimo.

Incrementa seu Número*

Selecionar uma das opções para determinar o incremento automático na geração do número bancário.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opçõpes para seleção.
Não
Sim

Prefixo Título

Informar o número do prefixo do título bancário da carteira de recebimento.

Variação

Informar o código de variação da carteira de cobrança do banco selecionado no campo "Banco".

Convênio

Informar o código do convênio ou do contrato realizado entre a empresa e o banco selecionado no campo "Banco".

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TituloImportante

Este código é fornecido pelo banco e será utilizado na geração e validação da remessa/retorno do arquivo.

Tipo de moeda*

Informar o código do tipo de moeda para a carteira de recebimento.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os tipos de moeda cadastrados para consulta e seleção.

Código Responsabilidade

Informar o código de responsabilidade fornecido pela instituição bancária.

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TituloImportante

Este código é utilizado especificamente por alguns bancos.

Código Conta Caução

Informar o código da conta caução para o cadastro da carteira de recebimento.

Tipo Cobrança Escritural*

Selecionar entre as opções o tipo da cobrança para a carteira de recebimento.

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TituloImportante

Apresenta tela com as opções para seleção.
As opções são:
1 - Escritural
2 - Direta

Ajusta Valor no Receb. Arq.*

Selecionar uma das opções para determinar se haverá o ajuste de valor no recebimento do arquivo.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções para seleção.
As opções são:
Sim
Não

Envia Dados Repres.*

Selecionar uma das opções para determinar se haverá o envio de dados para o representante.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções para seleção.
As opções são:
Não: Não envia dados representante.
Sim: Ao selecionar esta opção serão enviados os seguintes dados: nome do representante, CNPJ do representante e nome e CNPJ do representante como sacador avalista.

Recebimentos pela Matriz*

Selecionar uma das opções para determinar se o recebimento do título será realizado pela matriz.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções para seleção.
As opções são:
Sim
Não

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TituloImportante

Para que os recebimentos sejam realizados pela matriz, é necessário que a empresa esteja configurada como "Administrada".

Cód. Banco Leiaute Remessa

Informar o código do banco para o leiaute do arquivo de remessa da carteira de recebimento.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

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TituloImportante

Este campo deverá ser preenchido caso o banco do leiaute de remessa for diferente do informado no campo "Banco".

CNPJ da Conta Corrente

Informar o número do CNPJ da conta corrente para o arquivo de remessa da carteira de recebimento.

Forma de Cadastramento do Título no Banco*

Selecionar o tipo de cadastramento do título de acordo com o banco selecionado.

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TituloImportante

As opções são:
Com Cadastramento (Cobrança Registrada)
Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)
Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático

Tipo de Documento*

Selecionar o tipo de documento para o leiaute do arquivo de remessa.

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TituloImportante

As opções são:
Tradicional
Escritural

Identificação da Emissão do Boleto*

Selecionar o tipo de emissão do boleto da carteira de recebimento.

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TituloImportante

As opções são:
Banco Emite
Cliente Emite
Banco Pré-emite e Cliente Complementa
Banco Reemite
Banco Não Reemite
Banco Emitente - Aberta
Banco Emitente - Auto-envelopável

Identificação da Distribuição do Boleto*

Selecionar o tipo de distribuição dos boletos da carteira de recebimento.

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TituloImportante

As opções são:
Banco distribui
Cliente distribui
Banco envia e-mail
Banco envia SMS

Tipo de Carteira (CNAB 240)*

Selecionar o tipo de carteira de cobrança para o leiaute CNAB 240.

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TituloImportante

As opções são:
Cobrança Simples
Cobrança Vinculada
Cobrança Caucionada
Cobrança Descontada
Cobrança Vendor

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TituloImportante

Após o preenchimento do campo e teclar "Enter", é solicitada confirmação para salvar os dados da carteira de recebimento.
Ao confirmar, o campo "Carteira" é habilitado para novo cadastro.

Tipo Multa

Selecionar o tipo de multa do título vencido.
As opções são:
Dispensar Multa
Valor
Percentual
Percentual/Valor

Tipo de Juros (CNAB 240)*

Selecionar o tipo de de juros de mora para a carteira:
Valor;
Percentual;
Dispensar Juros.

Chave Pix

Informar a chave Pix fornecida pelo banco para associá-la com a conta/convênio cadastrada.

Carteira Retorno

Informar o código da carteira para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de carteira enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as carteiras configuradas para seleção.

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TituloImportante

Este parâmetro funciona para os bancos:
001 - Banco do Brasil
341 - Itaú
237 - Bradesco

Tipo de Cobrança Retorno

Informar o código do tipo de cobrança para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de tipo de cobrança enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para cadastramento.

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TituloImportante

Este parâmetro funciona para os bancos:
001 - Banco do Brasil
341 - Itaú
237 - Bradesco


BotãoDescrição
Salvar/Excluir/Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

Variáveis de Carteira

Apresenta o programa Cadastro de Variáveis de Carteira (CCCE016) para cadastrar as variáveis do banco.

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CorVermelho
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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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