Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Ccscallout
CorVerde
TamanhoH5

Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consitemdo Consistem ERP.


UI Text Box

Pré-Requisitos

Não há.

...

UI Text Box

Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo - : Antecipações a Fornecedores

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor*

Informar o código do fornecedor que irá receber o valor da antecipação.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Documento*

Informar uma identificação para a antecipação, como por exemplo um número de documento.
É sugerido o próximo número sequencial disponível, mas é possível alterar.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela das antecipações cadastradas neste programa para seleção.

Banco*

Informar o código do banco para identificar o portador da antecipação.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É sugerido o código configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), mas é possível alterar.

Data de Emissão*

Informar a data em que a antecipação foi cadastrada no sistema.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

É sugerida a data atual, mas é possível alterar para cadastrar antecipações retroativas ou posteriores à data corrente quando necessário.

Data de Pagamento*

Informar a data em que será efetuado o pagamento da antecipação, devendo ser igual ou superior a data de emissão da antecipação.

Valor*

Informar o valor da antecipação.

Tipo Lançamento*

Campo preenchido automaticamente com a opção: A - Antecipação.

Histórico*

Informar o código do histórico que irá identificar a antecipação.

É sugerido o código informado no campo "Código Histórico para Antecipações" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar, mas é possível alterar.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os históriocos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Complemento

Campo utilizado para informar um complemento para o histórico informado.

Documento a ser Integrado

Informar a que documento (nota fiscal) a antecipação deverá ser integrada no momento em que a nota for liberada para pagamento.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Caso ainda não possua o número do documento, basta clicar Enter no campo em branco e finalizar o cadastro da antecipação.

Conta Fluxo Caixa*

Informar o código do grupo e da conta do fluxo de caixa para o lançamento da antecipação.
São sugeridos os valores previamente informados no cadastro do fornecedor, mas é possível alterar.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após informar os dados solicitados e quando há integração entre o Contas a Pagar e a Contabilidade, é contabilizada automaticamente a antecipação no programa Contabilização - Contas a Pagar (CCFAFC980), que exibe as contas de crédito e débito previamente definidas na Administração Financeira.
É permitido alterá-las quando não houver pré-configuração.
A conta de débito será sempre "Caixa".

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Após informar a conta de débito para atualização contábil, será apresentada a tela Histórico Contábil (CSW1UTIHIS), que permite informar o histórico da contabilidade para geração do lançamento contábil.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Na sequência, o sistema emitirá uma mensagem solicitando se o usuário deseja vincular a antecipação a um pedido de compra. Isso ocorre se o campo "Vincula Antecipações a Pedido de Compra" da tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) estiver configurado com a opção "Sim"; será apresentado o programa Vincula Antecipação a Pedido de Compra (CCFFB020A) para executar a operação.
Caso o campo esteja configurado com a opção "Não", o programa não será habilitado.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Solicita confirmação dos dados da tela.

Painel
bgColor#F4F5F7
Processos Relacionados

Antecipar pagamento aos fornecedores

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

scroll-export-exportbuttonbutton
scopecurrent
template-iddf631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9
captionExportar PDF
quick-starttrue
add-onScroll PDF Exporter

...