Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código Banco*

Informar o código do banco para a emissão de cheques por documento.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.



Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Caso o campo informado possua mais de uma conta corrente cadastrada, é apresentada tela para selecionar a conta corrente que deve ser utilizada.

Número Cheque*

Informar o número do cheque para emissão.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É sugerido automaticamente o número do cheque disponível, mas é possível alterar.

Data Vencimento*

Informar a data de vencimento do cheque.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É sugerida a data atual, mas é permite a alteração.
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas é permitido continuar o cadastro.

Valor Cheque

Informar o valor do cheque.

Fornecedor*

Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque por documento.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados no sistema para consulta e seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Favorecido Cheque

Exibe a descrição do favorecido do cheque por documento, mas é permitido a alteração.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após confirmar ou alterar a descrição do favorecido do cheque, é apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECB052) para selecionar os documentos para a emissão do cheque.

Histórico Especial*

Determinar se deve ser permitido o registro do histórico especial do cheque.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
Sim: apresenta o programa Histórico Especial (Verso do Cheque) (CCECB050C) para informar o histórico na emissão do cheque antes de preencher os dados do recibo.
Não: apresenta o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo referentes à emissão do cheque.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Caso a empresa seja do ramo cerealista, antes da exibição do programa dos Dados do Recibo (CCECB060) será exibido o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB052B), que permite informar o histórico a ser considerado na emissão do cheque.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após preencher os campos da tela,é solicitada confirmação dos dados.
Em caso afirmativo, apresenta o programa Imagem do Cheque (CCECB051) para visualizar a imagem do cheque em tela.
Após confirmação da imagem do cheque, é exibida mensagem informando que existe um cheque pendente para impressão.
Em caso de confirmação da mensagem é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito da contabilização.
Na sequência, é questionado se deve ser emitida listagem da cópia do cheque.
Ao confirmar, é apresentado o programa Seleciona Impressora (CCECB050B) para informar a impressora para impressão do cheque.

Caso existam juros, multa ou descontos no documento selecionado, será apresentado o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) para informar o centro de custo responsável por este valores e o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta contábil em que serão realizados estes lançamentos.

Painel
panelIconId1f9fe
panelIcon:receipt:
panelIconText🧾
bgColor#F4F5F7
Processos Relacionados

Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô

...

Scroll export button
scopecurrent
template-iddf631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9
captionExportar PDF
quick-starttrue
add-onScroll PDF Exporter

...