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Confira outras versões: Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Transportes
Grupo: Transportes
Geração de Pedido de Compra (CCESU090)
Visão Geral
O objetivo desta aba é permitir que sejam informados os dados de capa do pedido de compra. Em casos de pedidos de compra com condições de pagamento diferenciadas, é possível informar os prazos e proporção das parcelas.
Importante
No cadastro de um novo pedido de compra são sugeridas as informações padrão, conforme configurações efetuadas no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), aba "Compras".Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Tipo Pedido | Selecionar Normal, Serviço ou Importação para determinar o tipo de pedido de compra. ImportanteCaso seja informada a opção Importação, o campo "Moeda/Cotação" é habilitado.ImportanteEsse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação "Em Aberto" e com a situação de bloqueio "Liberado" ou "Bloqueado". |
Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente. |
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteCaso a opção "Sim" esteja selecionada no campo "Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor" do programa Aba Compra (CCESU000TAB3), ao informar o código do fornecedor, o sistema irá sugerir os dados gerais do pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor. |
Moeda/ Cotação | Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor. ImportanteSituação 1As opções para seleção da unidade monetária são exibidas conforme registros realizados no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035). Situação 2 Ao alterar o fornecedor, é sugerida a moeda definida no programa Aba Fornecedores (CCESU100TAB2), mas é possível alterar. ImportanteO campo "Cotação" é habilitado para manutenção se:- a moeda selecionada for diferente de Real; - o pedido estiver com a situação "Em Aberto" ou "Atendido Parcial"; - o pedido estiver com a situação de bloqueio "Liberado" ou "Bloqueado". Botão F7Referente ao campo "Cotação", apresenta tela de seleção com as cotações cadastradas.Botão F8Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para novo cadastro. |
Local de Entrega* | Informar o local de entrega do pedido de compra. Botão F7Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para seleção. |
Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. |
Local de Cobrança* | Informar o local de cobrança do pedido de compra. Botão F7Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para seleção. |
Situação Bloqueio | Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. ImportanteAs opções são:Liberado - quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será "não enviado", "enviado" ou "aceito". Bloqueado - quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como "Liberado" somente quando todos os envolvidos o aprovarem. Digitado - quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois. Retornado - quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias. |
Tipo de Frete* | Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor. ImportanteAs opções para seleção são disponibilizadas conforme configurações do programa Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270). |
Situação Aceite | Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. ImportanteEsse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação "Em Aberto" ou "Atendido Parcial", e com situação de bloqueio "Liberado" ou "Bloqueado".Importante- Só pode ser alterada a situação de "Não Enviado" para outra situação se a situação de bloqueio do pedido estiver "Liberado".- Só pode alterada para "Não Enviado" se a situação de bloqueio do pedido for "Digitado" ou "Retornado". |
Transportadora | Informar o código da transportadora. Botão F7Apresenta tela com as transportadoras ativas cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção. |
Previsão de Entrega | Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor. ImportanteConforme a opção selecionada no campo "Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra" na aba "Compra" no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba "Produtos".ImportanteA data da previsão de entrega não poderá ser menor que a data atual. Caso o pedido esteja salvo e esta data seja alterada, será exibida a mensagem "Deseja atualizar a Previsão de Entrega para todos os itens do pedido?" e os dados dos itens serão atualizados no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). |
Condição de Pagamento | Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor. ImportanteAo teclar "Enter" no campo em branco, o botão "Informar Prazos" é habilitado ao lado desse campo para informar uma condição de pagamento diferenciada.Botão F7Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102) para cadastramento. |
% Frete | Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. |
Valor Frete | Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete. |
% Seguro | Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. |
Valor Seguro | Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro. |
% Desconto | Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. |
Valor de Desconto | Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto. |
% Desp. Acessórias | Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. |
Valor de Desp. Acessórias | Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. |
Observações Padrão | Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra. ImportanteAo cadastrar um novo pedido, é sugerida a observação selecionada no campo "Observação Padrão de Compras" da aba "Compra" do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), mas é possível alterar.Botão F7Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013) para seleção. |
Finalidade | Informar o código da finalidade do pedido de compra. ImportanteA obrigatoriedade desse campo é determinada no campo "Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra" da aba "Compra" do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000).Botão F7Apresenta tela com as finalidades ativas cadastradas no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) para seleção. |
Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI. ImportanteO símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo. |
Desconto | Exibe o valor total do desconto. |
Seguro | Exibe o valor total do seguro. |
Frete | Exibe o valor total do frete. |
Despesas | Exibe o valor total das despesas. |
Total | Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo: |
Dias Entrega Pós Faturamento | Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada. ImportanteEsse campo irá refletir na coluna Data Faturamento Previsto nos programas Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) e Acompanhamento de Pedidos (CCESU115), onde irá apresentar a data de entrega subtraindo os “Dias Entrega pós Faturamento” considerando se o pedido está vinculado a nota no portal fiscal. Caso esteja atrasado e não tenha chegado a nota no portal fiscal, será alterada a cor da coluna para "vermelho". |
Botão | Descrição |
Informar Prazos | Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada. ImportanteEsse botão é habilitado ao teclar "Enter" no campo "Condição de Pagamento" em branco. |
Gerar pedido de compra sem solicitação
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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