Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Portador Carteira* | Informar o código do portador para os títulos em carteira. Os títulos que estão no portador carteira tem disponibilidade para baixas internas (Baixa manual e Cheques Pré-Datados) com tipo de cobrança "Carteira", como também podem ser enviados para cobrança em qualquer instituição financeira, com tipo de cobrança "Disponível". Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção. |
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Portador Antecipação* | Informar o código do portador para os títulos que serão realizadas as cobranças antecipadas à emissão da nota fiscal. Esse campo serve como base para parâmetros de contabilização no momento do cadastro de antecipações de Créditos a Identificar. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.
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Tipo Cobrança Disponível* | Informar o código do tipo de cobrança para os títulos com a situação "Disponível". Os títulos que estiverem no portador carteira e o tipo de cobrança for "Disponível" estão liberados para qualquer forma de cobrança. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
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Tipo Cobrança Carteira* | Informar o código do tipo de cobrança para os títulos com a situação "Carteira". Os títulos que estão no tipo de cobrança "Carteira" serão cobrados diretamente pela empresa. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
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Tipo Cobrança Desconto* | Informar o código do tipo de cobrança para os títulos que estão em cobrança escritural com operação de desconto junto à alguma instituição financeira. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
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Tipo Cobrança Antecipação* | Informar o código do tipo de cobrança para os títulos que terão cobrança antecipada à emissão da nota fiscal. Esse campo serve como base para parâmetros de contabilização no momento do cadastro de antecipações de créditos a identificar. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
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Temporizador Campos* | Informar em segundos, em quanto tempo o sistema deve ficar inativo, retornando automaticamente campo a campo até sair totalmente da tela e retornar ao menu principal. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A funcionalidade deste campo é somente para a versão caractere do sistema.
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Permite Alterar Valor Título* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se serão permitidas alteração de valores para títulos implantados manualmente. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Não é permitido a alteração de valores para títulos implantados em outros módulos de forma automática. Neste caso, se for necessária a alteração de valores, deve ocorrer de forma a serem lançadas como descontos ou juros. |
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Permite Excluir Título Implantado* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a exclusão de títulos implantados manualmente. |
Desendossar via Alteração* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a alteração de títulos no que diz respeito ao endosso, realizando a manutenção do portador e/ou tipo de cobrança pelo programa de alteração de títulos. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao selecionar a opção Sim e efetuar a alteração dos títulos implantados, poderá ocorrer a perda do controle de títulos por carteira de cobrança. Ao selecionar a opção Não, os títulos que estiverem configurados para cobrança escritural, só poderão ter seu desendosso através de uma ocorrência do próprio banco de desendosso.
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Integra com Comissões* | Selecionar "Sim" ou "Não"para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com Comissões, ou seja, se o módulo de Contas a Receber gera automaticamente lançamentos no processo de Comissões em relação às manutenções dos títulos (Cadastro, Geração, Baixa ou Exclusão). |
Integra com Cobrança Escritural* | Selecionar "Sim" ou "Não"para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com Cobrança Escritural, ou seja, se a empresa possuirá troca de arquivos de títulos com instituições financeiras. |
Integra com Contabilidade* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com o módulo de Contabilidade, ou seja, se o módulo de Contas a Receber gera lançamentos contábeis automaticamente no módulo de Contabilidade em relação às manutenções dos títulos (Cadastro, Geração, Baixa ou Exclusão). |
Dias Tolerância Data Baixa* | Informar em dias o período de tolerância para a data de baixa de títulos abertos no módulo de Contas a Receber. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Esse cálculo somente é valido para a baixa de títulos manual. Ao informar um valor para esse campo, não é permitida a baixa de um título com tolerância de dias superior ao valor informado.
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Ccscallout |
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Cor | Roxo |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Exemplo |
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| Se for informado 5 dias de tolerância para baixa e o título, independente da data de vencimento, estiver cadastrado com data atual do sistema em 25/07, a baixa deste título não poderá estar com data de pagamento/baixa superior ao dia 30/07. |
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Total Dias para Cálculo Média Histórico* | Informar o número de dias para a base de cálculo da média histórica do cliente. |
Transferência de Dados* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a transferência de dados dos logs das tabelas. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao selecionar a opção "Sim", o módulo de Contas a Receber gera os logs de comunicação (cadastro, alteração, exclusão, baixa e estorno de baixa) das principais tabelas do sistema, disponibilizando-os para possíveis transferências de dados entre servidores do cliente ou para consultas específicas da Consistem ou do administrador do sistema. |
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Última Página Razão Clientes | Informar o número da última página impressa do livro razão do cliente. |
Mês/Ano Implantação Sistema* | Informar o Mês/Ano (mm/aaaa) de implantação do sistema.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| 1.Não será permitido nenhuma transação com data inferior à data informada. 2. Essa informação é utilizada na sugestão e verificações de datas nas consultas. |
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Controla Baixa por Lote* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema controla a baixa dos documentos por lote. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A baixa de títulos por lote ocorre por intermédio do agrupamento de documentos em lotes. Ao final do processo, é possível a emissão de relatórios para conferência. |
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Possui Módulo Controle Juros* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de juros para ser utilizado nos títulos que forem baixados em atraso. |
Possui Controle Antecipações* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de antecipações. |
Paga Comissões de Antecipações* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o pagamento de comissões sobre os valores das antecipações. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Para que o módulo de Contas a Receber possa liberar os pagamentos das comissões geradas a partir das antecipações, é necessário que o módulo de Contas a Receber possua o Controle de Antecipações. |
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Possui Módulo Cheques Pré-Datados* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de cheques pré-datados. |
Possui Módulo Informações Cobrança* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui o informações de cobranças. |
Tipo de Baixa Devolução* | Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por devolução. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.
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Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O tipo de baixa a ser utilizado neste campo deve ter o campo "Devolução" no programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) configurado com a opção "Sim". |
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Tipo de Baixa Antecipação | Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por antecipação. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.
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Tipo de Baixa Depósito | Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por depósito.
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.
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Tipo de Baixa Perdas | Informar o código que determina o tipo de baixa para baixar títulos do tipo perdas, ou seja, baixa os títulos como perdas e gera automaticamente um recibo de perdas.
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo será utilizado quando o cliente possuir muitos títulos antigos que não consegue mais efetuar a cobrança. Para não deixar estes títulos em aberto é emitido um recibo com a dívida do cliente e baixado o título.
Para a geração destes recibos é necessário efetuar a configuração no programa Configuração Geral do Controle de Juros (CCCCJ000). |
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Possui Controle Atendente* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar os dados do Atendente na Duplicata para gerar as integrações com Comissões. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A funcionalidade deste campo é identificar se na área de vendas existe algum outro tipo de atendente que não seja representante, para que gere automaticamente os valores de comissão para este outro atendente. |
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Possui Controle Crédito Identificar* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema de Contas a Receber possui o módulo de Créditos a Identificar. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Sempre que o tipo de baixa for configurado como "Antecipação", o sistema disponibiliza os créditos identificados para que seja integrada com a baixa do título. |
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Permite Consulta Multi-EmpresaMultiempresa* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite consolidar as informações entre empresas. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Para que esse parâmetro tenha funcionalidade, todas as empresas devem ser parametrizadas configuradas de forma que permitam a consulta consolidada de suas informações. |
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Permite Cadastro Ocorrência Cliente Consulta* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o cadastro de ocorrências de clientes durante a consulta. |
Permite Cadastro Ocorrência Duplicatas Consulta* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o cadastro de ocorrências em duplicatas durante a consulta. |
Pede Seleção/Filtro de País* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a seleção/filtro por país. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A funcionalidade desse campo é permitir a seleção/filtro de países para fins de consultas de valores de títulos. Dessa forma, permite a visualização de valores em moedas dos países cadastrados. Este campo somente será habilitado se houver países cadastrados no programa Cadastro de Paises (CCAPL095), conforme uso específico de cada cliente. |
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Restringe Pagto. em Dia não Útil* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o pagamento (baixa) de títulos em dias não úteis. |
Verifica Emp. do Operador Consolidação* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar as empresas a que usuário tem acesso nas consultas com informações consolidadas. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Este campo somente será habilitado se o campo "Permite Consuslta Multiempresa" for configurado com a opção "Sim".
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Ccscallout |
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Cor | Roxo |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Exemplo |
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| Uma companhia pode ter mais de uma empresa, sendo uma delas no exterior. O usuário do sistema que trabalha com exportação nesta companhia não precisa ter acesso aos dados das outras empresas e vice versa. Porém, os diretores precisam ter acesso a todas as empresas. Neste caso, deve-se cadastrar as empresas a que o usuário poderá ter acesso através do programa Cadastro de Usuário (CSMEN050). O sistema disponibilizará ao usuário somente as empresas em que poderá ter acesso.
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Gera Ocorrência Duplicatas Alter. Manual* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema gera ocorrência quando houver alteração manual em duplicatas. |
Multi-Empresa Multiempresa Consulta Título* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a consulta de títulos por multiempresas. |
Pedir Port./Tipo Cob./Conta Baixa Vencimento* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema solicita o portador, tipo de cobrança e conta para baixa. |
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Botão | Descrição |
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